
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250345 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 6.SUS | 171,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250343 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.ŠSUS | 164,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250342 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 0625 4.SUS | 322,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
4.7.2025 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 1.SUS | 218,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250344 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárske výrobky 06/25 5.SUS | 208,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250293 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.05.-31.05.2025 | 796,79 vrátane DPH |
5611854131 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250299 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/202 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250304 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 Vyšná Pisaná | 43,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250305 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 KB CDR | 343,46 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250302 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 06/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250309 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 5. SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250310 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 6. SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 31.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250303 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn06/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 05.05.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250308 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250307 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 | 64,33 bez DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250294 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 05/2025 | 147,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 30.5.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250306 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 | 67,93 bez DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 05/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250319 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot. vozidlá 05/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva !COMPLETE" o poskytovaní služieb el. monitoring | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250340 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 062025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250279 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 2.ŠSUS | 100,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250281 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 2.SUS | 213,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250280 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 1.SUS | 191,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250282 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 4.SUS | 372,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250284 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 6.SUS | 228,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250278 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 1.ŠSUS | 166,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250283 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 5.SUS | 220,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250272 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 06/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
20250271 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00025007 | Stravné 05/2025 | 87,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
20250276 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia 4.SUS, 6.SUS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
20250273 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.05.-15.05.2025 | 118,29 vrátane DPH |
5611854131 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
325008 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2025 ul. kpt. Pavlíka Svidník | 356,40 bez DPH |
Platobný výmer o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.5.2025 | |
325005 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2025 ul. Dlhá Svidník | 356,40 bez DPH |
Platobný výmer o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.5.2025 | |
325004 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2025 KB CDR Partizánska 306/6 Svidník | 3 564,00 bez DPH |
Platobný výmer o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.5.2025 | |
325009 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2025 ul. SNP 38/4 Svidník | 356,40 bez DPH |
Platobný výmer o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.5.2025 | |
325007 | Svidník-mesto Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2025 ul. Mierová Svidník | 356,40 bez DPH |
Platobný výmer o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.5.2025 | |
325006 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200/33 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2025 ul. Makovická Svidník | 356,40 bez DPH |
Platobný výmer o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 05/2025 | 416,40 vrátane DPH |
13789342 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
20250258 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 04/2025 | 271,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 |