
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230146 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 02/2023 1.SUS | 69,98  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230147 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 02/2023 Vyšná Písaná | 26,00  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230148 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 02/2023 KB CDR | 323,14  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230149 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 02/2023 4.SUS | 74,93  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230150 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 03/2023 5.SUS | 78,00  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230151 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 03/2023 6.SUS | 99,00  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230152 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 03/2023 2.SUS | 72,00  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230154 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová  | 
						31726178 | Služby v oblasti IT 02/2023 | 399,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní IT služieb zo dňa 14.10.2022 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230155 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatok telefón, internet 02/2023 | 319,70  vrátane DPH  | 
						4030286001 | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230156 | Jaroslav Hrinko Hunkovce 79  | 
						41704819 | Elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 463,40  vrátane DPH  | 
						33/02/2023,01.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230157 | Polygraf-sk, s r.o. Partizánska 623/28, 089 01 Svidník  | 
						36493121 | Archívne krabice | 222,00  vrátane DPH  | 
						60/03/2023,01.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230158 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina  | 
						36006912 | Poplatok-balíček Naša Strava 03/2023 | 210,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230159 | Melánia Sadyová-MELANKA 8. Mája 493/15, 089 01 Svidník  | 
						40804607 | Poťahová látka na opravu interiérového vybavenia | 353,15  bez DPH  | 
						50/02/2023,09.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230160 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina  | 
						42382530 | Stravné 03/2023 | 48,50  vrátane DPH  | 
						Zmluva o stravovaní č. OZ 09/2022 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230161 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník  | 
						36506010 | Lieky, doplatky za lieky 02/2023 | 558,79  vrátane DPH  | 
						41/02/2023,02.02.2023 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230162 | Peter Hriž EPRINT  8.máa 492/9, 089 01 Svidník  | 
						40808823 | Náplne do tlačiarní prevádzka, Projekt NP DEI NS III |  1 027,80  bez DPH  | 
						64/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 21.3.2023 | |
| 20230163 | SWAN,a.s Landererova 12, 811 09 Bratislava  | 
						35680202 | Telefónny poplatok 03/2023 | 9,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva zo dňa 07.12.2007 | 06..03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230163 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník  | 
						40808823 | Náplne do tlačiarní 6.SUS | 68,00  bez DPH  | 
						76/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023. | 21.3.2023 | |
| 20230164 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník  | 
						40808823 | Náplne do tlačiarní 3.SUS | 76,00  bez DPH  | 
						7/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023. | 21.3.2023 | |
| 20230165 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník  | 
						40808823 | Náplne do tlačiarní 4.SUS | 76,00  bez DPH  | 
						78/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230166 | Peter Hriž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník  | 
						40808823 | Náplne do tlačiarní 1.SUS | 72,00  bez DPH  | 
						79/03/2023,01.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | 22.3.2023 | |
| 20230167 | Orange Slovensko,a.s. Bratislava Metodova 8, 821 06 Bratislava  | 
						35697270 | Telefónny poplatok 03/2023 | 288,88  vrátane DPH  | 
						13789342 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230168 | VOSPOL,s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník  | 
						31736564 | Poplatok internet 03/2023 | 18,78  vrátane DPH  | 
						Zmluva o službe zo dňa 01.06.2023 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230169 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina  | 
						42382530 | Ubytovanie 04/2023 | 16,00  bez DPH  | 
						Zmluva o ubytovaní OZ 10/2023 | 14.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230170 | Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník  | 
						36158411 | Stravné, RN 02/2023 | 132,00  bez DPH  | 
						Dohoda o školskom stravovaní | 16.03.2023 | 21.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230171 | PROJEKTA Svidník s.r.o. Stropkovská 471/64, 089 01 Svidník  | 
						44846762 | Vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie | 720,00  vrátane DPH  | 
						58/02/2023,17.02.2023 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230172 | Fórum riaditeľov DeD Pečeńady 66, 922 07 Pečeňady  | 
						37906607 | Pracovné stretnutie ekonomických zamestnancov | 174,00  bez DPH  | 
						Pozvánka na stretnutie | 21.03.2023 | 22.03.2023 | 24.3.2023 | |
| 20230173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM 01.03.-15.03.2023 | 173,16  vrátane DPH  | 
						5611854131 | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 20230174 | UpDéjeuner, s.r.o.Bratislava Tomášikova 16529/23/D  | 
						53528654 | Stravovacie poukážky 03/20263 | 6 553,56  bez DPH  | 
						59/03/2023,01.03.2023 | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 20230175 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva Bardejov Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov  | 
						36155993 | Nájomné 04/2023 | 740,66  bez DPH  | 
						Zmluva o nájme č-1/2019 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 20230177 | KOVMAK s.r.o. Poštová 233, 089 01 Svidník  | 
						51420201 | Sklenárske práce 5.SUS, 2.SUS | 45,84  vrátane DPH  | 
						81/03/2023,01.03.2023 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230178 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník  | 
						36478326 | Časopis "Lietajúce lastovičky", kancelárske potreby | 296,40  vrátane DPH  | 
						83/03/2023,01.03.2023 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230179 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11  | 
						35244127 | Všeobecný materiál | 70,60  vrátane DPH  | 
						74/03/2023,01.03.2023 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230180 | Školská jedálneň pri ZŠ 8. mája Ul. 8.mája 089 01 Svidník  | 
						36158429 | Stravné 03/2023 | 119,20  bez DPH  | 
						Dohoda o školskom stravovaní | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230181 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5  | 
						17316537 | Poplatok za účasť na webinári | 125,00  bez DPH  | 
						84/03/2023,01.03.2023 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230182 | KOLCUN OPTIK s.r.o. Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov  | 
						36847453 | Zhotovenie a dodanie dioptrických okuliarov 1.2.4 SUS | 175,40  vrátane DPH  | 
						30/01/2023,02.01.2023 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230183 | MARMON-SK s.r.o. Ladomírová 90  | 
						47477202 | Ochranné pracovné prostriedky 5.SUS | 75,11  vrátane DPH  | 
						65/03/2023,01.03.2023 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230184 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ  Šandal 99, 091 01 Stropkov  | 
						03482698 | Pekárenské výrobky 03/2023 1.SUS | 248,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230185 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ  Šandal 99, 091 01 Stropkov  | 
						34826998 | Pekárenské výrobky 03/2023 2.SUS | 251,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230186 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov  | 
						34826998 | Pekárenské výrobky 03/2023 3.SUS | 240,25  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 03/2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 27.4.2023 |