
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108/2025 | Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina |
37878247 | obedy žiaka | 28,50 bez DPH |
8/2024 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
043/2025 | Stredná odborná škola Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina |
37878247 | obedy žiaka | 36,10 bez DPH |
8/2024 | 15.01.2025 | 16.01.2025 | 21.1.2025 | |
307/2025 | Materská škola Čs. armády 1590/1, 069 01 Snina |
37873679 | obedy žiakov | 105,30 bez DPH |
5/2024 | 16.05.2025 | 19.05.2029 | 27.5.2025 | |
211/2025 | Materská škola Čs. armády 1590/1, 069 01 Snina |
37873679 | obedy žiakov | 109,20 bez DPH |
5/2024 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 23.4.2025 | |
183/2025 | Materská škola Čs. armády 1590/1, 069 01 Snina |
37873679 | obedy žiakov | 48,75 bez DPH |
5/2024 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 28.3.2025 | |
106/2025 | Materská škola Čs. armády 1590/1, 069 01 Snina |
37873679 | obedy žiakov | 70,20 bez DPH |
5/2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 28.2.2025 | |
300/2025 | Jozef Zuščák Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | pneumatiky | 592 vrátane DPH |
031/2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 15.5.2025 | |
299/2025 | Jozef Zuščák Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | prezutie pneumatík | 200,75 vrátane DPH |
029/2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 15.5.2025 | |
184/2025 | Jozef Zuščák Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | pneumatiky | 328 vrátane DPH |
018/2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
152/2025 | Jozef Zuščák Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | servis služobného auta | 559,50 vrátane DPH |
014/2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 17.3.2025 | |
072/2025 | Jozef Zuščák Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina |
37006631 | servis motorového vozidla | 146,85 vrátane DPH |
006/2025 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 14.2.2025 | |
356/2025 | Distros real s.r.o. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné |
36804924 | prenájom za nebytové priestory | 913,21 bez DPH |
28/2023 | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 20.6.2025 | |
302/2025 | Distros real s.r.o. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné |
36804924 | prenájom nebytových priestorov | 913,21 bez DPH |
14.05.2025 | 15.05.2025 | 27.5.2025 | ||
241/2025 | Distros real s.r.o. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné |
36804924 | nájom za nebytové priestory | 913,21 bez DPH |
28/2023 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 29.4.2025 | |
175/2025 | Distros real s.r.o. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné |
36804924 | prenájom nebytových priestorov | 913,21 bez DPH |
28/2023 | 13.03.2025 | 14.03.2025 | 27.3.2025 | |
113/2025 | Distros real s.r.o. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné |
36804924 | prenájom nebytových priestorov | 913,21 bez DPH |
28/2023 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 28.2.2025 | |
040/2025 | Distros real s.r.o. 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné |
36804924 | nájomné za nebytové priestory | 913,21 bez DPH |
28/2023 | 14.01.2025 | 16.01.2025 | 21.1.2025 | |
229/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy | 162,58 vrátane DPH |
016/2025 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.4.2025 | |
031/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné | 335,42 vrátane DPH |
135/2010 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 15.1.2025 | |
205/2025 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlíkova 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | všeobecný materiál | 34,76 vrátane DPH |
02/2025/1 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 23.4.2025 | |
167/2025 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlíkova 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | všeobecný materiál | 113,81 vrátane DPH |
022/2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 | |
144/2025 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. Fidlíkova 2822, 066 01 Humenné |
36505455 | všeobecný materiál | 8,95 vrátane DPH |
010/2025 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 17.3.2025 | |
363/2025 | Decomp, s.r.o. P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina |
36497771 | výpočtová technika - servis | 482 vrátane DPH |
039/2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 20.6.2025 | |
304/2025 | Decomp, s.r.o. P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina |
36497771 | renovácia tonerov, inštalačné práce | 584 vrátane DPH |
034/2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 27.5.2025 | |
165/2025 | Decomp, s.r.o. P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina |
36497771 | všeobecný materiál | 122,50 vrátane DPH |
021/2025 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 | |
161/2025 | Decomp, s.r.o. P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina |
36497771 | renovácia tonerov, výp. technika servis | 562,60 vrátane DPH |
017/2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 24.3.2025 | |
071/2025 | CHETRA SK, s.r.o. Sládkovičova 1937, 093 02 Hencovce |
36497274 | servis motorového vozidla | 206,70 vrátane DPH |
005/2025 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 14.2.2025 | |
329/2025 | BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet | 12,18 vrátane DPH |
2/2017 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 20.6.2025 | |
264/2025 | BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet | 12,18 vrátane DPH |
2/2017 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 15.5.2025 | |
206/2025 | BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet | 12,18 vrátane DPH |
2/2017 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 23.4.2025 | |
132/2025 | BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet | 12,18 vrátane DPH |
2/2017 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 17.3.2025 | |
069/2025 | BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet | 12,18 vrátane DPH |
2/2017 | 03.02.2025 | 04.02.2025 | 14.2.2025 | |
019/2025 | BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou |
36496421 | internet | 12,18 vrátane DPH |
2/2017 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | 15.1.2025 | |
364/2025 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755, 069 01 Snina |
36490580 | všeobecný materiál | 336,79 vrátane DPH |
07/2025/1, 03/2025/2, 02/2025/3, 05/2025/4, 01/2025/5 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | 20.6.2025 | |
303/2025 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755, 069 01 Snina |
36490580 | všeobecný materiál | 57,25 vrátane DPH |
02/2025/2 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 27.5.2025 | |
101/2025 | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Stakčínska 755, 069 01 Snina |
36490580 | všeobecný materiál | 122,30 vrátane DPH |
02/2025/1 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 27.2.2025 | |
358/2025 | Sedot spol. s r.o. Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina |
36477893 | všeobecný materiál | 204,62 vrátane DPH |
04/2025/4, 01/2025/3 | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 20.6.2025 | |
225/2025 | Sedot spol. s r.o. Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina |
36477893 | všeobecný materiál | 151,23 vrátane DPH |
06/2025/1 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 23.4.2025 | |
168/2025 | Sedot spol. s r.o. Duchnovičova 2259/3, 069 01 Snina |
36477893 | všeobecný materiál | 281,92 vrátane DPH |
04/2025/1, 01/2025/2 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 | |
119/2025 | PROMYS soft, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava |
36276847 | program Kuchyňa | 501,84 vrátane DPH |
3/2024 | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 28.2.2025 |