
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210188 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo  | 
						44551061 | nákup hygienických potrieb | 87,45  vrátane DPH  | 
						73/2021 | 23.7.2021 | 26.07.2021 | 5.8.2021 | |
| 20210189 | REYLON WASH, s.r.o. Kútniky  | 
						36248011 | umývanie áut | 30,00  vrátane DPH  | 
						66/2021 | 14.7.2021 | 14.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210190 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 1.7.2021 | 01.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210191 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 6.7.2021 | 06.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210192 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 14.7.2021 | 14.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210193 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 27.7.2021 | 27.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210194 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						75/2021 | 27.7.2021 | 27.07.2021 | 6.8.2021 | |
| 20210195 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo  | 
						44551061 | hygienické potreby | 72,35  vrátane DPH  | 
						78/2021 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210196 | Orange Slovensko a.s. Bratislava  | 
						35697270 | poplatok telefony | 282,66  vrátane DPH  | 
						200/2019 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210197 | MAGMA.s.r.o. Piešťany  | 
						357443565 | dodávka plynu | 2 354,89  vrátane DPH  | 
						181/2019 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210198 | FORZA Kolárovo  | 
						34368321 | vypracovanie proj. dokumentácie | 150,00  vrátane DPH  | 
						58/2021 | 2.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210199 | Úsmev ako dar Nitra  | 
						17316537 | pobyt detí-tábor | 400,00  vrátane DPH  | 
						63/2021 | 2-.8.2021 | 04.08.2021 | 20.8.2021 | |
| 20210200 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky  | 
						36550940 | vodné stočné | 189,80  vrátane DPH  | 
						157/2018 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210201 | Slovak telecom a.s. Bratislava  | 
						35763469 | poplatok internet | 138,06  vrátane DPH  | 
						225/2021 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210202 | Attila Balász autoservis Kolárovo  | 
						33780757 | oprava služ.auta | 1092,50  vrátane DPH  | 
						77/2021 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210203 | Slovnaft , a.s. Bratislava  | 
						31323832 | nákup PHM | 117,68  vrátane DPH  | 
						35/2006 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 20210204 | SANOVET Nové Zámky  | 
						34126503 | deratizácia a dezinfekcia | 456,00  vrátane DPH  | 
						81/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210205 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo  | 
						33780757 | oprava vozidla | 165,80  vrátane DPH  | 
						74/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210205 | Balázs Attila - Balázs autoservis Kolárovo  | 
						33780757 | oprava vozidla | 165,80  vrátane DPH  | 
						74/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210206 | Slovnaft , a.s. Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 407,87  vrátane DPH  | 
						35/2006 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210207 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava  | 
						35971967 | internet | 23,70  vrátane DPH  | 
						222/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210208 | CBS Slovakia s.r.o. Bratislava  | 
						44773293 | prenájom fotokopír. stroja | 41,53  vrátane DPH  | 
						189/2019 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210209 | RIVAL CAR spol.s.r.o. Nové Zámky  | 
						31447279 | servis vozidla | 200,02  vrátane DPH  | 
						80/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210210 | PRIMERA s.r.o. Kolárovo  | 
						36545813 | oprava kosačky | 155,36  vrátane DPH  | 
						79/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210211 | JADRAN Travel SK s.r.o. Košice  | 
						48068012 | účastnícky poplatok | 500,00  vrátane DPH  | 
						82/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210212 | Spoločnosť Úsmev ako dar Bratislava  | 
						17316537 | stravné detí | 70,00  vrátane DPH  | 
						50/2021 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 12140012 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						51865467 | energia | 291,25  vrátane DPH  | 
						219/2020 | 16,8,2021 | 18,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210213 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | ubyt. detí | 10,00  vrátane DPH  | 
						Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210214 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | ubytovanie detí | 10,00  vrátane DPH  | 
						Roz.č. | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210215 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | ubytovanie detí | 10,00  vrátane DPH  | 
						Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210216 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | stravné detí | 66,21  vrátane DPH  | 
						Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210217 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | stravné detí | 31,96  vrátane DPH  | 
						Roz.č. | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210218 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | stravné detí | 66,21  vrátane DPH  | 
						Roz.č.20-048/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210219 | Erdirt s.r.o. Nové Zámky  | 
						52407110 | revízia bleskozvodov | 190,00  vrátane DPH  | 
						85/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210220 | Erdirt s.r.o. Nové Zámky  | 
						52407110 | revízia elektrospotrebičov | 895,00  vrátane DPH  | 
						84/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210221 | FORZA Kolárovo  | 
						34368221 | projekt. dokument. k staveb. povol. | 1000,00  vrátane DPH  | 
						59/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210222 | Dom speváckeho zboru Trenčianske Teplice  | 
						00158232 | prenájom priestorov | 250,00  vrátane DPH  | 
						62/2021 | 30,8,2021 | 31,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210223 | FORZA Kolárovo  | 
						34368221 | projekt. dokument. | 700,00  vrátane DPH  | 
						48/2021 | 30,8,2021 | 31,08,2021 | 13.9.2021 | |
| 20210224 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnanci | 4 220,37  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 2.9.2021 | 02.09.2021 | 21.9.2021 | |
| 20210225 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						36242063 | káblová televízia | 66,00  vrátane DPH  | 
						193/2019 | 2.9.2021 | 02.09.2021 | 21.9.2021 |