
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250177 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 47,10 vrátane DPH |
40/03/2025,03.03.2025 | 04.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250176 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 106,56 vrátane DPH |
40/03/2025,03.03.2025 | 04.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250155 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 205,13 vrátane DPH |
39/03/2025,03.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250156 | Jaroslav Hrinko Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 51,60 vrátane DPH |
43/03/2025,06.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250116 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 87,39 vrátane DPH |
18//02/2025,03.02.2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250055 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 135,89 vrátane DPH |
13/01/2025,10.01.2025 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250053 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 119,31 vrátane DPH |
08/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250054 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 49,52 vrátane DPH |
10/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250222 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 32,08 vrátane DPH |
67/05/2025,02.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250112 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 230,95 vrátane DPH |
26/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250265 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, výroba kľúčov | 121,98 vrátane DPH |
34/02/2025,10.02.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
2530003 | PIENINY Kúpele Pieniny Hrnčiarska 29, 040 01 Košice |
36821063 | Metodické stretnutie vychovávateľov | 193,00 vrátane DPH |
Pozvánka na stretnutie | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250128 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot.vozidiel 02/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250195 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot.vozidlá 03/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250081 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line motorové vozidlá 01/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250007 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line motorové vozidlá 12/2024 | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el. monitorig | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250243 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.Sk On-line motorových vozidiel 04/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva !COMPLETE" o poskytovaní služieb el. monitoring | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250030 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 02/2025 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250092 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 03/2025, doplatok 01-02/2025 | 624,49 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250206 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 05/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250272 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 06/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
20250148 | SOŚ ekonomiky, hot. a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné za mesiac APRÍL 2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Nákup telekomunikačnej techniky SUS | 10,00 vrátane DPH |
13789342 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250154 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-prevádzka | 533,00 bez DPH |
42/03/2025,06.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250006 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-SUS, prevádzka | 286,00 bez DPH |
03/01/2025,02.01.2025 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250181 | MZ-DIELY, s.r.o. Poštová 233 089 01 Svidník |
00000207 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 207,87 vrátane DPH |
50/04/2025,01.04.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250051 | THI HUONG HOANG Andreja Svianteka 2566/16, 085 01 Bardejov |
56153295 | Ošatenie pre novoprijaté dieťa 1.SUS | 70,00 bez DPH |
21/02/2025,03.02.2025 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250051 | THI HUONG HOANG Andreja Svianteka 2566/16, 085 01 Bardejov |
56153295 | Ošatenie pre novoprijaté dieťa 1.SUS | 70,00 bez DPH |
21/02/2025 | 21.2.2025 | |||
20250050 | THI HUONG HOANG Andreja Svianteka 2566/16, 085 01 Bardejov |
56153295 | Ošatenie pre novoprijaté dieťa 1.SUS | 70,00 bez DPH |
20/02/2025,03.02.2025 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250202 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok I.Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250064 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.SUS | 181,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250063 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.ŠSUS | 164,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250059 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.SUS | 275,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250062 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS | 135,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250064 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS | 260,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250060 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 4.SUS | 279,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250061 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 5.SUS | 216,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250097 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 1.SUS | 179,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250102 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 1.ŠSUS | 164,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250098 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 2.SUS | 235,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 |