
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250623 | LiberaTerrra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 |
35927097 | Pracovné zošity | 13,20 vrátane DPH |
192/11/2025,17.11.2025 | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250622 | Martin Pan - PANASPOL 8.mája 494/19, 089 01 Svidník |
40803406 | Predaj materiálu k varným doskám 2.SUS, 2.ŠSUS | 58,00 bez DPH |
176/10/2025,21.10.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250614 | D stav, s.r.o. Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
44274505 | Vybudovanie prístupovej cesty k 1. a 2.ŠSUS | 15 389,77 vrátane DPH |
169/10/2025,09.10.2025 | 14.11.2025 | 26.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 2530006 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Konferencia "Výchova s rešpektom" 24.11.2025 | 230,00 bez DPH |
Pozvánka na konferenciu | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250621 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 12/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250620 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.11.-15.11.2025 | 237,49 vrátane DPH |
5611854131 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250574 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.10.-31.10.2025 | 679,73 vrátane DPH |
5611854131 | 05.11.2025 | 19.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250619 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 11/2025 | 63,62 vrátane DPH |
189/11/2025,17.11.2025 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250618 | MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík |
44971214 | OOPP študent .SUS | 18,94 vrátane DPH |
90/06/2025,02.06.2025 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250617 | eLED s.r.o. Postajok 269/4, 085 01 Bardejov |
51881969 | Interiérové vybavenie PNR 217 | 799,00 vrátane DPH |
191/11/2025,17.11.202 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250616 | Jaroslav Mihalco Obchod a servis Centrálna 423/23, 089 01 Svidník |
17212341 | Oprava práčky 2.ŠSUS | 99,00 bez DPH |
186/11/2025,01.11.2025 | 13.11.2025 | 119.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250615 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok KB CDR 11/2025 | 416,39 vrátane DPH |
13789342 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250566 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
46790284 | Pekárenské výrobky 10/25 1.SUS | 239,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250571 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/25 1.ŠSUS | 194,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250570 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 6.SUS | 213,98 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250572 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 2.ŠSUS | 142,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250568 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 4.SUS | 318,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250569 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výroby 10/2025 5.SUS | 229,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 05.11.2025 | 14.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250591 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/25 5.SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250593 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2025 2.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250592 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2025 6.SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250596 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 79,40 vrátane DPH |
163/10/2025,01.10.2025 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250595 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelársky papier-prevádzka | 615,00 vrátane DPH |
168/10/2025,01.10.2025 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250597 | Gazdík Jozef Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 | Kontrola a čistenie komínových telies KB CDR | 209,10 vrátane DPH |
171/10/2025,09.10.2025 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250590 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 11/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 01.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250589 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie Citroen C4 od 09.01.2025 do 09.01.2027 | 539,47 vrátane DPH |
6596510198 | 30.10.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250599 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky (voľný predaj) | 319,42 vrátane DPH |
161/10/2025,01.10.2025 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250598 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 10/2025 | 161,73 vrátane DPH |
160/10/2025,01.10.2025 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250601 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 10/2025 | 174,99 vrátane DPH |
4030286001 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250607 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 67,21 vrátane DPH |
180/11/2025,01.11.2025 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250604 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 1.SUS 10/2025 | 71,51 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250605 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina KB CDR 10/2025 | 361,94 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250612 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery pre SUS | 190,00 bez DPH |
187/11/2025,01.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250611 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Oprava prípojky TV 4. SUS | 32,08 vrátane DPH |
188/11/2025, 01.11.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250610 | MARTIN-SK, s.r.o. Gen. Svobodu 698/20, 089 01 Svidník |
56029730 | Adaptér GreenCell 20 V | 34,00 vrátane DPH |
179/11/2025, 01.11.2025 | 4.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250603 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 4. SUS 10/2025 | 70,17 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250602 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor,SK On-line mot. vozidlá | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250600 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 11/2025 | 8118,42 vrátane DPH |
178/11/2025 | 5.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250609 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 11/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 6.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250608 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 11/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 |