
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250208 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 04/2025 | 189,00 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 07/2024 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250204 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarne 6.SUS | 68,00 bez DPH |
51/04/2025,11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250209 | FEBA PROJEKT s.r.o. Štefánikova 3163 085 01 Bardejov |
44655975 | Kancelárske potreby Ambulancia Bardejov | 159,88 vrátane DPH |
41/03/2025,03.03.2025 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250205 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 04/2025 | 7 965,72 bez DPH |
44/03/2025,31.03.2025 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250207 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2025 | 416,76 vrátane DPH |
13789342 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250172 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 03/2025 | 186,30 vrátane DPH |
06/01/2025,02.01.2025 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250177 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 47,10 vrátane DPH |
40/03/2025,03.03.2025 | 04.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250183 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 V. Písaná 1 | 30,44 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250191 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 03/2025 | 555,35 vrátane DPH |
37/03/2025,03.03.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250187 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2025 ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250186 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 1.SUS | 75,85 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250201 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, poplatky za lieky 03/2025 | 132,85 vrátane DPH |
36/03/2025,03.03.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250200 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO I.Q.2025 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250185 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2025 | 775,35 vrátane DPH |
5611854131 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250189 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00051865 | Elektrina 04/2025 6.SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250190 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 4.SUS | 73,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250197 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250195 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot.vozidlá 03/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250176 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 106,56 vrátane DPH |
40/03/2025,03.03.2025 | 04.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250188 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2025 5.SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250182 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2025 KB CDR | 355,32 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250196 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250198 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 04/2025 | 3 871,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250202 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok I.Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250203 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 04/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250170 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 1.ŠSUS | 136,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250169 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 5.SUS | 249,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250167 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 2.SUS | 241,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250166 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 1.SUS | 215,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250181 | MZ-DIELY, s.r.o. Poštová 233 089 01 Svidník |
00000207 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 207,87 vrátane DPH |
50/04/2025,01.04.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250171 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 2.ŠSUS | 181,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250168 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 4.SUS | 410,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250184 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 6.SUS | 228,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250173 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 03/2025 | 332,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250192 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 05/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 05/2024 | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
2025019480 | Spojená škola ŠJ Svidník Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravovanie, RN 03/2025 | 129,60 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250179 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Stravné 03/2025 | 39,60 bez DPH |
Zmluva o stravovaní | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250180 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 03/2025 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 |