Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240123   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, Stočné 12.12.23-12.3.2024.  1104,44 
vrátane DPH
3/2006    14.03.2024  10.04.2024  9.4.2024 
20240160   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
  Prenájom priestorov 03/2024 NP amb. Stropkov.  383,78 
bez DPH
34/2023    05.04.2024  16.04.2024  18.4.2024 
20240103   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
  Prenájom priestorov 02/2024 -amb. Stropkov NP.  383,78 
bez DPH
34/2023    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240058   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
  Prenájom priestorov 02/2024 NP RVOSPOD amb. Stropkov.  383,78 
bez DPH
34/2023    07.02.2024  20.02.2024  16.2.2024 
20240019   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Stropkov
  Prenájom priestorov 12/2023 NPIII-ambulancia Stropkov.  307,02 
bez DPH
7/2019    11.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240095   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravné poukážky 03/2024.  5793,80 
bez DPH
23/2022    01.03.2024  15.03.2024  15.3.2024 
20240053   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravné poukážky 02/2024.  5186,10 
bez DPH
23/2022    05.02.2024  01.03.2024  16.2.2024 
20240024   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravovacie poukážky 01/2024 (Rohaľová M.)  51,19 
bez DPH
23/2022    17.01.2024  02.02.2024  31.1.2024 
20240002   Up Dejeuner,s.r.o.
Tomášikova 64A,831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravovacie poukážky 01/2024.  5746,60 
bez DPH
    03.01.2024  02.02.2024  10.1.2024 
20240075   UNIQA poisťovňa a.s.
Evrópska 810/136, 160 00 Praha 6, Česká Republika
49240480  Poistenie majetku 01.03.-31.05.2024.  209,74 
bez DPH
3/2012    09.02.2024  01.03.2024  1.3.2024 
20240022   UNIHOUSE,s.r.o.
Ulica Zavarská 9883/11G, 917 01 Trnava
45851387  Materiál na biliardový stôl-plátno a tágo 2ks.(dobierka -úhr. v hotovosti)  87,55 
vrátane DPH
  2/2024  15.01.2024  15.01.2024 úhr.Fa na dobierku  31.1.2024 
20240147   Štefan Šarjak
Tolstého 468/9, 068 01 Medzilaborce
34809988  Spravovanie web stránky 03/2024.  120,00 
bez DPH
1/2024    03.04.2024  10.04.2024  15.4.2024 
20240097   Štefan Šarjak
Tolstého 468/9, 068 01 Medzilaborce
34809988  Spravovanie webovej stránky 02/2024.  120,00 
bez DPH
1/2024    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240050   Štefan Šarjak
Tolstého 468/9, 068 01 Medzilaborce
34809988  Spravovanie webovej stránky 01/2024.  120,00 
bez DPH
1/2024    05.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240083   ŠJ pri ZŠ Komenského
Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce
37874063  Strava 02/2024.  64,50 
bez DPH
25/2023    23.02.2024  01.03.2024  1.3.2024 
20240046   ŠJ pri ZŠ Komenského
Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce
37874063  Strava 01/2024.  79,50 
bez DPH
25/2023    02.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240169   ŠJ pri ZŠ Duchnovičova
Duchnovičova 480/29, 0638 01 Medzilaborce
37874055  Strava 03/2024.  211,00 
bez DPH
24/2023    08.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240087   ŠJ pri ZŠ Duchnovičova
Duchnovičova 480/29, 0638 01 Medzilaborce
37874055  Strava 02/2024.  213,20 
vrátane DPH
24/2023    29.02.2024  08.03.2024  1.3.2024 
20240047   ŠJ pri ZŠ Duchnovičova
Duchnovičova 480/29, 0638 01 Medzilaborce
37874055  Strava 01/2024.  218,40 
bez DPH
24/2023    02.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240157   Svetlana Štimová INPO Ladislav Štim - právny nástupca
Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce
34808612  Elektro a vodoinštalačný materiál 03/2024.  114,62 
vrátane DPH
  47/2024  05.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240088   Svetlana Štimová INPO Ladislav Štim - právny nástupca
Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce
34808612  Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál podľa výberu.  278,96 
vrátane DPH
  29/2024  01.03.2024  08.03.2024  1.3.2024 
20240043   Svetlana Štimová INPO Ladislav Štim - právny nástupca
Mierova 949/93, 068 01 Medzilaborce
34808612  Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál.  196,03 
vrátane DPH
  12/2024  01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240148   Sv.Nikolaj,n .o.
Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
45731365  Strava 03/2024.  136,00 
bez DPH
23/2023    03.04.2024  10.04.2024  15.4.2024 
20240112   Sv.Nikolaj,n .o.
Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
45731365  Strava 02/2024.  108,00 
bez DPH
23/2023    05.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
20240045   Sv.Nikolaj,n .o.
Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
45731365  Strava 01/2024.  136,80 
bez DPH
23/2023    02.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240117   Stanislav Šarak S-Comp
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Tonery do tlačiarní. ( Canon-4, HP-4, Brother-13).  494,00 
vrátane DPH
  38/2024  06.03.2024  08.03.2024  20.3.2024 
20240116   Stanislav Šarak S-Comp
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál - čistiace a maliarske potreby podľa výberu.  238,28 
vrátane DPH
  39/2024  06.03.2024  08.03.2024  20.3.2024 
20240077   Stanislav Šarak S-Comp
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný tovar (tónery, spojovací mat.-káble do knižnice)  170,56 
vrátane DPH
  16/2024  12.02.2024  20.02.2024  1.3.2024 
20240158   Stanislav Šarak
Chotča 185, 090 21 Chotča
34806539  Spotrebný materiál-káble, batérie na dezinf.,zakrýv.fólia..)  162,10 
vrátane DPH
  49/2024  05.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240011   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS73141A.  324,76 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240010   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS74615N.  107,46 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240009   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 12/2023- preplatok.  -33,72 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  19.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240006   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 01/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240005   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 1.1.-31.12.2023 24ZVS49739Z.  208,16 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240004   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2023. - preplatok  -63,18 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS74615N.  105,47 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  15.04.2024  18.4.2024 
20240166   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS73204C.  4,27 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  15.04.2024  18.4.2024 
20240165   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS73141A.  282,89 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240164   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 04/2024 24ZVS73204C.  42,00 
vrátane DPH
33/2023    05.01.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240163   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 04/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
33/2023    05.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť