
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-2026 | HGdata s.r.o. Ždiar 473 |
36852252 | internet | 37,80 € vrátane DPH |
2019/1-022 2022/1-002 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 010-2026 | HGdata s.r.o. Ždiar 473 |
36852252 | internet - NP KK, Správa | 37,80 € vrátane DPH |
2019/1-022 2022/1-002 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 117-2026 | Norttel s.r.o. Stará Ľubovňa, Nám. ge. Štefánika 6/531 |
36658341 | internet NP | 9,90 € vrátane DPH |
2022/1-032 | 27.3.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 73-2026 | Norttel s.r.o. Stará Ľubovňa, Nám. ge. Štefánika 6/531 |
36658341 | internet NP SĽ | 9,90 € vrátane DPH |
2022/1-032 | 25.2.2026 | 26.02.2026 | 27.2.2026 | |
| 33-2026 | Norttel s.r.o. Stará Ľubovňa, Nám. ge. Štefánika 6/531 |
36658341 | internet NP SĽ | 9,90 € vrátane DPH |
2022/1-032 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 118-2026 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné VL | 255,20 € vrátane DPH |
2023/1-012 | 27.3.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 022-2026 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné, zrážky - Novom. | 585,18 € vrátane DPH |
49/2017-014 | 23.1.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 021-2026 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné, zrážky - Továr. | 585,78 € vrátane DPH |
102/2011 | 22.1.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 006-2026 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné, zrážky - 1. mája | 395,17 € vrátane DPH |
103/2011 | 15.1.2026 | 29.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 133-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 285,33 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 132-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 154,13 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 131-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 206,83 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 1.4.2026 | 02.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 130-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 271,89 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 1.4.2026 | 02.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 103-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 269,55 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 9.3.2026 | 12.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 102-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 254,48 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 9.3.2026 | 12.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 101-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 178,44 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 9.3.2026 | 12.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 100-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 176,33 € vrátane DPH |
2026/1-006 | 9.3.2026 | 12.03.2026 | 19.3.2026 | |
| 40-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 191,17 € vrátane DPH |
2024/1-010 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 39-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 279,12 € vrátane DPH |
2024/1-010 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 38-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 223,94 € vrátane DPH |
2024/1-010 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 37-2026 | LK TATRY, s.r.o. Veľká Lomnica, Jilemnického 414 |
36470392 | potraviny | 178,49 € vrátane DPH |
2024/1-010 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 141-2026 | Spojená škola Lendak, Školská 535/5 |
36158917 | obedy | 74,80 € bez DPH |
13-2026 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 156-2026 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | internet na sus | 59,13 € vrátane DPH |
2022/1-012,022 2023/1-008 | 9.4.2026 | 13.4.2026 | 14.4.2026 | |
| 82-2026 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | internet na SUS | 59,13 € vrátane DPH |
2022/1-012,022 2023/1-008 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 9.3.2026 | |
| 48-2026 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | internet | 59,13 € vrátane DPH |
2022/1-012,022 2023/1-008 | 9.2.2026 | 10.02.2026 | 10.2.2026 | |
| 012-2026 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | internet - 1. mája, Novom., VL | 59,13 € vrátane DPH |
2022/1-012, 022 2023/1-008 | 16.1.2026 | 20.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 63-2026 | NAY a.s. Bratislava, Tuhovská 15 |
35739487 | parný čistič SUS VL | 252,50 € vrátane DPH |
12-2026 | 11.2.2026 | 12.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 119-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 119,43 € vrátane DPH |
2026/1-009 | 27.3.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 | |
| 65-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 119,43 € vrátane DPH |
84 a 85/OI/2022 | 16.2.2026 | 18.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 023-2026 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | hovory | 119,43 € vrátane DPH |
84 a 85/OI/2022 | 23.1.2026 | 28.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 116-2026 | Mgr. Michal Gáborčík Taurus Kežmarok, J. Záborského 2337/1 |
34629581 | tonery | 320,00 € vrátane DPH |
19-2026 | 25.3.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 115-2026 | Mgr. Michal Gáborčík Taurus Kežmarok, J. Záborského 2337/1 |
34629581 | príslušenstvo k PC | 260,00 € vrátane DPH |
20-2026 | 25.3.2026 | 27.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 136-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 183,93 € vrátane DPH |
2026/1-004 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 135-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 131,74 € vrátane DPH |
2026/1-004 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 85-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 264,98 € vrátane DPH |
2024/1-009 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 9.3.2026 | |
| 84-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 106,24 € vrátane DPH |
2024/1-009 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 9.3.2026 | |
| 61-2026 | Jozef Kožár Spišská Nová Ves, Slovenská 2564/54 |
33853631 | potraviny | 101,11 € vrátane DPH |
2024/1-009 | 11.2.2026 | 12.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 143-2026 | LIVONEC SK, s.r.o. Poprad, Hraničná 13 |
31730671 | revízie | 111,93 € vrátane DPH |
4/2009 | 7.4.2026 | 09.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 122-2026 | LIVONEC SK, s.r.o. Poprad, Hraničná 13 |
31730671 | BOZP | 49,20 € vrátane DPH |
1/2015 | 1.4.2026 | 02.04.2026 | 9.4.2026 | |
| 30-2026 | LIVONEC SK, s.r.o. Poprad, Hraničná 13 |
31730671 | revízie | 111,93 € vrátane DPH |
4/2009 | 6.2.2026 | 09.02.2026 | 10.2.2026 |