![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230407 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky 09/2023. | 4504,50 bez DPH |
23/2022 | 05.09.2023 | 28.09.2023 | 6.9.2023 | |
20230519 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 10/2023. | 4578,04 vrátane DPH |
16/2006 | 06.11.2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | |
20230157 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2023. | 4660,75 bez DPH |
23/2022 | 05.04.2023 | 28.04.2023 | 18.4.2023 | |
20230315 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2023. | 4782,40 bez DPH |
23/2022 | 06.07.2023 | 26.07.2023 | 3.8.2023 | |
20230216 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 04/2023. | 4820,80 vrátane DPH |
16/2006 | 10.05.2023 | 18.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230422 | Stanislav Braso Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce |
04430817 | Oprava ihriska CDR Medzilaborce(MbS).. | 4896,00 bez DPH |
154/2023 | 19.09.2023 | 28.09.2023 | 8.9.2023 | |
20230598 | Gabriel Lukačik - MULTIDOM Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce |
50198769 | Oprava vnútorných priestorov satelit 1. | 4937,00 bez DPH |
254/2023 | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 22.12.2023 | |
20230006 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | El. stravné poukážky 01/2023. | 4965,56 bez DPH |
23/2022 | 03.01.2023 | 27.01.2023 | 16.2.2023 | |
20230209 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2023. | 4985,23 bez DPH |
23/2022 | 04.05.2023 | 22.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230007 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 12/2022. | 5070,34 vrátane DPH |
16/2006 | 04.01.2023 | 13.01.2023. | 16.2.2023 | |
20230578 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 11/2023. | 5259,10 vrátane DPH |
16/2006 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
20230574 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky 12/2023. | 5414,60 bez DPH |
23/2022 | 02.12.2023 | 28.12.2023 | 14.12.2023 | |
20230161 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 03/2023. | 5603,87 vrátane DPH |
16/2006 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 20.4.2023 | |
20230100 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky 03/2023. | 5610,00 bez DPH |
23/2022 | 02.03.2023 | 14.03.2023 | 15.3.2023 | |
20230516 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky.11/2023. | 5681,91 bez DPH |
23/2022 | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 16.11.2023 | |
20230118 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 02/2023. | 5742,97 vrátane DPH |
16/2006 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
20230250 | Up Déjeuner,s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukážky 06/2023. | 5819,00 bez DPH |
23/2022 | 05.06.2023 | 29.06.2023 | 13.6.2023 | |
20230359 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické. stravovacie poukážky 8/2023. | 5918,00 bez DPH |
23/2022 | 02.08.2023 | 22.08.2023 | 22.8.2023 | |
20230063 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 01/2023. | 6081,66 vrátane DPH |
16/2006 | 07.02.2023 | 15.02.2023 | 9.3.2023 | |
20230448 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2023. | 6147,80 bez DPH |
23/2022 | 03.10.2023 | 19.10.2023 | 29.9.2023 | |
20230311 | HWG s.r.o. Mierová 62, 066 01 Humenné |
47852429 | Demontáž a montáž plynového kotla- sat. 1,Dobriabnskeho 94, ML. | 6161,08 vrátane DPH |
129/2023 | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 3.8.2023 | |
20230281 | OZ Farby Radosti Kominárska 6, 831 04 Bratislava |
53196660 | Letný tábor pre deti 3.7.-17.7.2023.-26 detí-Ostrý Grúň. | 10556,00 bez DPH |
17/2023 | 21.06.2023 | 28.06.2023 | 27.6.2023 | |
20230622 | BFH s.r.o. Andyho Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce |
31727638 | PC, tlačiarne, monitory, Office. | 12000,00 vrátane DPH |
277/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 9.1.2024 | |
20230022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dobropis vyúčtovania plynu rok 2022. | -1572,73 vrátane DPH |
11/2019 | 09.01.2023 | 09.02.2023 prijatá úhrada, 24.2.2023 | 17.2.2023 | |
20230629 | Hotelová akadémia Humenné Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Dobropis za stravu 12/2023 (Čonka J, Marcin M.). | -45,90 bez DPH |
19/2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 prijatá lok.úhrada | 31.1.2024 | |
20230018 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis el. energie 12/2022. | -37,46 vrátane DPH |
2/2022 | 09.01.2023 | prijatá úhrada 18.01.2023 | 16.2.2023 | |
20230588 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis vyúčtovanie el. energie 11/2023 24ZVS73204C. | -33,19 vrátane DPH |
40/2022 | 05.12.2023 | 15.12.2023 prijatá úhrada | 14.12.2023 | |
20230220 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis-el. energia 04/2023 24ZVS73204C.-prijatá úhrada | -32,07 vrátane DPH |
40/2022 | 10.05.2023 | 17.05.2023 | 26.5.2023 | |
20230107 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis-vyúčtovanie el. energie 02/2023 24ZVS3204C-preplatok. | -31,35 vrátane DPH |
40/2022 | 06.03.2023 | 16.03.2023 -prijatá úhrada | 15.3.2023 | |
20230583 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | Dobropis za stravu za 11/2023 (Čonka J,,Marcin M.) | -30,05 bez DPH |
19/2023 | 05.12.2023 | 29.12.2023 prijatá úhrada | 14.12.2023 | |
20230263 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis elektrickej energie 05/2023 24ZVS73204C. | -29,32 vrátane DPH |
40/2022 | 05.06.2023 | 16.06.2023 | 27.6.2023 | |
20230070 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis - vyúčtovanie el. energie 01/2022. | -28,41 vrátane DPH |
2/2022 | 10.02.2023 | 21.01.2023-prijatá úhrada | 9.3.2023 | |
20230153 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie - dobropis | -27,69 vrátane DPH |
40/2022 | 05.04.2023 | 12.04.2023 prijatá úhrada | 18.4.2023 | |
20230375 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis-vyúčtovanie el. energie 07/2023 24ZVS73204C. | -23,66 vrátane DPH |
40/2022 | 10.08.2023 | 22.08.2023 - prijatá úhrada | 22.8.2023 | |
20230530 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis - vyúčt..el. energie 10/2023 24ZVS73204C. | -22,39 vrátane DPH |
40/2022 | 09.11.2023 | 21.11.2023 prijatá úhrada | 16.11.2023 | |
20230323 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis-vyúčtovanie el. energie 06/2023 24ZVS73204C. | -22,75 vrátane DPH |
40/2022 | 07.07.2023 | 19.07.2023, prijatá úhrada | 3.8.2023 |