
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250124 | KOLCUN OPTIK s.r.o. Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Dioptrické okuliare 4.SUS | 143,05 vrátane DPH |
32/02/2025,10.02.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250123 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Vitamíny SUS | 307,88 vrátane DPH |
16/02/2025,03.02.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250122 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 02/2025 | 592,64 vrátane DPH |
16/02/2025,03.02.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250121 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 02/2025 | 298,27 vrátane DPH |
15/02/2025,03.02.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250120 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, RN 02/2025 | 88,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 02/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250118 | Spojená škola internátna Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 02/2025 | 257,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250117 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 02/2025 | 17,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250116 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 87,39 vrátane DPH |
18//02/2025,03.02.2025 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250115 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PM 16.02.-28.02.2025 | 803,33 vrátane DPH |
5611854131 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250114 | Materská škola, Ul. 8.mája 500/53 Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 02/2025 | 22,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250113 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2025 | 233,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250112 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 230,95 vrátane DPH |
26/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250111 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby-prevádzka | 74,15 vrátane DPH |
19/02/2025,03.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250110 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 03/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250108 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Stravné 02/2025 | 19,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250107 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 02/2025 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250106 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 02/2025 | 120,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250105 | Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné 02/2025 | 200,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 28.02.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250104 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Výmena olejov Citroen JUMPY | 491,10 vrátane DPH |
30/02/2025,10.02.2025 | 27.02.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250103 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 2.ŠSUS | 182,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250102 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 1.ŠSUS | 164,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250101 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 6.SUS | 180,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250100 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 5.SUS | 238,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250099 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 4.SUS | 318,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250098 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 2.SUS | 235,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250097 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 02/2025 1.SUS | 179,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 03.03.2025 | 13.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Nákup telekomunikačnej techniky SUS | 10,00 vrátane DPH |
13789342 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250095 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.02.-15.02.2025. | 249,58 vrátane DPH |
5611854131 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250094 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 03/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 05/2024 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250093 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Režijné náklady 02-06/2025 | 50,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250092 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 03/2025, doplatok 01-02/2025 | 624,49 bez DPH |
Zmluva o nájme č.1/2019 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250091 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby 4.SUS | 31,10 vrátane DPH |
25/02/2025,10.02.2025 | 17.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 02/2025 | 374,10 vrátane DPH |
13789342 | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250089 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 02/2025 | 328,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250089 | Školská jedáleň Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 02/2025 | 328,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 21.2.2025 | ||
20250088 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 02/2025 | 102,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250087 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Čistenie kanalizačnej prípojky 2.SUS | 205,84 vrátane DPH |
22/02/2025,03.02.2025 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250086 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 02/2025 | 7 008,68 bez DPH |
14/02/2025,03.02.2025 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 |