
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250030 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 02/2025 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250148 | SOŚ ekonomiky, hot. a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné za mesiac APRÍL 2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250381 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody II.polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250014 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250339 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 15.06-30.06.2025 | 834,95 vrátane DPH |
5611854131 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250293 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.05.-31.05.2025 | 796,79 vrátane DPH |
5611854131 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250273 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.05.-15.05.2025 | 118,29 vrátane DPH |
5611854131 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
20250234 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.04.-30.04.2025 | 770,88 vrátane DPH |
5611854131 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250211 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2025 | 212,62 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250185 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2025 | 775,35 vrátane DPH |
5611854131 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250150 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.03.-15.03.2025 | 241,75 vrátane DPH |
5611854131 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250115 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PM 16.02.-28.02.2025 | 803,33 vrátane DPH |
5611854131 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250095 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.02.-15.02.2025. | 249,58 vrátane DPH |
5611854131 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250066 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.01.-31.01.2025 | 1 035,32 vrátane DPH |
5611854131 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2025 | 198,75 vrátane DPH |
5611854131 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250026 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2024 | 476,70 vrátane DPH |
5611854131 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 05/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250231 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 04/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250196 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 02/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 01/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 12/2024 | 171,79 vrátane DPH |
4030286001 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250296 | SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník Centrálna , 09301 Svidník |
36477508 | Prepravné služby SK-Vyšná Pisaná a späť | 172,57 vrátane DPH |
84/05/2025, 15.05.2025 | 3.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250359 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Kontrola hasiacich prístrojov | 183,00 bez DPH |
105/06/2025, 4.6.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250378 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 01.04 - 04.-30.06 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2022 | 10.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250200 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO I.Q.2025 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2024 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2025 | 47,12 vrátane DPH |
47/04/2025,01.04.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250264 | PNEUPEX, spol. s r.o. Festivalová 416/1, 089 01 Svidník |
36495816 | Prezutie pneumatík motorových vozidiel | 360,73 vrátane DPH |
75/05/2025,02.05.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
2530003 | PIENINY Kúpele Pieniny Hrnčiarska 29, 040 01 Košice |
36821063 | Metodické stretnutie vychovávateľov | 193,00 vrátane DPH |
Pozvánka na stretnutie | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250276 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia 4.SUS, 6.SUS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
20250213 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia 1.ŠSUS, 2.ŠSUS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 23.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
20250161 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia | 480,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 11.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250277 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarne 5.SUS | 72,00 bez DPH |
86/05/2025,15.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.ô2025 | 13.6.2025 | |
20250245 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarní-prevádzka | 422,00 bez DPH |
74/05/2025,02.05.2025 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250204 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarne 6.SUS | 68,00 bez DPH |
51/04/2025,11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250154 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-prevádzka | 533,00 bez DPH |
42/03/2025,06.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 |