Faktúry 2023 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202300152   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie - preplatok  -14,81 
vrátane DPH
  4913675042  06.04.2023  19.04.2023  18.5.2023 
202300058   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  -18,25 
vrátane DPH
  4913675040  09.02.2023  21.02.2023  21.4.2023 
202300109   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el. energie  -23,58 
vrátane DPH
  4913675041  07.03.2023  16.03.2023  21.4.2023 
202300014   Up Déjeuner s.r.o., Bratislava
Tomášiková 16529/23/D
53528654  strava E-kupóny  5565,36 
vrátane DPH
  1122025479  10.01.2023  26.01.2023  21.4.2023 
202300085   Up Déjeuner s.r.o., Bratislava
Tomášiková 16529/23/D
53528654  strava e-kupóny  5196,63 
vrátane DPH
  1123005829  01.03.2023  30.03.2023  21.4.2023 
202300156   Up Déjeuner s.r.o., Bratislava
Tomášiková 16529/23/D
53528654  el.str. lístky  4223,19 
vrátane DPH
  1123008925  11.04.2023  01.05.2023  18.5.2023 
202300009   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  3944,19 
vrátane DPH
  1012311962  10.01.2023  13.01.2023  21.4.2023 
202300051   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  3907,65 
vrátane DPH
  1012320317  03.02.2023  09.02.2023  21.4.2023 
202300120   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  pol. za kom.odpad  3706,56 
vrátane DPH
  1630022112  28.02.2023  31.10.2023  21.4.2023 
202300036   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  3519,30 
vrátane DPH
  1052282487  26.01.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300044   Up Déjeuner s.r.o., Bratislava
Tomášiková 16529/23/D
53528654  strava e-kupóny  3327,92 
vrátane DPH
  1123003328  03.02.2023  07.02.2023  21.4.2023 
202300144   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn cdr  2022,73 
vrátane DPH
  1011233212  06.04.2023  14.04.2023  17.5.2023 
202300118   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2022,73 
vrátane DPH
  1012326936  28.02.2023  04.04.2023  21.4.2023 
202300004   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  komplex.poist.podnikateľov  1983,00 
vrátane DPH
  511124557  03.01.2023  05.01.2023  21.4.2023 
202300180   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  ms office  1390,00 
vrátane DPH
  23000221  26.04.2023  31.05.2023  18.5.2023 
202300128   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné  1379,30 
vrátane DPH
  2500712067  24.03.2023  11.04.2023  21.4.2023 
202300181   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné  1155,39 
vrátane DPH
  2500733879  26.04.2023  09.05.2023  18.5.2023 
202300132   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  898,66 
vrátane DPH
  61392320  31.03.2023  04.04.2023  21.4.2023 
202300136   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  711,44 
vrátane DPH
  23348003  31.03.2023  10.04.2023  21.4.2023 
202300121   Škrobánek Igor
Na Skotňu 471/54, Teplička n/Váhom
14255791  úradné meranie  699,60 
vrátane DPH
  2023109  28.02.2023  04.04.2023  21.4.2023 
202300054   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00000169  nákup potravín  693,47 
vrátane DPH
  23348001  06.02.2023  07.02.2023  21.4.2023 
202300029   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  670,00 
vrátane DPH
  1052281211  16.01.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300095   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  664,65 
vrátane DPH
  41392320  03.03.2023  06.03.2023  21.4.2023 
202300046   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  656,93 
vrátane DPH
  11392320  03.02.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300046   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  656,93 
vrátane DPH
  11392320  03.02.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300149   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP a PZS  648,00 
vrátane DPH
  230488  06.04.2023  17.04.2023  18.5.2023 
202300007   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP a PZS  648,00 
vrátane DPH
  222469  10.01.2023  13.01.2023  21.4.2023 
202300090   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  638,67 
vrátane DPH
  23348002  28.02.2023  08.03.2023  21.4.2023 
202300137   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  618,14 
vrátane DPH
  23328003  06.04.2023  10.04.2023  17.5.2023 
202300082   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  kontrola has.prístrojov  614,94 
vrátane DPH
  230225  27.02.2023  03.03.2023  21.4.2023 
202300027   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  583,03 
vrátane DPH
  4591794017  10.01.2023  02.02.2023  21.4.2023 
202300040   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  542,80 
vrátane DPH
  23328001  31.01.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300154   Progres,a.s. Prešov
Masarykova 16, 08001 Prešov
00605921  prenájom priestorov NP  540,00 
vrátane DPH
  1122023  11.04.2023  24.04.2023  18.5.2023 
202300116   Progres,a.s. Prešov
Masarykova 16
00605921  nájom NPDEI  540,00 
vrátane DPH
  902023  10.03.2023  30.03.2023  21.4.2023 
202300055   Progres,a.s. Prešov
Masarykova 16
00605921  nájom NPDEI  540,00 
vrátane DPH
  732023  09.02.2023  14.02.2023  21.4.2023 
202300083   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  487,54 
vrátane DPH
  23328002  27.02.2023  08.03.2023  21.4.2023 
202300049   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  483,76 
vrátane DPH
  23000033  03.02.2023  09.02.2023  21.4.2023 
202300087   Karmen, veľkoobch., Prešov
Strojnícka 15, 08001 Prešov
36447269  nákup potravín  482,43 
vrátane DPH
  2301300007  28.02.2023  07.03.2023  21.4.2023 
202300142   EPOS
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
17085861  nákup vš.materiálu  450,95 
vrátane DPH
  23000172  06.04.2023  14.04.2023  17.5.2023 
202300134   Karmen, veľkoobch., Prešov
Strojnícka 15, 08001 Prešov
36447269  nákup potr.   437,70 
vrátane DPH
  2301300008  05.04.2023  11.04.2023  17.5.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť