Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240139   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon zodpovednej osoby 04/2024.  50,00 
bez DPH
36/2023    02.04.2024  10.04.2024  9.4.2024 
20240096   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon ZO 03/2024.  50,00 
bez DPH
36/2023    01.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
20240032   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon ZO 02/2024.  50,00 
bez DPH
36/2023    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240003   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon zodpovednej osoby 01/2024- konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov.  50,00 
bez DPH
36/2023    02.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240151   Eusanitas s.r.o.
Hlinky 284/27, Stropkov, prevádzka:Lekáreň Laborec, A.Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce
54254957  Lieky a zdravotnícky materiál 03/2023.  78,15 
vrátane DPH
  46/2024  03.04.2024  16.04.2024  17.4.2024 
20240102   Eusanitas s.r.o.
Hlinky 284/27, Stropkov, prevádzka:Lekáreň Laborec, A.Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce
54254957  Lieky a zdravotnícky materiál 02/2024.  344,49 
vrátane DPH
  28/2024  04.03.2024  15.03.2024  15.3.2024 
20240101   Eusanitas s.r.o.
Hliinky 284/27, 091 01 Stropkov
54254957  Lieky a zdravotnícky materiál 02/2024.  52,51 
vrátane DPH
  28/2024  04.03.2024  15.03.2024  15.3.2024 
20240095   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravné poukážky 03/2024.  5793,80 
bez DPH
23/2022    01.03.2024  15.03.2024  15.3.2024 
20240053   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravné poukážky 02/2024.  5186,10 
bez DPH
23/2022    05.02.2024  01.03.2024  16.2.2024 
20240024   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravovacie poukážky 01/2024 (Rohaľová M.)  51,19 
bez DPH
23/2022    17.01.2024  02.02.2024  31.1.2024 
20240002   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravovacie poukážky 01/2024.  5746,60 
bez DPH
    03.01.2024  02.02.2024  10.1.2024 
20240120   Mgr.Marcel Slivka
Hrabovec nad Laborcom 160, 067 01
52592120  Skupinová a individuálna supervízia zamestnancov.  990,00 
bez DPH
6/2024    14.03.2024  10.04.2024  9.4.2024 
20240118   MH LINE s.r.o.
Porubská 683/36, 093 03 Vranov n/Topľou
51915804  Čistenie a kamerový monitoring kanalizácie CDR Kpt. Nálepku 369/5, Ml.  396,00 
vrátane DPH
  53/2024  07.03.2024  08.03.2024  20.3.2024 
20240167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS74615N.  105,47 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  15.04.2024  18.4.2024 
20240166   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS73204C.  4,27 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  15.04.2024  18.4.2024 
20240165   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS73141A.  282,89 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240164   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 04/2024 24ZVS73204C.  42,00 
vrátane DPH
33/2023    05.01.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240163   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 04/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
33/2023    05.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240162   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 04/2024 24ZVS294665J.  60,00 
vrátane DPH
33/2023    05.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240107   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 03/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240106   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 03/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240105   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 03/2024 24ZVS294665J.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240100   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS73204C.  8,74 
vrátane DPH
33/2023    04.03.12024  13.03.2024  15.3.2024 
20240099   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS73141A.  266,09 
vrátane DPH
33/2023    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240098   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS74615N.  101,24 
vrátane DPH
33/2023    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240067   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 01/2024 24ZVS73204C.  6,09 
vrátane DPH
33/2023    09.02.2024  15.02.2024  16.2.2024 
20240066   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el.energie 01/2024 24ZVS71615N.  112,40 
vrátane DPH
33/2023    09.02.2024  15.02.2024  16.2.2024 
20240065   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 01/2024 24ZVS73141A.  298,08 
vrátane DPH
33/2023    09.02.2024  15.02.2024  16.2.2024 
20240035   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El.energia 02/2024 24ZVS73204C.  42,00 
vrátane DPH
40/2022    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240034   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El.energia 02/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240033   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El.energia 02/2024 24ZVS294665J.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240011   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS73141A.  324,76 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240010   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS74615N.  107,46 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240009   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 12/2023- preplatok.  -33,72 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  19.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240006   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 01/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240005   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 1.1.-31.12.2023 24ZVS49739Z.  208,16 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240004   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2023. - preplatok  -63,18 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240171   B&B PZS s.r.o.
Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka
51487608  BOZP, PO, PZS 03/2024.  110,00 
bez DPH
16/2019    08.04.2024  16.04.2024  19.4.2024 
20240115   B&B PZS s.r.o.
Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka
51487608  BOZP, PO, PZS 02/2024:110 €, školenie vodičov :210 €.  320,00 
bez DPH
16/2019    06.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
20240055   B&B PZS s.r.o.
Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka
51487608  Technik PO, BOZP a PZS za január 2024.  110,00 
bez DPH
16/2019    06.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť