Faktúry 2026 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010000178   Allianz - slovenská poisťovňa
Pribinova 19, Bratislava
00151700  pzp vozík  26,07 
vrátane DPH
2276000031    5.3.2026  06.03.2026  4.5.2026 
1010000128   AttaDom
Odeská 9329/40, 82106 Bratislava
56651490  vzdel. webinár  40,00 
vrátane DPH
  1000159749  16.3.2026  19.03.2026  31.3.2026 
1010000153   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  870,59 
vrátane DPH
2276000030    08.04.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000056   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  594,58 
vrátane DPH
2276000030    02.03.2026  05.03.2026  30.3.2026 
404100014   BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  876,25 
vrátane DPH
  252271  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
1010000202   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111    441,98 
vrátane DPH
22760000    04052026  0050052026  30.5.2026 
1010000204   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  625,61 
vrátane DPH
22760000    04052026  0050052026  30.5.2026 
1010000205   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  272,51 
vrátane DPH
22760000    04052026  0050052026  30.5.2026 
1010000206   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  189,30 
vrátane DPH
22760000    04052026  0050052026  30.5.2026 
1010000208   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  355,45 
vrátane DPH
22760000    04052026  0050052026  30.5.2026 
1010000141   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  285,52 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0080042026  30.4.2026 
1010000140   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  457,32 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0080042026  30.4.2026 
1010000139   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  525,26 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0020042026  30.4.2026 
101000137   Coop Jednota
Konštantínová 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  702,80 
vrátane DPH
2276000004    01042026  0010042026  30.4.2026 
1010000080   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  102,52 
vrátane DPH
2276000004    09.03.2026  11.03.2026  31.3.2026 
1010000130   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  344,97 
vrátane DPH
2276000004    20.3.2026  24.03.2026  31.3.2026 
1010000130   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  344,97 
vrátane DPH
2276000004    20.3.2026  24.03.2026  31.3.2026 
1010000123   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  242,88 
vrátane DPH
2276000004    12.3.2026  17.03.2026  31.3.2026 
1010000133   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  595,80 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000132   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  579,45 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  05.03.2026  31.3.2026 
1010000052   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  624,19 
bez DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000051   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  617,92 
vrátane DPH
2276000004    02.03.2026  04.03.2026  31.3.2026 
1010000045   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  730,07 
vrátane DPH
2276000004    02022026  0050022026  9.3.2026 
1010000044   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  733,34 
vrátane DPH
2276000004    02022026  0050022026  9.3.2026 
1010000043   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08177 Prešov
00169111  nákup potravín  697,38 
bez DPH
2276000004    02022026  0060022026  9.3.2026 
1010000042   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  709,85 
vrátane DPH
2276000004  1000141340  02022026  0050022026  9.3.2026 
404100011   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín   569,93 
vrátane DPH
  25328014  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
404100012   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín   695,05 
vrátane DPH
  25124016  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
404100013   Coop Jednota
Konštantínova 3, 08001 Prešov
00169111  nákup potravín  633,58 
vrátane DPH
  25318026  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
1010000092   Degro s.r.o.
Okrajová 39, 08001 Prešov
46924337  servis auta  76,60 
vrátane DPH
2276000005  1000150497  09.03.2026  13.03.2026  31.3.2026 
1010000256   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  nájom a služby  560,00 
vrátane DPH
22760000    22052026  27052026  30.5.2026 
1010000198   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  nájom a služby  560,00 
vrátane DPH
2276000024    21.4.2026  28.04.2026  4.5.2026 
1010000124   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
2276000024    12.3.2026  17.03.2026  31.3.2026 
1010000035   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  prenájom priestorov  560,00 
vrátane DPH
2276000024    12.2.2026  17.02.2026  30.3.2026 
1010000039   Dvorščák Marián
Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov
35449748  nájom a služby  560,00 
vrátane DPH
  2276000024  29012026  0040022026  9.3.2026 
1010000212   Epos
Puškinova 18, 08301 Sabinov
17085861  nákup vš. materiálu  284,38 
vrátane DPH
  1000170040  05052026  12052026  30.5.2026 
404100018   Epos SB
Puškinova 18, 08301 Sabinov
17085861  nákup vš.materiálu  307,50 
vrátane DPH
  25000840  09.01.2026  09.01.2026  9.2.2026 
1010000167   Epos SB, s.r.o.
Puškinova 18, 08301 Sabinov
17085861  servisné práce  504,30 
vrátane DPH
2276000001    10.4.2026  13.04.2026  4.5.2026 
1010000067   Epos SB, s.r.o.
Puškinova 18, 08301 Sabinov
17085861  nákup vš.materiálu  98,92 
vrátane DPH
2276000001  1000150497  09.03.2026  12.03.2026  31.3.2026 
1010000057   Epos SB, s.r.o.
Puškinova 18, 08301 Sabinov
17085861  nákup vš. materiálu  134,67 
vrátane DPH
  1000143989  0202  0060022026  9.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť