
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025408 | REKREA, s.r.o. Lada 39 082 12 |
47034947 | Letný tábor Domaša 11.08 - 17.08 | 2520,00 bez DPH |
108/06/2025, 23.06.2025 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250407 | REKREA, s.r.o. Lada 39 082 12 |
47034947 | Letný tábor Domaša 07.07.13.07 | 2520,00 bez DPH |
107/06/2025, 23.06.2025 | 18.8.2025 | 21.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250359 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Kontrola hasiacich prístrojov | 183,00 bez DPH |
105/06/2025, 4.6.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250348 | OPTIMAL SK, s r.o. Štefánikova 75, 085 01 Bardejov |
36482463 | Interiérové vybavenie | 251,80 vrátane DPH |
104/06/2025, 04.06.2025 | 30.6.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250375 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Laboratórne analýzy pitnej vody | 93,43 vrátane DPH |
102/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250384 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žúmp V. Pisaná | 148,08 vrátane DPH |
101/06/2025 | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250379 | Jaco, s.r.o. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník |
48106836 | SWitch TP-link 1GBIT | 305,00 vrátane DPH |
100/06/2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250054 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 49,52 vrátane DPH |
10/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250153 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Kancelárske potreby CDR | 51,06 vrátane DPH |
09/01/2025,02.01.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250053 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 119,31 vrátane DPH |
08/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250039 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby | 170,19 vrátane DPH |
07/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250172 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 03/2025 | 186,30 vrátane DPH |
06/01/2025,02.01.2025 | 03.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250045 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 01/2025 | 363,92 vrátane DPH |
05/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250044 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky, recepty 01/2025 | 167,89 vrátane DPH |
04/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250006 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-SUS, prevádzka | 286,00 bez DPH |
03/01/2025,02.01.2025 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250037 | DLC s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | Dezinsekcia priestorov 6.SUS | 493,27 vrátane DPH |
02/01/2025,02.01.2025 | 29.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250027 | DLC s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | Dezinsekcia priestorov 6.SUS | 403,65 vrátane DPH |
02/01/2025,02.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250028 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 01/2025 | 7 393,04 vrátane DPH |
01/01/2025,02.01.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250670 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 12/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250669 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 12/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250652 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Lekárske preventívne prehliadky | 1 347,50 bez DPH |
Zmluva o výkone PZS | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250656 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina Vyšná Písaná 11/2025 | 30,44 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250661 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/25 6.SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250680 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok IV.Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250659 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/25 5.SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250653 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor.Sk On-line mot.vozidlá 11/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250666 | VIVENT s.r.o. Martinčekova 30, 821 01 Bratislava |
36832758 | Stolička Baffin+stolík 1.ŠSUS | 210,00 bez DPH |
207/12/2025,02.12.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250658 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 11/2025 | 174,99 vrátane DPH |
4030286001 | 05.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250632 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.11.-30.11.2025 | 804,70 vrátane DPH |
5611854131 | 04.12.2025 | 15.01.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250655 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 4.SUS 11/2025 | 74,72 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 05.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250651 | KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 2026 | 947,46 vrátane DPH |
6605990091 | 05.12.2025 | 15.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250627 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/25 2.ŠSUS | 146,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.12.2025 | 9.4.2026 | ||
| 20250630 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/25 5.SUS | 158,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250626 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/25 1.SUS | 245,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250629 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/25 4.SUS | 305,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250625 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/25 1. ŠSUS | 136,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250628 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/25 2.SUS | 183,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250631 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 11/25 6.SUS | 188,59 bez DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250635 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 11/2025 | 162,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.12.2025 | 05.12.2025 | 9.4.2026 | |
| 20250634 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 11/2025 | 433,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.12.2025 | 05.12.2025 | 9.4.2026 |