
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025424 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hyg. čistiace a kanc. potreby | 179,00 vrátane DPH |
117/07/2025 1.7.2025 | 04.08.2025 | 0200250424 | 17.9.2025 | |
| 20250449 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Ešus 3D nerez-športový sklad | 99,00 vrátane DPH |
115/07/2025, 01.07.2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250426 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky(voľný predaj) 07/2025 | 103,14 vrátane DPH |
114/07/2025, 01.07.2025 | 7.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250416 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 07/2025 | 95,75 bez DPH |
113/07/2025, 01.07.2025 | 7.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250382 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 07/2025 | 6343,31 vrátane DPH |
112/072025, 01.07.2025 | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250038 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby pre novoprijaté deti 1.SUS | 58,97 vrátane DPH |
11/01/2025,10.01.2025 | 28.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250488 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby do SUS | 1777,15 vrátane DPH |
109/06/2025, 23.06.2025 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 2025408 | REKREA, s.r.o. Lada 39 082 12 |
47034947 | Letný tábor Domaša 11.08 - 17.08 | 2520,00 bez DPH |
108/06/2025, 23.06.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250407 | REKREA, s.r.o. Lada 39 082 12 |
47034947 | Letný tábor Domaša 07.07.13.07 | 2520,00 bez DPH |
107/06/2025, 23.06.2025 | 18.8.2025 | 21.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250359 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Kontrola hasiacich prístrojov | 183,00 bez DPH |
105/06/2025, 4.6.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250348 | OPTIMAL SK, s r.o. Štefánikova 75, 085 01 Bardejov |
36482463 | Interiérové vybavenie | 251,80 vrátane DPH |
104/06/2025, 04.06.2025 | 30.6.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250375 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Laboratórne analýzy pitnej vody | 93,43 vrátane DPH |
102/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250384 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žúmp V. Pisaná | 148,08 vrátane DPH |
101/06/2025 | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250379 | Jaco, s.r.o. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník |
48106836 | SWitch TP-link 1GBIT | 305,00 vrátane DPH |
100/06/2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250054 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 49,52 vrátane DPH |
10/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250153 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby CDR | 51,06 vrátane DPH |
09/01/2025,02.01.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250053 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 119,31 vrátane DPH |
08/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250039 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby | 170,19 vrátane DPH |
07/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250172 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 03/2025 | 186,30 vrátane DPH |
06/01/2025,02.01.2025 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250045 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 01/2025 | 363,92 vrátane DPH |
05/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250044 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky, recepty 01/2025 | 167,89 vrátane DPH |
04/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250006 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-SUS, prevádzka | 286,00 bez DPH |
03/01/2025,02.01.2025 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250037 | DLC s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | Dezinsekcia priestorov 6.SUS | 493,27 vrátane DPH |
02/01/2025,02.01.2025 | 29.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250027 | DLC s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | Dezinsekcia priestorov 6.SUS | 403,65 vrátane DPH |
02/01/2025,02.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250028 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 01/2025 | 7 393,04 vrátane DPH |
01/01/2025,02.01.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250525 | Spojená škola ŠJ Svidník Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 09/2025 | 160,60 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250528 | ŠJ-ŠJ pri SPŠ Bardejov Komenského 5, 08542 Bardejov |
00161705 | Stravné 09/2025 | 118,85 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní strav. sl. č.SJ/2025/08 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250540 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 3. Q 2025 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2022 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250543 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2025 | 416,85 vrátane DPH |
13789342 | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250521 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 4.SUS 09/2025 | 63,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250524 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 09/2025 | 174,99 vrátane DPH |
4030286001 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250520 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina V. Pisaná 09/2025 | 37,79 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250515 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné KB CDR | 1560,32 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250513 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok II. Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 25.11.2025 | |
| 20250526 | ŠJ Pri IV. ZŠ ul. Karpatská 803/11 |
35509082 | Stravné, RN 09/2025 | 551,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250522 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Elektrina 1.SUS 09/2025 | 63,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250523 | Commander Services s.r.o. Digital Park II. Einsteinova 23, 851 |
51183455 | Monitor SK On-line mot. vozidlá 09/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb el. monitoring | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250519 | Stredoslovenská energetika, a. s Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | Elektrina KB CDR 09/2025 | 330,63 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250537 | VIS Slovensko, s.r.o Vysokoškolákov 8556/33b |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 10/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 21.11.2025 | |
| 20250538 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2025 2.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 |