
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210336 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Kolárovo  | 
						35971967 | internet | 23,70  vrátane DPH  | 
						222/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 20210335 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						36242063 | KTV | 66,00  vrátane DPH  | 
						193/2021 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 20210333 | MAGMA.s.r.o. Piešťany  | 
						35743565 | dodávka plynu | 2354,89  vrátane DPH  | 
						181/2019 | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210334 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo  | 
						52107469 | nákup a inštalácia emailového a zálohového servera | 5721,00  vrátane DPH  | 
						11.11.2021 | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210332 | MAGMA.s.r.o. Piešťany  | 
						35743565 | vyúčtovanie plyn 2021 | - 5962,53  vrátane DPH  | 
						181/2019 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | |
| 22140007 | UNIZDRAV Prešov ,s.r.o. Prešov  | 
						36515389 | germicidne žiariče | 1198,00  vrátane DPH  | 
						127/2021 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 20210331 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						36242063 | KTV opava |   bez DPH  | 
						119/2021 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 20210330 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnanci | 4909,96  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 1.12.2021 | 02.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 20210329 | Orange Slovensko a.s. Bratislava  | 
						35697270 | poplatok mob.telefón | 279,66  vrátane DPH  | 
						200/2019 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 12140020 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						50073028 | dodávka el.energie | 999,00  vrátane DPH  | 
						219/2020 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210328 | XEPAP spol. s.r.o. Žilina  | 
						31628605 | nákup kanc. papiera | 233,10  vrátane DPH  | 
						122/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210327 | Vojtech Horváth Okoličná na Ostrove  | 
						47169567 | kontrola komínov | 30,00  vrátane DPH  | 
						121/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210325 | Attila Balász autoservis Kolárovo  | 
						33780757 | oprava služ.auta | 295,80  vrátane DPH  | 
						124/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210326 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno  | 
						41261097 | supervízia | 344,00  vrátane DPH  | 
						120/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210324 | SOŠ chov koní a služieb Šaľa  | 
						00159000 | strava detí | 38,49  vrátane DPH  | 
						R.č.166/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 6.12.2021 | |
| 20210323 | Diagnostické centrum  Bratislava  | 
						31750338 | pobyt dieťaťa | 136,71  vrátane DPH  | 
						R.č. 158/2021 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | |
| 12140019 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						51279177 | Dodávka el.energie | 99,58  vrátane DPH  | 
						219/2020 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | |
| 12140018 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						51865467 | dodávka el.energie | 86,14  vrátane DPH  | 
						219/2020 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | |
| 20210313 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra  | 
						36550949 | vodné,stočné | 347,88  vrátane DPH  | 
						157/2018 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210322 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra  | 
						36550949 | vodné,stočné | 442,69  vrátane DPH  | 
						157/2018 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210321 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava  | 
						35971967 | internet | 23,70  vrátane DPH  | 
						222/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210320 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava  | 
						44773293 | prenájom kop.stroja | 53,88  vrátane DPH  | 
						86/2018 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210319 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						362542863 | KTV | 66,88  vrátane DPH  | 
						193/2019 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 12140017 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						51865467 | dodávka el.energie | 1005,49  vrátane DPH  | 
						219/2020 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210318 | Slovnaft , a.s. Bratislava  | 
						31323832 | nákup PHL | 374,72  vrátane DPH  | 
						35/2006 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210317 | Spojená škola IT Trnava  | 
						514279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00  vrátane DPH  | 
						R.č.161/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210315 | Spojená škola IT Trnava  | 
						51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00  vrátane DPH  | 
						R.č165/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210316 | Spojená škola IT Trnava  | 
						51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00  vrátane DPH  | 
						R.č165/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210314 | Spojená škola IT Trnava  | 
						51279177 | strava dieťaťa | 43,20  vrátane DPH  | 
						R.č.162/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210312 | Spojená škola IT Trnava  | 
						31279177 | strava dieťaťa | 18,20  vrátane DPH  | 
						R.č.161/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210306 | Slovnaft , a.s. Bratislava  | 
						31323832 | PHL | 79,61  vrátane DPH  | 
						35/2006 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | |
| 20210305 | Slovak telecom a.s. Bratislava  | 
						35763469 | pevná linka , internet | 138,06  vrátane DPH  | 
						225/2021 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | |
| 20210304 | Reedukačné centrum Čerenčany  | 
						00163333 | strava dieťaťa | 123,69  vrátane DPH  | 
						R.č. 152/2021 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | |
| 20210303 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava  | 
						44773293 | nákup tonerov | 53,40  vrátane DPH  | 
						107/2021 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | |
| 20210302 | Spojená škola internátna Nitra  | 
						00162868 | strava dieťaťa | 104,78  vrátane DPH  | 
						R.č. 157/2021 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 12.11.2021 | |
| 20210310 | Ján Spányik Kolárovo  | 
						33776032 | nákup a práca podlahová krytina | 350,05  vrátane DPH  | 
						114/2021 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 16.11.2021 | |
| 20210309 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo  | 
						44551061 | nákup hyg. a čistiacich potrieb | 202,00  vrátane DPH  | 
						116/2021 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 16.11.2021 | |
| 20210308 | Mgr.Pavol Zámečník Nitra  | 
						33969558 | supervízia | 280,00  vrátane DPH  | 
						110/2021 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 16.11.2021 | |
| 20210307 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nitra  | 
						36550949 | vodné, stočné | 196,13  vrátane DPH  | 
						159/2018 | 2.11.2021 | 05.11.2021 | 16.11.2021 | |
| 20210301 | Bc. Roman Zamborský Levice  | 
						40926745 | služby BOZP | 150,-  vrátane DPH  | 
						90/2016 | 2.11.2021 | 04.11.2021 | 11.11.2021 |