
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250265 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, výroba kľúčov | 121,98 vrátane DPH |
34/02/2025,10.02.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
20250381 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody II.polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250014 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250263 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov.hrdinov-NS Verchovina 461/461,089 01 Svidník |
31677657 | Interiérové vybavenie 1.SUS | 593,00 vrátane DPH |
76/05/2025,02.05.2025 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
20250294 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 05/2025 | 147,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 30.5.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250220 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 04/2025 | 276,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250160 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 03/2025 | 264,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250113 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2025 | 233,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250041 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2025 | 47,12 vrátane DPH |
47/04/2025,01.04.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250383 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 072025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250255 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 05/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250131 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250145 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Revízia plynových kotlov KB CDR | 1 365,30 vrátane DPH |
23/02/2025,03.02.2025 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
325001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností 2025 | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
325002 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | 50,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025/1 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250250 | ŠJ pri MŚ Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 04/2025 | 77,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250178 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 03/2025 | 108,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250079 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 01/2025 | 114,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250219 | Gazdík Jozef Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 | Kontrola a čistenie komínových telies | 485,85 vrátane DPH |
58/04/2025,15.04.2025 | 30.04.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250341 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.SUS | 181,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250346 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2025 1.ŠSUS | 193,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250345 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 6.SUS | 171,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250343 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.ŠSUS | 164,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250342 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 0625 4.SUS | 322,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
4.7.2025 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 1.SUS | 218,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250344 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárske výrobky 06/25 5.SUS | 208,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250279 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 2.ŠSUS | 100,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250281 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 2.SUS | 213,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250280 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 1.SUS | 191,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250282 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 4.SUS | 372,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 |