
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300152 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie - preplatok | -14,81 vrátane DPH |
4913675042 | 06.04.2023 | 19.04.2023 | 18.5.2023 | |
202300058 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | -18,25 vrátane DPH |
4913675040 | 09.02.2023 | 21.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300109 | Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | dodávka el. energie | -23,58 vrátane DPH |
4913675041 | 07.03.2023 | 16.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300014 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Tomášiková 16529/23/D |
53528654 | strava E-kupóny | 5565,36 vrátane DPH |
1122025479 | 10.01.2023 | 26.01.2023 | 21.4.2023 | |
202300085 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Tomášiková 16529/23/D |
53528654 | strava e-kupóny | 5196,63 vrátane DPH |
1123005829 | 01.03.2023 | 30.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300156 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Tomášiková 16529/23/D |
53528654 | el.str. lístky | 4223,19 vrátane DPH |
1123008925 | 11.04.2023 | 01.05.2023 | 18.5.2023 | |
202300009 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 3944,19 vrátane DPH |
1012311962 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 21.4.2023 | |
202300051 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 3907,65 vrátane DPH |
1012320317 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300120 | Mesto Prešov Hlavná 73, 08001 Prešov |
00327646 | pol. za kom.odpad | 3706,56 vrátane DPH |
1630022112 | 28.02.2023 | 31.10.2023 | 21.4.2023 | |
202300036 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 3519,30 vrátane DPH |
1052282487 | 26.01.2023 | 06.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300044 | Up Déjeuner s.r.o., Bratislava Tomášiková 16529/23/D |
53528654 | strava e-kupóny | 3327,92 vrátane DPH |
1123003328 | 03.02.2023 | 07.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300144 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn cdr | 2022,73 vrátane DPH |
1011233212 | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 17.5.2023 | |
202300118 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 2022,73 vrátane DPH |
1012326936 | 28.02.2023 | 04.04.2023 | 21.4.2023 | |
202300004 | Allianz Košice Štúrová 7, Košice |
00151700 | komplex.poist.podnikateľov | 1983,00 vrátane DPH |
511124557 | 03.01.2023 | 05.01.2023 | 21.4.2023 | |
202300180 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | ms office | 1390,00 vrátane DPH |
23000221 | 26.04.2023 | 31.05.2023 | 18.5.2023 | |
202300128 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1379,30 vrátane DPH |
2500712067 | 24.03.2023 | 11.04.2023 | 21.4.2023 | |
202300181 | VVS, a.s. Komenského 50, 04001 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 1155,39 vrátane DPH |
2500733879 | 26.04.2023 | 09.05.2023 | 18.5.2023 | |
202300132 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 898,66 vrátane DPH |
61392320 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | 21.4.2023 | |
202300136 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 711,44 vrátane DPH |
23348003 | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 21.4.2023 | |
202300121 | Škrobánek Igor Na Skotňu 471/54, Teplička n/Váhom |
14255791 | úradné meranie | 699,60 vrátane DPH |
2023109 | 28.02.2023 | 04.04.2023 | 21.4.2023 | |
202300054 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00000169 | nákup potravín | 693,47 vrátane DPH |
23348001 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300029 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn CDR | 670,00 vrátane DPH |
1052281211 | 16.01.2023 | 06.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300095 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potr. | 664,65 vrátane DPH |
41392320 | 03.03.2023 | 06.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300046 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 656,93 vrátane DPH |
11392320 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300046 | Milk-Agro, s.r.o. Čapajevova 36, 08001 Prešov |
17147786 | nákup potravín | 656,93 vrátane DPH |
11392320 | 03.02.2023 | 06.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300149 | BTS-PO Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | výkon BOZP a PZS | 648,00 vrátane DPH |
230488 | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 18.5.2023 | |
202300007 | BTS-PO Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | výkon BOZP a PZS | 648,00 vrátane DPH |
222469 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 21.4.2023 | |
202300090 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potr. | 638,67 vrátane DPH |
23348002 | 28.02.2023 | 08.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300137 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 618,14 vrátane DPH |
23328003 | 06.04.2023 | 10.04.2023 | 17.5.2023 | |
202300082 | BTS-PO Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | kontrola has.prístrojov | 614,94 vrátane DPH |
230225 | 27.02.2023 | 03.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300027 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 583,03 vrátane DPH |
4591794017 | 10.01.2023 | 02.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300040 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 542,80 vrátane DPH |
23328001 | 31.01.2023 | 06.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300154 | Progres,a.s. Prešov Masarykova 16, 08001 Prešov |
00605921 | prenájom priestorov NP | 540,00 vrátane DPH |
1122023 | 11.04.2023 | 24.04.2023 | 18.5.2023 | |
202300116 | Progres,a.s. Prešov Masarykova 16 |
00605921 | nájom NPDEI | 540,00 vrátane DPH |
902023 | 10.03.2023 | 30.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300055 | Progres,a.s. Prešov Masarykova 16 |
00605921 | nájom NPDEI | 540,00 vrátane DPH |
732023 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300083 | COOP Jednota Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 487,54 vrátane DPH |
23328002 | 27.02.2023 | 08.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300049 | EPOS Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.potrieb | 483,76 vrátane DPH |
23000033 | 03.02.2023 | 09.02.2023 | 21.4.2023 | |
202300087 | Karmen, veľkoobch., Prešov Strojnícka 15, 08001 Prešov |
36447269 | nákup potravín | 482,43 vrátane DPH |
2301300007 | 28.02.2023 | 07.03.2023 | 21.4.2023 | |
202300142 | EPOS Nám.slobody 57, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 450,95 vrátane DPH |
23000172 | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 17.5.2023 | |
202300134 | Karmen, veľkoobch., Prešov Strojnícka 15, 08001 Prešov |
36447269 | nákup potr. | 437,70 vrátane DPH |
2301300008 | 05.04.2023 | 11.04.2023 | 17.5.2023 |