
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250145 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Revízia plynových kotlov KB CDR | 1 365,30 vrátane DPH |
23/02/2025,03.02.2025 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 20250541 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 10/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250472 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 09/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250418 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 08/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 7.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250383 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 072025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250255 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 05/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250131 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2025 | 47,12 vrátane DPH |
47/04/2025,01.04.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250294 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 05/2025 | 147,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 30.5.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250220 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 04/2025 | 276,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250160 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 03/2025 | 264,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250113 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2025 | 233,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250041 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250263 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov.hrdinov-NS Verchovina 461/461,089 01 Svidník |
31677657 | Interiérové vybavenie 1.SUS | 593,00 vrátane DPH |
76/05/2025,02.05.2025 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
| 20250381 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody II.polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250014 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250452 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál a zhotovenie kľúčov | 210,65 vrátane DPH |
81/05/2025, 02.05.2025 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250265 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, výroba kľúčov | 121,98 vrátane DPH |
34/02/2025,10.02.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
| 20250494 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.09-30.09.2025 | 804,65 vrátane DPH |
56111854131 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250493 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.09. - 15.09.2025 | 307,62 vrátane DPH |
5611854131 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250404 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.08. - 15.08.2025 | 174,91 vrátane DPH |
4592363063 | 22.08.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250405 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.08.-31.08.2025 | 674,79 vrátane DPH |
5611854131 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250409 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.08 - 31.08.2025 | 723,15 vrátane DPH |
5611854131 | 5.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250390 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.07 - 15.07.2025 | 206,43 vrátane DPH |
5611854131 | 18.7.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250339 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 15.06-30.06.2025 | 834,95 vrátane DPH |
5611854131 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250293 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.05.-31.05.2025 | 796,79 vrátane DPH |
5611854131 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250273 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.05.-15.05.2025 | 118,29 vrátane DPH |
5611854131 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
| 20250234 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.04.-30.04.2025 | 770,88 vrátane DPH |
5611854131 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250211 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2025 | 212,62 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250185 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2025 | 775,35 vrátane DPH |
5611854131 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250150 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.03.-15.03.2025 | 241,75 vrátane DPH |
5611854131 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 |