
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250231 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 04/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250196 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250131 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 02/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 01/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250130 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 03/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250246 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 05/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250203 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 04/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250005 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 01/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250069 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal.Naša Strava 02/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250012 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatky ŠKD 01.01.-30.06.2025 | 609,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250034 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie profesnej zodpovednosti 11.09.2024-11.12.2024 | 15,07 vrátane DPH |
7300211997 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250085 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie prepravovaných osôb 17.01.2025-16.01.2026 | 509,56 vrátane DPH |
080000591 | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250036 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí od 01.03.2025-28.02.2026 | 303,43 vrátane DPH |
511006650í | 14.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250035 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 01.03.2025-28.02.2026 | 408,25 vrátane DPH |
511006660 | 14.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250115 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PM 16.02.-28.02.2025 | 803,33 vrátane DPH |
5611854131 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250235 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 05/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
05.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | ||
20250198 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 04/2025 | 3 871,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250140 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 03/2025 | 3871,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250082 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 02/2025 | 3 871,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250026 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2024 | 476,70 vrátane DPH |
5611854131 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250234 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.04.-30.04.2025 | 770,88 vrátane DPH |
5611854131 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250185 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2025 | 775,35 vrátane DPH |
5611854131 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250066 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.01.-31.01.2025 | 1 035,32 vrátane DPH |
5611854131 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250211 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2025 | 212,62 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250150 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.03.-15.03.2025 | 241,75 vrátane DPH |
5611854131 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250095 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.02.-15.02.2025. | 249,58 vrátane DPH |
5611854131 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2025 | 198,75 vrátane DPH |
5611854131 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20240779 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 6.SUS | 197,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240780 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 5.SUS | 208,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240782 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 4.SUS | 330,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240778 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.ŠSUS | 229,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240781 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.SUS | 280,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240777 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.ŠSUS | 103,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240776 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.SUS | 152,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250224 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2025 6.SUS | 169,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250227 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2025 5.SUS | 212,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2025 | 14.05.2025 | 19.5.2025 |