
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 495,14 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.7.2024 | |
| 376/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 24,55 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 8.7.2024 | |
| 357/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 417,41 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 24.06.2024 | 25.06.2024 | 1.7.2024 | |
| 336/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 443,45 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 12.6.2024 | |
| 335/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 30,28 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 12.6.2024 | |
| 303/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 604,85 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 27.5.2024 | 28.05.2024 | 30.5.2024 | |
| 257/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 826,78 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 242/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 508,23 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 240/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 63,56 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 219/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 58,13 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 218/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 607,31 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 164/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 603,30 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 130/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 686,22 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 | |
| 111/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 720,04 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 106/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 35,26 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 77/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za hygienu | 22,16 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 13.2.2024 | |
| 76/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 06001 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 868,92 vrátane DPH |
8/CDR/2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 13.2.2024 | |
| 39/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | za potraviny | 571,61 vrátane DPH |
11/CDR/2023 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 22.1.2024 | |
| 37/2024 | ALLINMARKET, s.r.o. Michalská 18, 060 01 Kežmarok |
51238365 | doplatok k FA | 15,81 vrátane DPH |
interný doklad 1/2024 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 22.1.2024 | |
| 661/2024 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 81109 Braislava |
00151700 | za hav. poistenie | 218,52 vrátane DPH |
0700746235 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 660/2024 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 81109 Braislava |
00151700 | za havar. poistenie | 616,44 vrátane DPH |
0700746235 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 645/2024 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 81109 Braislava |
00151700 | za poistenie bytu | 230,08 vrátane DPH |
511087192 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 231/2024 | Akustik plus,s.r.o. Tamaškovičova 17/2742,91701 Trnava |
35934484 | za načuvací prístroj | 501,00 vrátane DPH |
obj. 38/2024 | 17.4.2024 | 18.04.2024 | 24.4.2024 | |
| 35/2024 | AKURATNY, s.r.o. Rovná 599/17,058 01 Poprad |
36516121 | za internetové služby | 360,00 bez DPH |
3/2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 19.1.2024 | |
| 761/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. č. 135/2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | |
| 727/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 519,50 bez DPH |
obj. č.127/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | |
| 694/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu | 130,00 bez DPH |
obj. č. 117/2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 6.12.2024 | |
| 677/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 88,00 bez DPH |
obj. 112/2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 3.12.2024 | |
| 608/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. č.97/2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 592/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW a toner renovácia | 160,00 bez DPH |
obj. 91/2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 482/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. 77/2024 | 27.8.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 476/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. 76/2024 | 26.8.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 447/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za tonery | 216,00 bez DPH |
obj. 75/2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 438/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. 74/2024 | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 320/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za montáž PC | 262,00 bez DPH |
obj. 055/2024 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 313/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | správa FW | 130,00 bez DPH |
obj. 53/2024 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 5.6.2024 | |
| 271/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. 42/2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 268/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 309,00 bez DPH |
obj. 43/2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 259/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
46923748 | za správu FW | 130,00 bez DPH |
obj. 39_/2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 132/2024 | ADCOMP SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča |
00004692 | za tonery renovácia | 162,80 bez DPH |
obj. 15/2024 | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 8.3.2024 |