
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250373 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné SUS CDR | 3061,73 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250363 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 V. Pisaná | 32,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250368 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2025 6. SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 31.5.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250386 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 07/2025 CDR SUS | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250361 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 07/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 31.03.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250362 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 KB CDR | 323,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250383 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 072025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250381 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody II.polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250377 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor.sk On-line mot. voz. 06/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250378 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 01.04 - 04.-30.06 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2022 | 10.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250371 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefóny poplatok 07/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250369 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Bezpečnosť technická služba 01.04 -30.06.2025 | 150,00 vrátane DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250385 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok II Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o PZS | 14.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250380 | 7.7.2025 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 06/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250374 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné KB CDR | 1465,36 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250341 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.SUS | 181,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250346 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2025 1.ŠSUS | 193,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250345 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 6.SUS | 171,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250343 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.ŠSUS | 164,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250342 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 0625 4.SUS | 322,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 4.7.2025 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 1.SUS | 218,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250344 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárske výrobky 06/25 5.SUS | 208,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250293 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.05.-31.05.2025 | 796,79 vrátane DPH |
5611854131 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250299 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/202 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250304 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 Vyšná Pisaná | 43,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250305 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 KB CDR | 343,46 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250302 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 06/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250309 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 5. SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250310 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 6. SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 31.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250303 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn06/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 05.05.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250308 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250307 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 | 64,33 bez DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250294 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 05/2025 | 147,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 30.5.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250306 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 | 67,93 bez DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 05/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250319 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot. vozidlá 05/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva !COMPLETE" o poskytovaní služieb el. monitoring | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250340 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 062025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250279 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 2.ŠSUS | 100,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 |