
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250005 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 01/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250004 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 01/2025 | 103,50 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250003 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 01/2025 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte pri OUI | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250002 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240785 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 12/2024 | 263,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 30.12.2024 | 13.01.2024 | 20.2.2025 | |
20240784 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 12/2024 | 38,86 vrátane DPH |
237/12/2024,02.12.2024 | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240783 | Dušan Kuzma Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
35244976 | Dodávka a montáž zámkovej dlažby CDR | 1 143,18 vrátane DPH |
278/12/2024,15.12.2024 | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240782 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 4.SUS | 330,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240781 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.SUS | 280,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240780 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 5.SUS | 208,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240779 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 6.SUS | 197,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240778 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.ŠSUS | 229,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240777 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.ŠSUS | 103,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240776 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.SUS | 152,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 |