
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000178 | Allianz - slovenská poisťovňa Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | pzp vozík | 26,07 vrátane DPH |
2276000031 | 5.3.2026 | 06.03.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000128 | AttaDom Odeská 9329/40, 82106 Bratislava |
56651490 | vzdel. webinár | 40,00 vrátane DPH |
1000159749 | 16.3.2026 | 19.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000153 | BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | výkon BOZP | 870,59 vrátane DPH |
2276000030 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000056 | BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | výkon BOZP | 594,58 vrátane DPH |
2276000030 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 404100014 | BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 08001 Prešov |
36491501 | výkon BOZP | 876,25 vrátane DPH |
252271 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1010000202 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | 441,98 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0050052026 | 30.5.2026 | ||
| 1010000204 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 625,61 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0050052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000205 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 272,51 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0050052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000206 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 189,30 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0050052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000208 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 355,45 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0050052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000141 | Coop Jednota Konštantínová 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 285,52 vrátane DPH |
2276000004 | 01042026 | 0080042026 | 30.4.2026 | |
| 1010000140 | Coop Jednota Konštantínová 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 457,32 vrátane DPH |
2276000004 | 01042026 | 0080042026 | 30.4.2026 | |
| 1010000139 | Coop Jednota Konštantínová 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 525,26 vrátane DPH |
2276000004 | 01042026 | 0020042026 | 30.4.2026 | |
| 101000137 | Coop Jednota Konštantínová 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 702,80 vrátane DPH |
2276000004 | 01042026 | 0010042026 | 30.4.2026 | |
| 1010000080 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 102,52 vrátane DPH |
2276000004 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000130 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 344,97 vrátane DPH |
2276000004 | 20.3.2026 | 24.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000130 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 344,97 vrátane DPH |
2276000004 | 20.3.2026 | 24.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000123 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 242,88 vrátane DPH |
2276000004 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000133 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 595,80 vrátane DPH |
2276000004 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000132 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 579,45 vrátane DPH |
2276000004 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000052 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 624,19 bez DPH |
2276000004 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000051 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 617,92 vrátane DPH |
2276000004 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000045 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 730,07 vrátane DPH |
2276000004 | 02022026 | 0050022026 | 9.3.2026 | |
| 1010000044 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 733,34 vrátane DPH |
2276000004 | 02022026 | 0050022026 | 9.3.2026 | |
| 1010000043 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08177 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 697,38 bez DPH |
2276000004 | 02022026 | 0060022026 | 9.3.2026 | |
| 1010000042 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 709,85 vrátane DPH |
2276000004 | 1000141340 | 02022026 | 0050022026 | 9.3.2026 |
| 404100011 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 569,93 vrátane DPH |
25328014 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 404100012 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 695,05 vrátane DPH |
25124016 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 404100013 | Coop Jednota Konštantínova 3, 08001 Prešov |
00169111 | nákup potravín | 633,58 vrátane DPH |
25318026 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1010000092 | Degro s.r.o. Okrajová 39, 08001 Prešov |
46924337 | servis auta | 76,60 vrátane DPH |
2276000005 | 1000150497 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 |
| 1010000256 | Dvorščák Marián Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov |
35449748 | nájom a služby | 560,00 vrátane DPH |
22760000 | 22052026 | 27052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000198 | Dvorščák Marián Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov |
35449748 | nájom a služby | 560,00 vrátane DPH |
2276000024 | 21.4.2026 | 28.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000124 | Dvorščák Marián Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov |
35449748 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
2276000024 | 12.3.2026 | 17.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000035 | Dvorščák Marián Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov |
35449748 | prenájom priestorov | 560,00 vrátane DPH |
2276000024 | 12.2.2026 | 17.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 1010000039 | Dvorščák Marián Fraňa Kráľa 42, 08301 Sabinov |
35449748 | nájom a služby | 560,00 vrátane DPH |
2276000024 | 29012026 | 0040022026 | 9.3.2026 | |
| 1010000212 | Epos Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 284,38 vrátane DPH |
1000170040 | 05052026 | 12052026 | 30.5.2026 | |
| 404100018 | Epos SB Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 307,50 vrátane DPH |
25000840 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1010000167 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | servisné práce | 504,30 vrátane DPH |
2276000001 | 10.4.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000067 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 98,92 vrátane DPH |
2276000001 | 1000150497 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 31.3.2026 |
| 1010000057 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 134,67 vrátane DPH |
1000143989 | 0202 | 0060022026 | 9.3.2026 |