Faktúry 2025 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250208   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 04/2025  189,00 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č.OZ 07/2024    15.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
20250253   Spojená škola internátna Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné 04/2025  63,75 
bez DPH
Zmluva o stravovaní    07.05.2025  16.05.2025  19.5.2025 
20250179   Spojená škola internátna Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné 03/2025  39,60 
bez DPH
Zmluva o stravovaní    07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250108   Spojená škola internátna Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné 02/2025  19,75 
bez DPH
Zmluva o stravovaní    03.03.2025  07.03.2025  21.3.2025 
20250383   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 072025  24,06 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    8.7.2025  15.07.2025  7.8.2025 
20250318   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 06/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    9.6.2025  13.06.2025  5.8.2025 
20250255   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 05/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021     07.05.2025  15.05.2025  19.5.2025 
20250199   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 04/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    08.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250131   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 03/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    10.03.2025  14.03.2025  21.3.2025 
20250084   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 02/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    10.02.2025  14.02.2025  21.2.2025 
20250010   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 01/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe 01.01.2025    09.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250385   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36488925  Paušálny poplatok II Q 2025  221,40 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    14.7.2025  15.07.2025  6.8.2025 
20250381   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56/56, 089 01 Svidník
31675361  Káblové rozvody II.polrok 2025  365,31 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody    9.7.2025  15.07.2025  7.8.2025 
20250014   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56/56, 089 01 Svidník
31675361  Káblové rozvody za I. polrok 2025  365,31 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody    14.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250162   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025  147,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    01.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
20250160   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 03/2025  264,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250113   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 02/2025  233,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    04.03.2025  07.03.2025  21.3.2025 
20250041   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 01/2025  61,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.02.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250294   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 05/2025  147,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT    30.5.2025  13.06.2025  5.8.2025 
20250220   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 04/2025  276,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT    05.05.2025  06.05.2025  19.5.2025 
20240771   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 10/2024  138,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT    03.10.2025  13.01.2025  20.2.2025 
20250360   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025  147,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     1.7.2025  15.07.2025  7.8.2025 
20240775   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    31.12.2025  13.01.2025  20.2.2025 
20250148   SOŚ ekonomiky, hot. a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné za mesiac APRÍL 2025  602,89 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    19.03.2025  21.03.2025  26.3.2025 
20250092   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 03/2025, doplatok 01-02/2025  624,49 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    19.02.2025  26.02.2025  28.2.2025 
20250272   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 06/2025  602,89 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    20.05.2025  28.05.2025  13.6.2025 
20250206   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 05/2025  602,89 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    15.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
20250030   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 02/2025  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250346   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 06/2025 1.ŠSUS  193,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025    4.7.2025  14.07.2025  6.8.2025 
20250344   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárske výrobky 06/25 5.SUS  208,41 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025    4.7.2025  14.07.2025  6.8.2025 
20250279   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 062025 2.ŠSUS  100,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    5.6.2025  12.06.2025  5.8.2025 
20250281   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 062025 2.SUS  213,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    5.6.2025  12.06.2025  5.8.2025 
20250280   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 062025 1.SUS  191,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    5.6.2025  12.06.2025  5.8.2025 
20250282   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 062025 4.SUS  372,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    5.6.2025  12.06.2025  5.8.2025 
20250284   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 062025 6.SUS  228,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    5.6.2025  12.06.2025  5.8.2025 
20250278   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 062025 1.ŠSUS  166,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    5.6.2025  12.06.2025  5.8.2025 
20250283   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 062025 5.SUS  220,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    5.6.2025  12.06.2025  5.8.2025 
20250229   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2025 2.SUS  235,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2025  14.05.2025  19.5.2025 
20250228   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2025 1.SUS  191,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2025  14.05.2025  19.5.2025 
20250226   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 04/2025 2.ŠSUS  213,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    06.05.2025  14.05.2025  19.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť