Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200278   Gabriel Muller
Bielovce 104, 935 74 Bielovce
52511090  oprava schodov do SUS č. 1  557,50 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020 
20200251   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie detí a zamestnancov na Covid-19  142,50 
bez DPH
  obj.č.47/2020  26.11.2020  27.11.2020 
20200195   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie detí  17,50 
bez DPH
  obj.č.47/2020  05.10.2020  07.10.2020 
20200103   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom
51936844  vykon. služby, testovanie  177,50 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2020    19.05.2020  21.05.2020 
20200272   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba wl. energie za 11/20  383,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    15.12.2020  18.12.2020 
20200262   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  distrib.platba el.en. za 12/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.10.2020  11.12.2020 
20200245   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.el.en. za 10/2020  369,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.11.2020  16.11.2020 
20200237   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platba na distr.el.en. za 11/2020  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  12.11.2020 
20200215   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby za el.energiu za 10/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.10.2020 
20200211   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 9/20  267,80 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.10.2020  15.10.2020 
20200183   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 8/2020  237,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    17.09.2020  18.09.2020 
20200175   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.platba el.energie za 9/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.012020  10.09.2020 
20200161   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  dod. a distrb. el. en. za 7/20  252,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.08.2020  18.08.2020 
20200153   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  pp. za distr. el. en. za 8/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  05.08.2020 
20200143   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Platba za distrib. el. en. za 7/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.07.2020 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020 
20200065   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. en. za 02/20  357,69 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    16.03.2020  17.03.2020 
20200051   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie za 1/20  465,57 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.002.2020  18.02.2020 
20200036   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  Preddavok za el. energiu 02/2020  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  14.02.2020 
20200014   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. en. 12/19  596,94 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    17.01.2020  20.01.2020 
20200005   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preddavok na el.en. 1/20  100,00 
vrátane DPH
Zm3uva č. 33836/2017    07.01.2020  13.01.2020 
20200256   Bytový textil RUŽA s.r.o.
Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
51449218  nákup posteľného prádla do SUS  1769,62 
vrátane DPH
  áno  03.12.2020  04.12.2020 
20200185   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  činnosť PZS  299,25 
bez DPH
Zmluva č.9/2019    17.09.2020  18.09.2020 
20200125   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  PZS za 6 - 7 - 8/20  299,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2019    12.06.2020  22.06.2020 
20200102   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20  299,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2019    18.05.2020  21.05.2020 
20200138   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  Spotreba el. energie za 6/20  282,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.07.2020  15.07.2020 
20200123   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 6/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  11.06.2020 
20200122   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 5/20  336,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.06.2020  11.06.2020 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020 
20200095   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  distribúcia elektrickej energie za 5/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.05.2020 
20200253   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 12/2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713-1    01.12.2020  04.12.2020 
20200192   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby za 10/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2020  07.10.2020 
20200167   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon uodp.osoby za 9/20  36 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    02.09.2020  07.09.2020 
20200150   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 8/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    03.08.2020  05.08.2020 
20200131   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    1.7.2020  06.07.2020 
20200108   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 6/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.06.2020  03.06.2020 
20200091   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 5. 2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    04.05.2020  05.05.2020 
20200069   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 4/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.04.2020  03.04.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť