
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210108 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo  | 
						52107469 | PC komponenty | 396,12  vrátane DPH  | 
						35/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210107 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava  | 
						44773293 | prenájom kop.stroja | 57,17  vrátane DPH  | 
						189/2019 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210106 | Ing. Peter Nagy Elektro Kolárovo  | 
						11711248 | elektroinštalačný materiál | 56,72  vrátane DPH  | 
						37/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210105 | Spojená škola Nitra  | 
						00162868 | stravovanie dieťaťa | 80,60  vrátane DPH  | 
						R.č.149/2020 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210104 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné zamestnancov | 5 036,77  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210103 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky  | 
						36550949 | vodné,stočné | 415,52  vrátane DPH  | 
						157/2018 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210102 | Reedukačné centrum Čerenčany  | 
						00163333 | strava dieťaťa | 129,60  vrátane DPH  | 
						1510/2020 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210101 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | pitná voda | 15,00  vrátane DPH  | 
						38/2021 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210100 | Slovnaft , a.s. Bratislava  | 
						31323832 | PHM | 154,31  vrátane DPH  | 
						35/2006 | 11.5.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210117 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno  | 
						41261097 | supervízia | 256,00  vrátane DPH  | 
						34/2021 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210116 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						36242053 | poplatok KTV | 66,00  vrátane DPH  | 
						193/2019 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210115 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						36242063 | internet | 18,00  vrátane DPH  | 
						192/2019 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 12140009 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						51865467 | el.energia | 764,74  vrátane DPH  | 
						219/2020 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210114 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo  | 
						36564591 | poplatok internet | 12,98  vrátane DPH  | 
						17/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210113 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo  | 
						36564591 | poplatok internet | 12,98  vrátane DPH  | 
						15/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210112 | GúttaNet s.r.o. Kolárovo  | 
						36564591 | poplatok internet | 12,98  vrátane DPH  | 
						16/2012 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210111 | Slovnaft , a.s. Bratislava  | 
						31323832 | PHM | 146,69  vrátane DPH  | 
						35/2006 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210110 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | ubytovanie dieťaťa | 10,00  vrátane DPH  | 
						R.č.142/2020 | 10.5.2021 | 11.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 20210099 | MAGMA.s.r.o. Piešťany  | 
						35748565 | dodávka plynu | 2354.89  vrátane DPH  | 
						181/2019 | 5.5.2021 | 07.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 20210098 | Slovak telecom a.s. Bratislava  | 
						35763469 | poplatok ,internet pevná linka | 43,51  vrátane DPH  | 
						225/2021 | 5.5.2021 | 07.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 20210095 | OU Nov8 Ves nad +Yitavou Nov8 Ves nad Zitavou  | 
						00500801 | ubytovanie dietata | 2,00  vrátane DPH  | 
						R.4. 146/2020 | 3.5.2021 | 04.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 20210097 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | dodávka vody do dávkovača-pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						12.4.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | ||
| 202110096 | Pi aquaunion s.r.o. Bratislava  | 
						47205750 | dodávka vody do dávkovača-pitná voda | 10,00  vrátane DPH  | 
						23.4.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | ||
| 22140004 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Bratislava  | 
						36485164 | záloha faktúry doména | 14,27  vrátane DPH  | 
						32/2021 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 4.5.2021 | |
| 20210094 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						36242063 | internet RD dobropis-výpoveď zmluvy | -36,00  vrátane DPH  | 
						192/2019 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 20210093 | TS,s.r.o. Veľký Meder  | 
						36242063 | káblová televízia | 66,00  vrátane DPH  | 
						193/2019 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 20210092 | ZILIZI s.r.o. Hlavná 43, Tešedíkovo  | 
						36728616 | servisná prehliadka kotlov | 362,80  vrátane DPH  | 
						33/2021 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 20210091 | PRIMERA s.r.o. Novozámocká,Kolárovo  | 
						36545813 | oprava ,údržba kosačiek | 79,57  vrátane DPH  | 
						26/2021 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 20210090 | Spojená škola Červeňova, Nitra  | 
						00162868 | pobyt dieťaťa | 422,46  vrátane DPH  | 
						R.č.138/148/149/2020 | 19.4.2021 | 20.04.2021 | 21.4.2021 | |
| 20210089 | Spojená škola Lomonosova Trnava  | 
						51279177 | pobyt dieťata | 69,81  vrátane DPH  | 
						R.č.142/2020 | 19.4.2021 | 20.04.2021 | 21.4.2021 | |
| 20210088 | Spojená škola Trnava  | 
						51279177 | pobyt dieťaťa | 10,00  vrátane DPH  | 
						R.č. 142/2020/29 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210087 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava  | 
						35971967 | poplatok internet | 23,70  vrátane DPH  | 
						222/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210086 | CBC Slovakia Bratislava  | 
						44773293 | prenájom tlačiarne | 51,72  vrátane DPH  | 
						189/2019 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210086 | Slovnaft , a.s. Bratislava  | 
						31323832 | PHM | 256,47  vrátane DPH  | 
						35/2006 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210084 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079590 | stravné | 4 618,56  vrátane DPH  | 
						191/2019 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210083 | C-Servise s.r.o. Komárno  | 
						45681627 | oprava tlačiarne | 72,00  vrátane DPH  | 
						28/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210082 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo  | 
						44554061 | hygienické potreby | 95,30  vrátane DPH  | 
						25/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210081 | Sting 2000 s.r.o. Kolárovo  | 
						36532061 | plechové magnetické tabule | 96,00  vrátane DPH  | 
						23/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210080 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky  | 
						36550949 | vodné, stočné | 405,26  vrátane DPH  | 
						157/2018 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 20210079 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno  | 
						41261097 | supervízia | 80,00  vrátane DPH  | 
						27/2021 | 14.4.2021 | 15.04.2021 | 20.4.2021 |