
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123-2026 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Nad traťou 26 |
31654363 | potraviny | 111,04 € vrátane DPH |
2024/1-025 | 1.4.2026 | 02.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 109-2026 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Nad traťou 26 |
31654363 | potraviny | 68,64 € vrátane DPH |
2024/1-025 | 18.3.2026 | 19.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 108-2026 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Nad traťou 26 |
31654363 | potraviny | 60,71 € vrátane DPH |
2024/1-025 | 18.3.2026 | 19.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 71-2026 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Nad traťou 26 |
31654363 | potraviny | 67,91 € vrátane DPH |
2024/1-025 | 25.2.2026 | 26.02.2026 | 27.2.2026 | |
| 67-2026 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Slavkovská cesta 1468/54 |
31654363 | potraviny | 78,40 € vrátane DPH |
2024/1-025 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 59-2026 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Nad traťou 26 |
31654363 | potraviny | 78,69 € vrátane DPH |
2024/1-025 | 11.2.2026 | 12.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 020-2026 | Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok, Nad traťou 26 |
31654363 | potraviny | 55,03 € vrátane DPH |
2024/1-025 | 22.1.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 177-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | plyn | 76,95 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 4.5.2026 | 05.05.2026 | 5.5.2026 | |
| 176-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | prenájom NP KK | 624,92 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 4.5.2026 | 09.05.2026 | 5.5.2026 | |
| 139-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | plyn NP | 76,95 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 138-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | nájom NP | 624,92 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 79-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | plyn NP KK | 76,95 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 6.3.2026 | 10.03.2026 | 9.3.2026 | |
| 78-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | prenájom NP KK | 624,92 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 9.3.2026 | |
| 28-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | plyn NP KK | 76,95 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 27-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | nájom NP KK | 600,63 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 009-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | nájom NP KK - 1/26 | 600,63 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 9.1.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 007-2026 | WAGON TRADING spol. s r.o. Nitra, Cabajská 10 |
31657940 | NP KK - nedoplatok plynu | 24,02 € vrátane DPH |
2023/1-036 | 15.1.2026 | 29.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 64-2026 | SEGAT a.s. Poprad, Železničná 35 |
31663991 | oprava kolesa Peugeot KK | 47,40 € vrátane DPH |
6-2026 | 12.2.2026 | 13.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 175-2026 | LIVONEC SK, s.r.o. Poprad, Hraničná 13 |
31730671 | revízie | 111,93 € vrátane DPH |
4/2009 | 4.5.2026 | 09.05.2026 | 5.5.2026 | |
| 143-2026 | LIVONEC SK, s.r.o. Poprad, Hraničná 13 |
31730671 | revízie | 111,93 € vrátane DPH |
4/2009 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 122-2026 | LIVONEC SK, s.r.o. Poprad, Hraničná 13 |
31730671 | BOZP | 49,20 € vrátane DPH |
1/2015 | 1.4.2026 | 02.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 30-2026 | LIVONEC SK, s.r.o. Poprad, Hraničná 13 |
31730671 | revízie | 111,93 € vrátane DPH |
4/2009 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 205-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 116,22 € vrátane DPH |
2026/1-004 | 11.5.2026 | 13.05.2026 | 12.5.2026 | |
| 204-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 118,92 € vrátane DPH |
2026/1-004 | 11.5.2026 | 13.05.2026 | 12.5.2026 | |
| 136-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 183,93 € vrátane DPH |
2026/1-004 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 135-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 131,74 € vrátane DPH |
2026/1-004 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 85-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 264,98 € vrátane DPH |
2024/1-009 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 9.3.2026 | |
| 84-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 106,24 € vrátane DPH |
2024/1-009 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 9.3.2026 | |
| 61-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 101,11 € vrátane DPH |
2024/1-009 | 11.2.2026 | 12.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 185-2026 | Regalsistem, s.r.o. Trenčín, Soblahovská 7040 |
34144994 | regále | 98,40 € vrátane DPH |
29-2026 | 5.5.2026 | 07.05.2026 | 12.5.2026 | |
| 116-2026 | Mgr. Michal Gáborčík Taurus Kežmarok, J. Záborského 2337/1 |
34629581 | tonery | 320,00 € vrátane DPH |
19-2026 | 25.3.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 115-2026 | Mgr. Michal Gáborčík Taurus Kežmarok, J. Záborského 2337/1 |
34629581 | príslušenstvo k PC | 260,00 € vrátane DPH |
20-2026 | 25.3.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 211-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 117,99 € vrátane DPH |
2026/1-009 | 14.5.2026 | 15.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 165-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 118,22 € vrátane DPH |
2026/1-009 | 20.4.2026 | 21.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 119-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 119,43 € vrátane DPH |
2026/1-009 | 27.3.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 65-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 119,43 € vrátane DPH |
84 a 85/OI/2022 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 023-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 119,43 € vrátane DPH |
84 a 85/OI/2022 | 23.1.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 63-2026 | NAY a.s. Bratislava, Tuhovská 15 |
35739487 | parný čistič SUS VL | 252,50 € vrátane DPH |
12-2026 | 11.2.2026 | 12.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 188-2026 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | internet na SUS | 59,13 € vrátane DPH |
2022/1-012,022 2023/1-008 | 5.5.2026 | 07.05.2026 | 12.5.2026 | |
| 156-2026 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | internet na sus | 59,13 € vrátane DPH |
2022/1-012,022 2023/1-008 | 9.4.2026 | 13.04.2026 | 14.4.2026 |