Faktúry 2026 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010000087   ŠJ
Komenského, 08301 Sabinov
36158089  strava detí  152,30 
vrátane DPH
2276000008    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000083   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  36,32 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000086   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  83,86 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000085   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  87,98 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000084   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  271,08 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000077   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  21,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000076   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  18,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000075   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  48,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000074   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  60,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000073   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  90,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000072   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  54,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000071   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  94,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000070   SSE
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  171,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000069   Stredosl. energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  100,00 
vrátane DPH
2276000003    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000066   ŠJ pri ZŠ
17.novembra 31, Sabinov
36158143  strava detí  187,80 
vrátane DPH
2276000007  1000153652  09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000066   Minerálne vody s.r.o.
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  25,70 
vrátane DPH
2276000013  1000153652  09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000065   Šj
Prostejovská 38, Prešov
37877194  strava detí  331,20 
vrátane DPH
2276000013  1000151485  09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000064   Šj
Lesnícka 1, 08001 Prešov
37877160  strava detí  200,80 
vrátane DPH
2276000009  1000151485  09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000063   RM instal s.r.o.
Červená Voda 173, 083 01 Sabinov
50901591  vodoinštalačné práce, materiál, doprava  130,08 
vrátane DPH
2276000011  1000151485  09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000062   ŠJ
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí  201,50 
vrátane DPH
2276000011    10.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000061   ŠJ
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí  117,60 
vrátane DPH
2276000011    10.3.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000055   ŠJ - Spoj. škola
P.Sabadoša, Duklianska 2, Prešov
42037425  strava detí  66,70 
vrátane DPH
2276000012    05.03.2025  11.03.2026  31.3.2026 
1010000054   OU internátne
Masarykova 11174/20D, 08001 Prešov
00523216  strava detí  33,60 
vrátane DPH
2276000013    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000134   VVS, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  vodné,stočné  788,18 
vrátane DPH
2276000033    02.03.2026  06.03.2026  31.3.2026 
1010000133   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  595,80 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000132   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  579,45 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000052   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  624,19 
bez DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000051   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  617,92 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000050   Up Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 64 A, 83104 Bratislava
53528654  e kupóny strava  5396,43 
vrátane DPH
2276000025    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000056   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  594,58 
vrátane DPH
2276000030    02.03.2026  05.03.2026  30.3.2026 
1010000048   Karmen veľkoobchod potravín s.r.o.
Strojnícka 15, 080 01 Prešov
36447269  nákup potravín  633,84 
vrátane DPH
2276000021    02.03.2026  04.03.2026  30.3.2026 
1010000047   Rozumné vykurovanie
Ovocinárska 364, 08301 Sabinov
48229679  výjazd technika  110,60 
vrátane DPH
2276000028  1000150409  02.03.2026  04.03.2026  30.3.2026 
1010000046   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  414,99 
vrátane DPH
2276000028    02.03.2026  04.03.2026  30.3.2026 
1010000037   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, 02204 Čadca 4
  poplatok mini balíček  100,80 
bez DPH
  1000151461  20.2.2026  23.02.2026  30.3.2026 
1010000036   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, 02204 Čadca 4
  poplatok mini balíček  100,80 
vrátane DPH
  1000151927  20.2.2026  23.02.2026  30.3.2026 
1010000034   Lonler s.r.o.
Nezábudova 865/31, 08301 Sabinov
36454729  internet  48,99 
vrátane DPH
2276000024    12.2.2026  19.02.2026  30.3.2026 
1010000035   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
2276000024    12.2.2026  17.02.2026  30.3.2026 
10100121   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  58,38 
vrátane DPH
2276000028    12.2.2026  17.02.2026  30.3.2026 
10100120   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 91101 Trenčín
34115901  vývoz kom. odpad  102,09 
vrátane DPH
2276000005    12.2.2026  17.02.2026  30.3.2026 
1010000033   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  dodávka el. energie  84,98 
bez DPH
2276000003    12.2.2026  17.02.2026  30.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť