Faktúry 2022 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2200046   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  167,47 
vrátane DPH
  1012216195  05.02.2022  15.02.2022 
202200045   EPOS
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
17085861  nákup kanc.potr.  427,90 
vrátane DPH
  22000025  31.01.2022  10.02.2022 
202200044   ŠJ
Prostějovská Prešov
37877194  strava detí  90,35 
vrátane DPH
  52022  04.02.2022  10.02.2022 
202200043   OU internátne
Prešov
00523216  strava detí  17,64 
vrátane DPH
  42022  04.02.2022  10.02.2022 
202200042   Školská jedáleň
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí  105,84 
vrátane DPH
  2022174104  04.02.2022  08.02.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť