Faktúry 2026 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010000171   Lonler s.r.o.
Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov
36454729  internet  48,99 
vrátane DPH
2276000006    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000172   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  kom.odpad  102,09 
vrátane DPH
2276000005    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000092   Degro s.r.o.
Okrajová 39, 08001 Prešov
46924337  servis auta  76,60 
vrátane DPH
2276000005  1000150497  09.03.2026  13.03.2026  31.3.2026 
1010000091   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  vývoz kom.odpad  102,09 
vrátane DPH
2276000005    10.3.2026  13.03.2026  31.3.2026 
10100120   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  vývoz kom. odpad  102,09 
vrátane DPH
2276000005    12.2.2026  17.02.2026  30.3.2026 
1010000141   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  285,52 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0080042026  30.4.2026 
1010000140   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  457,32 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0080042026  30.4.2026 
1010000139   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  525,26 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0020042026  30.4.2026 
101000137   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  702,80 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0010042026  30.4.2026 
1010000080   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  102,52 
vrátane DPH
2276000004    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000130   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  344,97 
vrátane DPH
2276000004    20.3.2026  24.03.2026  31.3.2026 
1010000130   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  344,97 
vrátane DPH
2276000004    20.3.2026  24.03.2026  31.3.2026 
1010000123   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  242,88 
vrátane DPH
2276000004    12.3.2026  17.03.2026  31.3.2026 
1010000133   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  595,80 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000132   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  579,45 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000052   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  624,19 
bez DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000051   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  617,92 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000045   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  730,07 
vrátane DPH
2276000004    02022026  0050022026  9.3.2026 
1010000044   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  733,34 
vrátane DPH
2276000004    02022026  0050022026  9.3.2026 
1010000043   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  697,38 
bez DPH
2276000004    02022026  0060022026  9.3.2026 
1010000042   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  709,85 
vrátane DPH
2276000004  1000141340  02022026  0050022026  9.3.2026 
1010000176   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  36,32 
vrátane DPH
2276000003    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000175   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  48,00 
vrátane DPH
2276000003    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000174   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  171,00 
vrátane DPH
2276000003    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000168   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  93,25 
vrátane DPH
2276000003    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000161   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  21,00 
vrátane DPH
2276000003    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000160   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  18,00 
vrátane DPH
2276000003    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000159   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  90,00 
vrátane DPH
2276000003    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000157   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  100,00 
vrátane DPH
2276000003    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000156   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  94,00 
vrátane DPH
2276000003    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000155   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  54,00 
vrátane DPH
2276000003    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000154   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  60,00 
vrátane DPH
2276000003    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000164   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el.energie  87,23 
bez DPH
2276000003    01042026  0130042026  30.4.2026 
1010000164   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  283,58 
vrátane DPH
2276000003    01042026  0130042026  30.4.2026 
1010000083   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  36,32 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000086   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  83,86 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000085   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  87,98 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000084   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  271,08 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000077   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  21,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000076   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  18,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť