
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250063 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.ŠSUS | 164,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250064 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 1.SUS | 181,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250061 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 5.SUS | 216,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250062 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS | 135,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250064 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS | 260,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 05.02.2025 | 13.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250041 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250042 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája Svidník 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné 01/2025 | 177,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250040 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250036 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí od 01.03.2025-28.02.2026 | 303,43 vrátane DPH |
511006650í | 14.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250046 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 01/2025 | 32,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250035 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 01.03.2025-28.02.2026 | 408,25 vrátane DPH |
511006660 | 14.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250043 | Základná škola Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 01/2025 | 222,20 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250030 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 02/2025 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250033 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 02/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č.OZ 05/2024 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250032 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 01/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č. OZ 05/2024 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250029 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Demontáž Peugeot 407, remontáž R-Trafic | 70,11 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250031 | Základná škola 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Poplatok ŠKD 01-06/2025 | 138,00 bez DPH |
23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | ||
20250034 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie profesnej zodpovednosti 11.09.2024-11.12.2024 | 15,07 vrátane DPH |
7300211997 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2025 | 198,75 vrátane DPH |
5611854131 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250019 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.-31.12.2024 2.SUS | 167,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250021 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.-31.12.2024 | 48,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250023 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 01.10.2024-31.12.2024 | 1 459,90 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 02.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250018 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 1.SUS | 75,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250024 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 29.06.- 31.12.2024 RD | 2520,87 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 02.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250026 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2024 | 476,70 vrátane DPH |
5611854131 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250017 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 Vyšná Písaná 1 | 30,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250020 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.-31.12.2024 5.SUS | 60,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250022 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 4.SUS | 72,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 12/2024 | 171,79 vrátane DPH |
4030286001 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250016 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2024 KB CDR | 336,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250011 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, režijné náklady 01/2025 | 135 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250014 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250009 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 01/2025 | 373,60 vrátane DPH |
13789342 | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250012 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatky ŠKD 01.01.-30.06.2025 | 609,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
2530001 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
Pracovné stretnutie ekonomicko-prevádzkových zamestnancov | 140,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | ||
20240778 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 2.ŠSUS | 229,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240777 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 1.ŠSUS | 103,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240782 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 4.SUS | 330,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240779 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 12/2024 6.SUS | 197,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 20.2.2025 |