
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210125 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 03.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210107 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.07.2021 | 08.07.2021 | 9.7.2021 | |
20210088 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za jún 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 7.6.2021 | |
20210078 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za máj 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
20210053 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za apríl 2021 | 679,39 bez DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
20210036 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za marec 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210020 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za február 2021 | 679,39 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 3.2.2021 | |
20210008 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za rok 2020 | 184,70 vrátane DPH |
TO/2019/00156-1,2 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210007 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2021 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-1,2 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210206 | LIMEX ČR,s.r.o. KOBERCE TREND Topoľčany |
51689839 | Koberec behúň 3 m | 42,96 vrátane DPH |
78/2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210158 | KR-BYTMAT, s.r.o. Topoľčany |
34141774 | WC kombi, sedátko+príslušenstvo na montáž WC | 119,01 vrátane DPH |
56/2021 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210247 | Kováčik s.r.o. Livina |
34108629 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 311,52 vrátane DPH |
91/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
20210254 | Ján Krátky REKRA Topoľčany |
35251557 | Chladnička Gorenie | 499,00 vrátane DPH |
100/2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 | |
20210216 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Sušička LG | 548,00 vrátane DPH |
77/2021 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210152 | IVES Košice Košice |
00162957 | Preinštalovanie programu WIN ASU | 60,00 vrátane DPH |
52/2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210015 | IVES Košice |
00162957 | WIN ASU na rok 2021 | 119,50 vrátane DPH |
TO/2018/00158-1 | 5/2021 | 19.01.2021 | 25.01.2021 | 22.1.2021 |
20210255 | ITEEX, sr.o Topoľčany |
46554360 | Oprava podláh na RD Narcisová | 4986,00 vrátane DPH |
84/2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 31.12.2021 | |
20210219 | INTERCLASSWOOD s.r.o. Bratislava |
34134956 | Vitamíny a dezinfekčné gely | 2029,91 bez DPH |
75/2021 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 8.12.2021 | |
20210230 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021 | 29247,32 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
20210199 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021 | 3190,05 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210168 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021 | 2308,94 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210145 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1492,20 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210130 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021 | 1701,36 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
20210113 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za jún 2021 | 2922,57 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 15.7.2021 | |
20210096 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za máj 2021 | 2484,61 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210080 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021 | 2314,09 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
20210061 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021 | 2498,07 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 19.4.2021 | |
20210038 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2245,29 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
20210028 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za január 2021 | 2218,84 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
20210006 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za december 2020 | 1782,75 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
20210205 | FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Sada hliníkových diskov + skrutky | 567,00 vrátane DPH |
70/2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | |
20210157 | FINAL-CD spol. s.r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Servisná prehliadka TO 830 ET | 142,10 vrátane DPH |
55/2021 | 29.09.2021 | 05.10.2021 | 1.10.2021 | |
20210259 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia pre vychovávateľov | 525,00 bez DPH |
18/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | |
20210245 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 8.12.2021 | 230,00 bez DPH |
18/2021 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | 17.12.2021 | |
20210215 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 10.11.2021 | 230,00 bez DPH |
18/2021 | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210160 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 22.9.2021 | 200,00 bez DPH |
18/2021 | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 25.10.2021 | |
20210146 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 25.8.2021 | 200,00 bez DPH |
18/2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | 1.10.2021 | |
20210100 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 09.06.2021 | 170,00 bez DPH |
18/2021 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 18.6.2021 | |
20210086 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 12.05.2021 | 170,00 bez DPH |
18/2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 7.6.2021 | |
20210067 | Empaty, s.r.o. Bytča |
364308987 | Supervízia konaná dňa 7.4.2021 | 260,00 bez DPH |
18/2021 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 22.4.2021 |