Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-2024 | Ivan Pacan Kežmarok, Petržalská 1638/4 |
37238205 | žalúzie | 124,32 € vrátane DPH |
11-2024 | 23.2.2024 | 27.02.2024 | 28.2.2024 | |
157-2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Nám. osloboditeľov 3/A |
50528041 | zodpovedná osoba 4/2024 | 66,00 € vrátane DPH |
2018/1-011 | 10.4.2024 | 12.04.2024 | 15.4.2024 | |
71-2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Nám. osloboditeľov 3/A |
50528041 | zodpovedná osoba 2/24 | 66,00 € vrátane DPH |
2018/1-011 | 12.2.2024 | 14.02.2024 | 19.2.2024 | |
17-2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Nám. osloboditeľov 3/A |
50528041 | zodpovedná osoba 1/24 | 66,00 € vrátane DPH |
2018/1-011 | 9.1.2024 | 11.01.2024 | 17.1.2024 | |
75-2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Nám. osloboditeľov 3/A |
52695352 | zodpovedná osoba - ochrana oznamovateľov, ročne | 144,00 € vrátane DPH |
2024/1-004 | 14.2.2024 | 15.02.2024 | 19.2.2024 | |
114-2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice, Nám. osloboditeľov 3/A |
50528041 | zodpovedná osoba | 66,00 € vrátane DPH |
2018/1-011 | 11.3.2024 | 13.03.2024 | 18.3.2024 | |
92-2024 | WAGON TRADING spol. s.r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | záloha na plyn NP | 75,77 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
77-2024 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | za hovory | 97,80 € vrátane DPH |
84 a 85/OI/2022 | 14.2.2024 | 15.02.2024 | 28.2.2024 | |
33-2024 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | za hovory | 97,80 € vrátane DPH |
84 a 85/OI/2022 | 18.1.2024 | 19.01.2024 | 26.1.2024 | |
93-2024 | CDR DRaK Prešov, Hlavná 18 |
37793012 | vzdelávanie | 400,00 € vrátane DPH |
15-2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
41-2024 | Slovakia real-in, a.s. Dolný Kubín, Radlinského 1739/21 |
35789638 | vzdelávanie | 67,50 € vrátane DPH |
cestovný príkaz | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 5.2.2024 | |
62-2024 | Jozef Danko Poprad, Šrobárova 268242 |
32862644 | vývoz žumpy | 160,75 € vrátane DPH |
8-2024 | 9.2.2024 | 12.02.2024 | 12.2.2024 | |
18-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčtovacia fa za 2023, SUS 1. mája | 268,69 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
19-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčtovacia fa 2023, SUS Novom. | 283,93 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
20-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčt. fa 2023, SUS VL | 293,56 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
22-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčt. fa 2023, Novom. domček | 51,61 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
167-2024 | DARUS stav, s.r.o. Spišská Belá, Tatranská 923/20 |
50074059 | výmena podlahy, omietky, SUS Novom. | 4992,18 € vrátane DPH |
19-2024 | 12.4.2024 | 16.04.2024 | 15.4.2024 | |
169-2024 | Marek Papan Slovenská Ves 307 |
45366799 | vodoinštalatérske práce s dodaním materiálu | 574,28 € vrátane DPH |
4-2024 | 12.4.2024 | 16.04.2024 | 15.4.2024 | |
176-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 337,31 € vrátane DPH |
2017/49-14 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
175-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 279,60 € vrátane DPH |
103/2011 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
174-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 516,38 € vrátane DPH |
102/2011 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
129-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 140,50 € vrátane DPH |
2023/1-012 | 20.3.2024 | 21.03.2024 | 25.3.2024 | |
26-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 345,55 € vrátane DPH |
2017/49-14 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
25-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 267,52 € vrátane DPH |
103/2011 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
24-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 492,66 € vrátane DPH |
102/2011 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
40-2024 | Slovakia real-in, a.s. Dolný Kubín, Radlinského 1739/21 |
35789638 | ubytovanie, strava - vzdelávanie | 67,50 € vrátane DPH |
cestovný príkaz | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 5.2.2024 | |
156-2024 | LIVONEC SK, s.r.o. Bratislava, Ivanská cesta 19 |
48121347 | technik PO za 1.Q 2024 | 48,00 € vrátane DPH |
1/2015 | 10.4.2024 | 12.04.2024 | 15.4.2024 | |
35-2024 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava, Prievozská 4D |
35950226 | strojček na strihanie vlasov - vyúčt. fa | 0,00 € vrátane DPH |
124-2023 | 24.1.2024 | 07.02.2024 | 26.1.2024 | |
44-2024 | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica Veľká Lomnica, Školská 267 |
37874225 | strava žiakom - január 2024 | 218,10 € vrátane DPH |
2023/1-026 | 2.2.2024 | 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
69-2024 | Základná škola Spišská Belá, Štefánikova 19 |
37874233 | strava žiaci 1/24 | 924,60 € vrátane DPH |
2023/1-025 | 12.2.2024 | 13.02.2024 | 19.2.2024 | |
152-2024 | Základná škola Spišská Belá, Štefánikova 19 |
37874233 | strava pre deti | 968,40 € vrátane DPH |
2023/1-025 | 10.4.2024 | 12.04.2024 | 15.4.2024 | |
151-2024 | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, Školská 267 |
37874225 | strava pre deti | 172,00 € vrátane DPH |
2023/1-026 | 10.4.2024 | 12.04.2024 | 15.4.2024 | |
126-2024 | Materská škola Spišská Belá, Mierová 15 |
37874292 | strava 1-3/24 | 352,20 € vrátane DPH |
2023/1-027 | 18.3.2024 | 21.03.2024 | 25.3.2024 | |
112-2024 | ZŠ s MŠ Veľká Lomnica Veľká Lomnica, Školská 267 |
37874225 | strava | 211,70 € vrátane DPH |
2023/1-026 | 11.3.2024 | 13.03.2024 | 18.3.2024 | |
90-2024 | Základná škola Spišská Belá, Štefánikova 19 |
37874233 | strava | 880,80 € vrátane DPH |
2023/1-025 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
155-2024 | LIVONEC SK, s.r.o. Bratislava, Ivanská cesta 19 |
48121347 | služby v oblasti technických zariadení elektrických 3/24 | 97,20 € vrátane DPH |
4/2009 | 10.4.2024 | 12.04.2024 | 15.4.2024 | |
70-2024 | LIVONEC SK, s.r.o. Bratislava, Ivanská cesta 19 |
48121347 | služby - elektrické zariadenia | 70,80 € vrátane DPH |
4/2009 | 12.2.2024 | 14.02.2024 | 19.2.2024 | |
91-2024 | OZO-RECYCLING, s.r.o. Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053 |
36399795 | skartácia registratúrnych záznamov | 228,00 € vrátane DPH |
7-2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
198-2024 | Autonova, s.r.o. Poprad, Priemyselný areál Východ 3406 |
31649513 | servisná prehliadka hyundai i30 | 256,54 € vrátane DPH |
27-2024 | 2.5.2024 | 03.05.2024 | 7.5.2024 | |
124-2024 | František Venglík Spišská Belá, Moskovská 506/7 |
43015735 | servis VT - IT | 427,00 € vrátane DPH |
2023/1-034 | 12.3.2024 | 14.03.2024 | 18.3.2024 |