Faktúry 2025 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250150   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.03.-15.03.2025  241,75 
vrátane DPH
5611854131    19.03.2025  21.03.2025  26.3.2025 
20250151   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
53528654  Stravovacie poukážky 03/2025  7 675,31 
bez DPH
  35/02/2025,28.02.2025  25.03.2025  26.03.2025  31.3.2025 
20250152   Milan Džupin
D. Millyho 716/67, 089 01 Svidník
50920642  Interiérové vybavenie KB CDR  50,00 
vrátane DPH
  38/03/2025,03.03.2025  11.03.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250153   Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník
36478326  Kancelárske potreby CDR  51,06 
vrátane DPH
  09/01/2025,02.01.2025  01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250154   Peter Hriž EPRINT
8.mája 492/9, 089 01 Svidník
40808823  Náplne do tlačiarní-prevádzka  533,00 
bez DPH
  42/03/2025,06.03.2025  01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250155   VELKO, s.r.o.
Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník
17075157  Materiál na opravu a údržbu RD  205,13 
vrátane DPH
  39/03/2025,03.03.2025  01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250156   Jaroslav Hrinko
Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce
41704819  Materiál na opravu a údržbu RD  51,60 
vrátane DPH
  43/03/2025,06.03.2025  01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250157   ŠJ pri ZŚ Komenského Svidník
Komenského 307/22, 089 01 Svidník
36158411  Stravné, RN 03/2025  282,40 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250158   Základná škola
Komenského 307/22, 089 01 Svidník
36158411  Poplatok za ŠKD 01-06/2025  288,00 
bez DPH
    01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250159   ŠJ pri ZŠ 8.mája Svidník
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné 03/2025  202,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250160   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 03/2025  264,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250161   PhDr. Jozef Vorobel, PhD.
Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov
37651161  Skupinová supervízia  480,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie     11.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250162   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025  147,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    01.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
20250163   Ing. Ivo Virgala
8.mája 637/31, 089 01 Svidník
54715717  Bezpečnostnotechnická služba 01,02,03/2025  150,00 
bez DPH
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024    02.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250164   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2025  61,50 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    02.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250165   Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné KB CDR 01.01.-31.03.2025  1 542,10 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    02.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250166   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 1.SUS  215,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250167   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 2.SUS  241,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250168   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 4.SUS  410,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250169   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 5.SUS  249,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250170   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 1.ŠSUS  136,52 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250171   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 2.ŠSUS  181,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250172   M.J. spol. s r.o.
MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník
36471178  Zdravotnícky materiál 03/2025  186,30 
vrátane DPH
  06/01/2025,02.01.2025  03.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250173   Spojená škola internátna
Partizánska 52, 089 01 Svidník
42090211  Stravné 03/2025  332,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250174   Materská škola
Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník
42236436  Stravné 03/2025  24,70 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250175   Materská škola, Ul. 8.mája 500/53
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 03/2025  72,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250176   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu RD  106,56 
vrátane DPH
  40/03/2025,03.03.2025  04.04.2025  15.04.2025  28.4.2025 
20250177   ALNA SK s.r.o.
Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu RD  47,10 
vrátane DPH
  40/03/2025,03.03.2025  04.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250178   ŠJ pri MŠ
Vyšný Mirošov
00331244  Stravné 03/2025  108,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250179   Spojená škola internátna Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné 03/2025  39,60 
bez DPH
Zmluva o stravovaní    07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250180   Spojená škola internátna Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Ubytovanie 03/2025  10,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní    07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250181   MZ-DIELY, s.r.o.
Poštová 233 089 01 Svidník
00000207  Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY  207,87 
vrátane DPH
  50/04/2025,01.04.2025  07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250182   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2025 KB CDR  355,32 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.04.2025  15.04.2025  28.4.2025 
20250183   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2025 V. Písaná 1  30,44 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250184   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 6.SUS  228,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    09.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250185   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.03.-31.03.2025  775,35 
vrátane DPH
5611854131    08.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250186   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 03/2025 1.SUS  75,85 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    08.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250187   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2025 ZP  85,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250188   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 04/2025 5.SUS ZP  78,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.04.2025  15.04.2025  28.4.2025 
20250189   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00051865  Elektrina 04/2025 6.SUS ZP  73,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    01.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť