Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250102   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2025 1.ŠSUS  164,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    03.03.2025  13.03.2025  21.3.2025 
20240778   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 2.ŠSUS  229,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240777   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 1.ŠSUS  103,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240782   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 4.SUS  330,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240779   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 6.SUS  197,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240780   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 5.SUS  208,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240781   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 2.SUS   280,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240776   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 1.SUS  152,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20250171   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 2.ŠSUS  181,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    07.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250184   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 03/2025 6.SUS  228,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    09.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
20250100   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2025 5.SUS  238,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    03.03.2025  13.03.2025  21.3.2025 
20250099   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2025 4.SUS  318,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    03.03.2025  13.03.2025  21.3.2025 
20250098   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2025 2.SUS  235,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    03.03.2025  13.03.2025  21.3.2025 
20250097   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2025 1.SUS  179,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    03.03.2025  13.03.2025  21.3.2025 
20250103   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 02/2025 2.ŠSUS  182,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    03.03.2025  13.03.2025  21.3.2025 
20250059   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 2.SUS  275,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250060   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 4.SUS  279,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250063   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 1.ŠSUS  164,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250064   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 1.SUS  181,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250061   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 5.SUS  216,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250062   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS  135,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250064   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS  260,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250206   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 05/2025  602,89 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    15.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
20250030   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 02/2025  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250148   SOŚ ekonomiky, hot. a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné za mesiac APRÍL 2025  602,89 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    19.03.2025  21.03.2025  26.3.2025 
20250092   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 03/2025, doplatok 01-02/2025  624,49 
bez DPH
Zmluva o nájme č.1/2019    19.02.2025  26.02.2025  28.2.2025 
20240775   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    31.12.2025  13.01.2025  20.2.2025 
20240771   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 10/2024  138,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT    03.10.2025  13.01.2025  20.2.2025 
20250162   Prameň Bystrina, s.r.o.
Hurbanova 20, 085 01 Bardejov
31727981  Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025  147,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    01.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
20250160   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 03/2025  264,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    01.04.2025  04.04.2025  28.4.2025 
20250113   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 02/2025  233,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    04.03.2025  07.03.2025  21.3.2025 
20250041   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 01/2025  61,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.02.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250014   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56/56, 089 01 Svidník
31675361  Káblové rozvody za I. polrok 2025  365,31 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody    14.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250010   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 01/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe 01.01.2025    09.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250199   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 04/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    08.04.2025  15.04.2025  29.4.2025 
20250131   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 03/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    10.03.2025  14.03.2025  21.3.2025 
20250084   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 02/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021    10.02.2025  14.02.2025  21.2.2025 
20250179   Spojená škola internátna Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné 03/2025  39,60 
bez DPH
Zmluva o stravovaní    07.04.2025  11.04.2025  28.4.2025 
20250108   Spojená škola internátna Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Stravné 02/2025  19,75 
bez DPH
Zmluva o stravovaní    03.03.2025  07.03.2025  21.3.2025 
20250208   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 04/2025  189,00 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č.OZ 07/2024    15.04.2025  23.04.2025  29.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na

Print