Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240149   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00357634  Telefón, Internet 03/2024.  54,90 
vrátane DPH
9/2012    03.04.2024  10.04.2024  15.4.2024 
20240052   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefón, Internet 01/21024.  56,20 
vrátane DPH
9/2012    05.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
20240012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,817 62 Bratislava
35763469  Telefón, Internet 12/2023.  49,90 
vrátane DPH
9/2012    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240019   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Stropkov
  Prenájom priestorov 12/2023 NPIII-ambulancia Stropkov.  307,02 
bez DPH
7/2019    11.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240001   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  PZP Škoda Fábia ML 085 AI PZP od 16.2.2024-15.2.2025.  121,07 
vrátane DPH
6588478124    30.11.2023  14.02.2024  10.1.2024 
20240120   Mgr.Marcel Slivka
Hrabovec nad Laborcom 160, 067 01
52592120  Skupinová a individuálna supervízia zamestnancov.  990,00 
bez DPH
6/2024    14.03.2024  10.04.2024  9.4.2024 
20240152   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 03/2024.  24,00 
vrátane DPH
5/2024    05.04.2024  10.04.2024  17.4.2024 
20240122   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Prístup k online službe.  31,20 
vrátane DPH
5/2024    18.03.2024  15.03.2024  9.4.2024 
20240111   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 02/2024.  20,40 
vrátane DPH
5/2023    05.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
20240059   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 01/2024.  20,40 
vrátane DPH
5/2023    07.02.2024  15.02.2024  16.2.2024 
20240007   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
46754768  Zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2023.  20,40 
vrátane DPH
5/2023    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240015   EUROHOTEL LABOREC s.r.o.
Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
36456578  Prenájom priestorov 12/2023 NPIII-ambulancia Medzilaborce.  235,20 
vrátane DPH
5/2021    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240159   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Internet, TV 03/2024.  199,20 
vrátane DPH
5/2017    05.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240110   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Internet, TV 02/2024.  199,20 
vrátane DPH
5/2017    05.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240014   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Internet, TV 12/2023.  199,20 
vrátane DPH
5/2017    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240107   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 03/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240106   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 03/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240105   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 03/2024 24ZVS294665J.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240035   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El.energia 02/2024 24ZVS73204C.  42,00 
vrátane DPH
40/2022    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240034   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El.energia 02/2024 24ZVS49739Z.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240033   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El.energia 02/2024 24ZVS294665J.  60,00 
vrátane DPH
40/2022    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240011   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS73141A.  324,76 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
20240010   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS74615N.  107,46 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240009   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 12/2023- preplatok.  -33,72 
vrátane DPH
40/2022    08.01.2024  19.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240006   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 01/2024 24ZVS73204C.  43,00 
vrátane DPH
40/2022    05.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240005   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 1.1.-31.12.2023 24ZVS49739Z.  208,16 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240004   SSE, a.s..
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dobropis - vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2023. - preplatok  -63,18 
vrátane DPH
40/2022    03.01.2024  16.01.2024 prijatá úhrada  10.1.2024 
20240139   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon zodpovednej osoby 04/2024.  50,00 
bez DPH
36/2023    02.04.2024  10.04.2024  9.4.2024 
20240096   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon ZO 03/2024.  50,00 
bez DPH
36/2023    01.03.2024  08.03.2024  15.3.2024 
20240032   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon ZO 02/2024.  50,00 
bez DPH
36/2023    01.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240003   MyID s.r.o.
Kotrádova 5168/2, 080 01 Prešov
55411576  Výkon zodpovednej osoby 01/2024- konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov.  50,00 
bez DPH
36/2023    02.01.2024  16.01.2024  10.1.2024 
20240130   EUROHOTEL LABOREC s.r.o.
Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
36456578  Prenájom priestorov 02/2024 NP-amb. Medzilaborce.  470,40 
vrátane DPH
35/2023    21.03.2024  03.04.2024  9.4.2024 
20240057   EUROHOTEL LABOREC s.r.o.
Andy Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
36456578  Prenájom priestorov 01/2024 NP RVOSPOD amb.Medzilaborce.   470,40 
vrátane DPH
35/2023    07.02.2024  15.02.2024  16.2.2024 
20240160   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
  Prenájom priestorov 03/2024 NP amb. Stropkov.  383,78 
bez DPH
34/2023    05.04.2024  16.04.2024  18.4.2024 
20240103   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
  Prenájom priestorov 02/2024 -amb. Stropkov NP.  383,78 
bez DPH
34/2023    04.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
20240058   Viera Vrábľová
Bžany 289, 090 33 Turany nad Ondavou
  Prenájom priestorov 02/2024 NP RVOSPOD amb. Stropkov.  383,78 
bez DPH
34/2023    07.02.2024  20.02.2024  16.2.2024 
20240167   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS74615N.  105,47 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  15.04.2024  18.4.2024 
20240166   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS73204C.  4,27 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  15.04.2024  18.4.2024 
20240165   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie 03/2024 24ZVS73141A.  282,89 
vrátane DPH
33/2023    08.04.2024  10.04.2024  18.4.2024 
20240164   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia 04/2024 24ZVS73204C.  42,00 
vrátane DPH
33/2023    05.01.2024  10.04.2024  18.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť