
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250224 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2025 6.SUS | 169,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250227 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2025 5.SUS | 212,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250230 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2025 4.SUS | 237,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250242 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2025 Vyšná Písaná | 29,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 19.5.2025 | |
325003 | Svidník-mesto Sovietskych hrdinov 2008/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Daň z nehnuteľností 2025 | 2 843,98 bez DPH |
Rozhodnutie č.6971 | 02.05.2025 | 13.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250218 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250220 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 04/2025 | 276,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
2630002 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Stretnutie kultúrnych a športových referentov | 90,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250211 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2025 | 212,62 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250213 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia 1.ŠSUS, 2.ŠSUS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 23.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
325001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností 2025 | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
325002 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | 50,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025/1 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250206 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 05/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250210 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné 05/2025 | 90,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250208 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 04/2025 | 189,00 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 07/2024 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250207 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2025 | 416,76 vrátane DPH |
13789342 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250183 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 V. Písaná 1 | 30,44 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250187 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2025 ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250186 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 1.SUS | 75,85 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250200 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO I.Q.2025 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250185 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2025 | 775,35 vrátane DPH |
5611854131 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250189 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00051865 | Elektrina 04/2025 6.SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250190 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 4.SUS | 73,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250197 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250195 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot.vozidlá 03/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250188 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2025 5.SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250182 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 KB CDR | 355,32 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250196 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250198 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 04/2025 | 3 871,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250202 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok I.Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250203 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 04/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250170 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 1.ŠSUS | 136,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250169 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 5.SUS | 249,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250167 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 2.SUS | 241,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250166 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 1.SUS | 215,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250171 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 2.ŠSUS | 181,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250168 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 4.SUS | 410,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250184 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 6.SUS | 228,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 |