
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250172 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 03/2025 | 186,30 vrátane DPH |
06/01/2025,02.01.2025 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20240784 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 12/2024 | 38,86 vrátane DPH |
237/12/2024,02.12.2024 | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250159 | ŠJ pri ZŠ 8.mája Svidník 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 03/2025 | 202,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250106 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 02/2025 | 120,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250042 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája Svidník 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 01/2025 | 177,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250031 | Základná škola 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Poplatok ŠKD 01-06/2025 | 138,00 bez DPH |
23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | ||
20250158 | Základná škola Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Poplatok za ŠKD 01-06/2025 | 288,00 bez DPH |
01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | ||
20250157 | ŠJ pri ZŚ Komenského Svidník Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 03/2025 | 282,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250105 | Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné 02/2025 | 200,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250043 | Základná škola Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 01/2025 | 222,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250206 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 05/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250148 | SOŚ ekonomiky, hot. a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné za mesiac APRÍL 2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250092 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 03/2025, doplatok 01-02/2025 | 624,49 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250030 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 02/2025 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250203 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 04/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250130 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 03/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250069 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 02/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250005 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 01/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250196 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 02/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 01/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 12/2024 | 171,79 vrátane DPH |
4030286001 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250207 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2025 | 416,76 vrátane DPH |
13789342 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250147 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 03/2025 | 505,70 vrátane DPH |
13789342 | 12.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Nákup telekomunikačnej techniky SUS | 10,00 vrátane DPH |
13789342 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 02/2025 | 374,10 vrátane DPH |
13789342 | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250009 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 01/2025 | 373,60 vrátane DPH |
13789342 | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250197 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250132 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250068 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250002 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250193 | ŠJ pri IV.ZŠ Svidník Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 03/2025 | 563,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250142 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 02/2025 | 421,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250080 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 01/2025 | 543,60 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250012 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatky ŠKD 01.01.-30.06.2025 | 609,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240783 | Dušan Kuzma Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
35244976 | Dodávka a montáž zámkovej dlažby CDR | 1 143,18 vrátane DPH |
278/12/2024,15.12.2024 | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250111 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby-prevádzka | 74,15 vrátane DPH |
19/02/2025,03.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250091 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby 4.SUS | 31,10 vrátane DPH |
25/02/2025,10.02.2025 | 17.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250039 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby | 170,19 vrátane DPH |
07/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250038 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby pre novoprijaté deti 1.SUS | 58,97 vrátane DPH |
11/01/2025,10.01.2025 | 28.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 |