
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250170 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 1.ŠSUS | 136,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250169 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 5.SUS | 249,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250167 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 2.SUS | 241,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250166 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 1.SUS | 215,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250171 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 2.ŠSUS | 181,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250168 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 4.SUS | 410,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250184 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2025 6.SUS | 228,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250101 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 6.SUS | 180,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250100 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 5.SUS | 238,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250099 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 4.SUS | 318,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250098 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 2.SUS | 235,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250097 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 1.SUS | 179,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250102 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 1.ŠSUS | 164,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250103 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 2.ŠSUS | 182,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250059 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.SUS | 275,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250060 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 4.SUS | 279,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250063 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.ŠSUS | 164,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250064 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.SUS | 181,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250061 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 5.SUS | 216,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250062 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS | 135,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250064 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS | 260,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20240778 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.ŠSUS | 229,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240777 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.ŠSUS | 103,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240782 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 4.SUS | 330,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240779 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 6.SUS | 197,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240780 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 5.SUS | 208,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240781 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.SUS | 280,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240776 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.SUS | 152,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250178 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 03/2025 | 108,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250079 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 01/2025 | 114,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
325001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností 2025 | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
325002 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | 50,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025/1 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250145 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Revízia plynových kotlov KB CDR | 1 365,30 vrátane DPH |
23/02/2025,03.02.2025 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250131 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 |