Faktúry 2026 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010000127   JŠ - stav
Šarišské Dravce 293, 082 73
55486061  protipožiarne dvere  11019,61 
bez DPH
  1000161473  17.3.2026  20.03.2026  31.3.2026 
1010000094   Up Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 64 A, 83104 Bratislava
53528654  e kupóny strava  7664,01 
vrátane DPH
2276000025    06.03.2026  13.03.2026  31.3.2026 
1010000193   Up Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 64 A, 83104 Bratislava
53528654  e kupóny strava  7092,07 
vrátane DPH
2276000025    20.4.2026  21.04.2026  4.5.2026 
1010000050   Up Dejeuner s.r.o.
Tomášiková 64 A, 83104 Bratislava
53528654  e kupóny strava  5396,43 
vrátane DPH
2276000025    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
40400021   MVM Energy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  plyn - vyúčt.fa  4685,11 
vrátane DPH
  2025009464  14.01.2026  14.01.2026  9.2.2026 
1010000236   MVM CEEnergy
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  dodávka plynu  2475,00 
vrátane DPH
22760000    05052026  13052026  30.5.2026 
1010000181   MVM Energy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  dodávka plyn  2475,00 
vrátane DPH
2276000026    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000089   MVM Energy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  dodávka plynu  2475,00 
vrátane DPH
2276000026    09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
10100114   MVM Energy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava
50060872  dodávka plynu  2475,00 
vrátane DPH
2276000026    05.02.2026  12.02.2026  30.3.2026 
1010000129   VVS, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  vodné,stočné  1661,33 
vrátane DPH
2276000033    16.3.2026  19.03.2026  31.3.2026 
1010000255   VVS, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  vodné,stočné  1350,52 
vrátane DPH
22760000    22052026  27052026  30.5.2026 
1180000008   Mesto Lipany
Krivianska 557/1, 08271 Lipany
00327379  popl. komunálne odpady  1121,12 
vrátane DPH
22760000    04052026  0060052026  30.5.2026 
1010000253   Slovnaft,a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup phm  884,48 
vrátane DPH
22760000    22052026  27052026  30.5.2026 
1010000249   VVS, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  vodné,stočné  878,49 
vrátane DPH
22760000    04052026  05052026  30.5.2026 
404100014   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  876,25 
vrátane DPH
  252271  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
1010000153   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  870,59 
vrátane DPH
2276000030    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000134   VVS, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice
36570460  vodné,stočné  788,18 
vrátane DPH
2276000033    02.03.2026  06.03.2026  31.3.2026 
1010000185   Inak s deťmi, o.z.
Záborská 216/6, 08252 Dulova Ves
56654821  vzdelávanie  750,00 
vrátane DPH
  1000165149  15.4.2026  15.04.2026  4.5.2026 
1010000044   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  733,34 
vrátane DPH
2276000004    02022026  0050022026  9.3.2026 
1010000045   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  730,07 
vrátane DPH
2276000004    02022026  0050022026  9.3.2026 
101000136   Karmen veľkoobchod s.r.o.
Strojnícka 15, 08001 Prešov
36447269  nákup potravín  721,27 
vrátane DPH
2276000021    01042026  0010042026  30.4.2026 
1010000042   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  709,85 
vrátane DPH
2276000004  1000141340  02022026  0050022026  9.3.2026 
101000137   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  702,80 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0010042026  30.4.2026 
1010000043   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  697,38 
bez DPH
2276000004    02022026  0060022026  9.3.2026 
404100012   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín   695,05 
vrátane DPH
  25124016  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
1010000059   Karmen veľkoobchod potravín s.r.o.
Strojnícka 15, 080 01 Prešov
36447269  nákup potravín  668,42 
vrátane DPH
2276000021    02022026  0060022026  9.3.2026 
1010000207   Slovnaft,a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  645,69 
vrátane DPH
22760000    04052026  0050052026  30.5.2026 
1010000048   Karmen veľkoobchod potravín s.r.o.
Strojnícka 15, 080 01 Prešov
36447269  nákup potravín  633,84 
vrátane DPH
2276000021    02.03.2026  04.03.2026  30.3.2026 
404100013   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  633,58 
vrátane DPH
  25318026  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
1010000204   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  625,61 
vrátane DPH
22760000    04052026  0050052026  30.5.2026 
1010000052   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  624,19 
bez DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000051   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  617,92 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000133   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  595,80 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000056   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  594,58 
vrátane DPH
2276000030    02.03.2026  05.03.2026  30.3.2026 
1010000132   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  579,45 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
404100011   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín   569,93 
vrátane DPH
  25328014  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
1010000256   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  nájom a služby  560,00 
vrátane DPH
22760000    22052026  27052026  30.5.2026 
1010000198   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  nájom a služby  560,00 
vrátane DPH
2276000024    21.4.2026  28.04.2026  4.5.2026 
1010000124   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
2276000024    12.3.2026  17.03.2026  31.3.2026 
1010000035   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
2276000024    12.2.2026  17.02.2026  30.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť