
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210059 | Slovak Telekom, a.s Bratislava  | 
						35763469 | Mágio Internet za apríl 2021 | 53,46  vrátane DPH  | 
						TO/2018/00222-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210058 | Slovak Telekom, a.s Bratislava  | 
						35763469 | Mágio TV za apríl 2021 | 49,56  vrátane DPH  | 
						TO/2019/00184-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210057 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen  | 
						31628605 | Kancelárske potreby | 329,39  vrátane DPH  | 
						TO/2017/00067-7 | 19/2021 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | 
| 20210056 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany  | 
						44656751 | Služby BOZP a OPP za II.Q.2021 | 180,00  vrátane DPH  | 
						06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | ||
| 20210055 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska  | 
						52134504 | Služby CO za marec 2021 | 40,00  bez DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-3 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210047 | Orange Slovensko Bratislava  | 
						35697270 | Internet+mobilné hovory za 2-3/2021 | 318,83  vrátane DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-5 | 23.03.2021 | 13.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210054 | Osobnýudaj.sk Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby za apríl 2021 | 42,00  vrátane DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-5 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210053 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany  | 
						35743565 | Plyn za apríl 2021 | 679,39  bez DPH  | 
						TO/2019/00155-1,2 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210052 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany  | 
						43409466 | Servis informačných technológií | 50,00  vrátane DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-1 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210051 | Nábytok Jozef Merašický Tovarníky  | 
						17621992 | Skriňa VENEZIA 2D | 186,00  vrátane DPH  | 
						24/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210050 | ZDRAVKO s.r.o. Košice  | 
						50332279 | Germicídny žiarič Prolux G M30WA | 395,00  vrátane DPH  | 
						23/2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210049 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen  | 
						31628605 | Kopírovací papier A4 80g | 93,24  vrátane DPH  | 
						21/2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210048 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany  | 
						43409466 | Nákup a inštalácia hardveru do notebookov | 480,00  vrátane DPH  | 
						22/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210046 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica  | 
						46082182 | Dezinfekčný gel | 36,72  vrátane DPH  | 
						20/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210045 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica  | 
						46082182 | Toaletný papier | 31,90  vrátane DPH  | 
						20/2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 1.4.2021 | |
| 20210044 | Empaty, s.r.o. Bytča  | 
						36430897 | Supervízia konaná dňa 10.03.2021 | 175,00  bez DPH  | 
						18/2021 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210043 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						51865467 | Vyúčtovanie el. energie za február 2021 Kalinčiakova | 45,82  vrátane DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-9 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210042 | Axalnet s.r.o. Topoľčany  | 
						36549096 | Internet za apríl 2021 | 8,33  vrátane DPH  | 
						1/2021 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210041 | Slovak Telekom, a.s Bratislava  | 
						35763469 | Mágio TV za marec 2021 | 49,56  vrátane DPH  | 
						TO/2019/00184-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210040 | Slovak Telekom, a.s Bratislava  | 
						35763469 | Mágio internet, Televízia za marec 2021 | 53,46  vrátane DPH  | 
						TO/2018/00222-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210039 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava  | 
						31322832 | Nákup PHM za február 2021 | 110,86  vrátane DPH  | 
						2/2021 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2245,29  bez DPH  | 
						TO/2019/00204-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210032 | Orange Slovensko Bratislava  | 
						35697270 | Internet+mobilné hovory za 2-3/2021 | 329,14  vrátane DPH  | 
						TO/2019/00155-1,2 | 23.02.2021 | 11.03.2021 | 1.3.2021 | |
| 2021037 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska  | 
						52134504 | Služby CO za február 2021 | 40,00  bez DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-3 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210036 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany  | 
						35743565 | Plyn za marec 2021 | 679,39  vrátane DPH  | 
						TO/2019/00155-1,2 | 02.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210035 | Binary.sk Peter Korpáš Topopľčany  | 
						43409466 | Servis výpočtovej techniky + materiál | 151,15  bez DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-1 | 11/2021 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | 
| 20210034 | Osobnýudaj.sk Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby za marec 2021 | 42,00  vrátane DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-5 | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210033 | AUTOSERVIS František Vašina  Topoľčany  | 
						33129622 | Oprava MV TO 498 CK | 396,00  vrátane DPH  | 
						10/2021 | 25.02.2021 | 04.03.2021 | 1.3.2021 | |
| 20210031 | NEHLSEN-EKO, s.r.o. Topoľčany  | 
						36546194 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 26,18  vrátane DPH  | 
						7/2021 | 17.02.2021 | 25.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210030 | Axalnet s.r.o. Topoľčany  | 
						36549096 | Internet za marec 2021 | 8,33  vrátane DPH  | 
						1/2021 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210029 | Mesto Topoľčany  Topoľčany  | 
						00311162 | Vyúčtovanie energií prenájom priestorov NP DEI NS III | 68,75  bez DPH  | 
						TO/2019/00127-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210028 | GGFS s.r.o. Bratislava  | 
						47079690 | Hodnota odobratej stravy za január 2021 | 2218,84  bez DPH  | 
						TO/2019/00204-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210027 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica  | 
						46082182 | Hubky na riad | 1,25  vrátane DPH  | 
						8/2021 | 11.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina  | 
						51865467 | Vyúčtovanie el. energie za január 2021 Kalinčiakova | 48,71  vrátane DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-9 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210018 | Orange Slovensko Bratislava  | 
						35697270 | Telefón+internet za 1-2/2021 | 306,62  vrátane DPH  | 
						TO/2018/00126-1-6 | 25.01.2021 | 17.02.2021 | 3.2.2021 | |
| 20210025 | Slovak Telekom, a.s Bratislava  | 
						35763469 | Mágio TV za február 2021 | 49,56  vrátane DPH  | 
						TO/2019/00184 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210024 | Slovak Telekom, a.s Bratislava  | 
						35763469 | Mágio Internet, televízia za február 2021 | 53,46  vrátane DPH  | 
						TO/2018/00222-1 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210023 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska  | 
						52134504 | Služby CO za január 2021 | 40,00  bez DPH  | 
						CDRTO/2020/00112-3 | 05.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210022 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica  | 
						46082182 | Papierové utierky, osviežovače do WC | 41,64  vrátane DPH  | 
						8/2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 | |
| 20210021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava  | 
						31322832 | Nákup PHM za január 2021 | 72,80  vrátane DPH  | 
						2/2021 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | 11.2.2021 |