Faktúry 2025 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250063   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 1.ŠSUS  164,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250064   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 1.SUS  181,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250061   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 5.SUS  216,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250062   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS  135,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250064   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 01/2025 2.ŠSUS  260,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024    05.02.2025  13.02.2025  21.2.2025 
20250041   DASPOL s.r.o.
Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec
31726178  Služby v oblasti IT 01/2025  61,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022    03.02.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250042   Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája Svidník
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné 01/2025  177,70 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.02.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250040   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2025  61,50 
vrátane DPH
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    03.02.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250036   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí od 01.03.2025-28.02.2026  303,43 
vrátane DPH
511006650í    14.01.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250046   Materská škola
Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník
42236428  Stravné 01/2025  32,30 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    04.02.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250035   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie budov 01.03.2025-28.02.2026  408,25 
vrátane DPH
511006660    14.01.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250043   Základná škola
Komenského 307/22, 089 01 Svidník
36158411  Stravné, RN 01/2025  222,20 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    03.02.2025  05.02.2025  21.2.2025 
20250030   SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
36155993  Nájomné 02/2025  592,09 
bez DPH
Zmluva o nájme č. 1/2019    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250033   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 02/2025  50,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní č.OZ 05/2024    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250032   Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie 01/2025  50,00 
bez DPH
Zmluva o ubytovaní č. OZ 05/2024    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250029   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  Demontáž Peugeot 407, remontáž R-Trafic  70,11 
vrátane DPH
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250031   Základná škola
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Poplatok ŠKD 01-06/2025  138,00 
bez DPH
    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250034   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie profesnej zodpovednosti 11.09.2024-11.12.2024  15,07 
vrátane DPH
7300211997    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250065   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01.01.-15.01.2025  198,75 
vrátane DPH
5611854131    23.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
20250019   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.01.-31.12.2024 2.SUS  167,30 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    15.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250021   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.01.-31.12.2024  48,75 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    15.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250023   Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 01.10.2024-31.12.2024  1 459,90 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    02.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250018   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2024 1.SUS  75,66 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    15.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250024   Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 29.06.- 31.12.2024 RD  2520,87 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    02.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250026   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.12.-31.12.2024  476,70 
vrátane DPH
5611854131    07.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250017   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2024 Vyšná Písaná 1  30,76 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    15.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250020   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.01.-31.12.2024 5.SUS  60,30 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    15.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250022   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2024 4.SUS  72,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    15.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok internet 12/2024  171,79 
vrátane DPH
4030286001    07.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250016   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2024 KB CDR  336,65 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    15.01.2025  22.01.2025  20.2.2025 
20250011   SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu
Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
00893692  Stravné, režijné náklady 01/2025  135 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    15.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250014   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56/56, 089 01 Svidník
31675361  Káblové rozvody za I. polrok 2025  365,31 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody    14.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250009   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  Telefónny poplatok 01/2025  373,60 
vrátane DPH
13789342    14.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250010   VOSPOL, s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 01/2025  13,20 
vrátane DPH
Zmluva o službe 01.01.2025    09.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
20250012   Základná škola
Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník
35509082  Poplatky ŠKD 01.01.-30.06.2025  609,00 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní    15.01.2025  21.01.2025  20.2.2025 
2530001   Fórum zamestnancov CDR SR
Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
  Pracovné stretnutie ekonomicko-prevádzkových zamestnancov  140,00 
bez DPH
Pozvánka na stretnutie    14.01.2025  14.01.2025  20.2.2025 
20240778   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 2.ŠSUS  229,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240777   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 1.ŠSUS  103,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240782   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 4.SUS  330,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
20240779   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2024 6.SUS  197,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023    31.12.2024  14.01.2025  20.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť