Faktúry 2024 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
62/2024   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  za telefon a internet  149,26 
vrátane DPH
19/CDR/2022    06.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
243/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefon  147,54 
vrátane DPH
rámcova zmluva    07.05.2024  10.05.2024  14.5.2024 
163/2024   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  za telefon  47,52 
vrátane DPH
rámcova zmluva    25.03.2024  26.03.2024  2.4.2024 
21/2024   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  za telefon  4,33 
vrátane DPH
36,37/77/JA/2014    11.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
234/2024   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  za školenie Martinková, Vanková  58,00 
bez DPH
pozvánka    24.4.2024  25.04.2024  29.4.2024 
75/2024   3lobit, o.z.
Jégého 5, 821 08 Bratislava
30851491  za školenie Labudová  79,00 
bez DPH
pozvánka    05.02.2024  06.02.2024  13.2.2024 
236/2024   Zuzana Skokanová
Schmoerova 5574/22,Spišská Sobota. 05801 Poprad
45654719  za školenie BOZP, referenské  80,00 
bez DPH
  obj. 35/2024  24.4.2024  25.04.2024  29.4.2024 
191/2024   Odborné učilište internátne
Šrobárová 20, 058 01 Poprad
00162931  za stravu detí  42,50 
bez DPH
28/CDR/2023    05.04.2024  09.04.2024  11.4.2024 
279/2024   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  za SRK výcvik  1680,00 
bez DPH
  obj. 33/2024  13.05.2024  14.05.2024  16.5.2024 
112/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW a kábel  137,00 
bez DPH
  13/2024  27.02.2024  28.02.2024  1.3.2024 
271/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 42/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
268/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  309,00 
bez DPH
  obj. 43/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
259/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 39_/2024  10.05.2024  13.05.2024  16.5.2024 
51/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za správu FW  130,00 
bez DPH
  obj. 8/2024  01.02.2024  02.02.2024  6.2.2024 
28/2024   HRAD, spol s r.o.
Murgašová 88/10, 058 01 Poprad
  za správu bytu Horecq  125,00 
bez DPH
platový výmer 01102020    15.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
248/2024   HRAD, spol. s r.o.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer 010120216    07.05.2024  10.05.2024  14.5.2024 
186/2024   HRAD, spol. s r.o.
Okružná 18, 058 01 Poprad
36481351  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer od 01102020    03.04.2024  04.04.2024  5.4.2024 
119/2024   HRAD, spol. s r.o.
Okružná 18, 058 01 Poprad
36481351  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer 010120216    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
56/2024   HRAD, spol. s r.o.
Okružná 18, 058 01 Poprad
36481351  za správu bytu Horec  125,00 
bez DPH
platový výmer od 01102020    01.02.2024  02.02.2024  7.2.2024 
125/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  50,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
123/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  78,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
123/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  78,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
122/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  117,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
120/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  92,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
117/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu energie  26,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    04.03.2024  05.03.2024  6.3.2024 
45/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  117,00 
vrátane DPH
34/CDR/2023    24.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
17/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  124,62 
vrátane DPH
34/CDR/2022    11.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
15/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  156,68 
vrátane DPH
34/CDR/2022    11.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
14/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  131,29 
vrátane DPH
34/CDR/2022    11.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
13/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  120,11 
vrátane DPH
34/CDR/2022    11.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
12/2024   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  za spotrebu el. energie  169,12 
vrátane DPH
34/CDR/2022    11.01.2024  15.01.2024  17.1.2024 
222/2024   FAST PLUS, a.s. PLANEO
Vlčie hrdlo 90,821 07 Bratislava - Ružinov
35712783  za spotrebiče  153,97 
vrátane DPH
  obj. 29/2024  10.04.2024  11.04.2024  18.4.2024 
96/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665,091 01 Stropkov
46129049  za služby s nájmom  750,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.02.2024  16.02.2024  22.2.2024 
19/2024   1. PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantínova 665, 091 01 Stropkov
46129049  za služby  750,00 
vrátane DPH
9/CDR/2023    15.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
18/2024   Abeva s.r.o
Farská 67, Huncovce 059 92
54313074  za servis auta  159,60 
vrátane DPH
  2/2024  15.01.2024  16.01.2024  18.1.2024 
87/2024   ADCOMP SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  za renováciu tonerov  239,60 
bez DPH
  obj. 10/2024  13.02.2024  14.02.2024  16.2.2024 
168/2024   OBI Slovakia s.r.o.
Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad
48258946  za regál  134,95 
vrátane DPH
  22/2024  21.03.2024  22.03.2024  2.4.2024 
161/2024   Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
36513458  za pzs 2/CDR/2024  150,00 
vrátane DPH
2/CDR/2024    18.04.2024  19.03.2024  20.3.2024 
165/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica
50567250  za prívesný vozík  15,00 
vrátane DPH
  20/2024  21.04.2024  22.03.2024  2.4.2024 
104/2024   ActiveAuto, s.r.o.
Na Vŕšku 1801/18, 05971 Ľubica
50567250  za prívesný vozík  15,00 
vrátane DPH
  obj. 12/2024  23.02.2024  27.02.2024  1.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť