
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250207 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2025 | 416,76 vrátane DPH |
13789342 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250147 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 03/2025 | 505,70 vrátane DPH |
13789342 | 12.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 20250096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Nákup telekomunikačnej techniky SUS | 10,00 vrátane DPH |
13789342 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 20250090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 02/2025 | 374,10 vrátane DPH |
13789342 | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 20250009 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 01/2025 | 373,60 vrátane DPH |
13789342 | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250531 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250471 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250411 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 1.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250370 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 1.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250299 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/202 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250218 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250164 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250110 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 03/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250040 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250444 | Peter Bochnovič, s.r.o Nižný Orlík 110, 09011 |
54317690 | Oprava R-Trafic SK 806 BH | 708,07 vrátane DPH |
82/05/2025,02.05.2025 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 2025410 | Peter Bochnovič, s.r.o Nižný Orlík 110, 09011 |
54317690 | Oprava mot. voz R. Trafic SK 806BH | 245,48 vrátane DPH |
131/08/2025, 01.08..2025 | 15.8.2025 | 20.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250612 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery pre SUS | 190,00 bez DPH |
187/11/2025,01.11.2025 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250557 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarni-prevádzka | 116,00 bez DPH |
173/10/2025 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250461 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
Toner Brother-sociálny úsek | 98,00 bez DPH |
15/08/2025, 01.08.2025 | 4.9.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | ||
| 20250277 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarne 5.SUS | 72,00 bez DPH |
86/05/2025,15.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.ô2025 | 13.6.2025 | |
| 20250245 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarní-prevádzka | 422,00 bez DPH |
74/05/2025,02.05.2025 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250204 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarne 6.SUS | 68,00 bez DPH |
51/04/2025,11.04.2025 | 14.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250154 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-prevádzka | 533,00 bez DPH |
42/03/2025,06.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250083 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne KB CDR | 352,00 bez DPH |
24/02/2025,03.02.2025 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250006 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/7, 089 01 Svidník |
40808823 | Náplne do tlačiarní-SUS, prevádzka | 286,00 bez DPH |
03/01/2025,02.01.2025 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250556 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250489 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250276 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia 4.SUS, 6.SUS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
| 20250213 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia 1.ŠSUS, 2.ŠSUS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 23.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250161 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia | 480,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 11.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 2530003 | PIENINY Kúpele Pieniny Hrnčiarska 29, 040 01 Košice |
36821063 | Metodické stretnutie vychovávateľov | 193,00 vrátane DPH |
Pozvánka na stretnutie | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250562 | PNEUPEX, spol. s r.o. Festivalová 416/1, 089 01 Svidník |
36495816 | Prezutie a usklad. pneumatík mot. voz. | 506,69 vrátane DPH |
162/10/2025, 01.10.2025 | 21.10.2025 | 24.10.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250264 | PNEUPEX, spol. s r.o. Festivalová 416/1, 089 01 Svidník |
36495816 | Prezutie pneumatík motorových vozidiel | 360,73 vrátane DPH |
75/05/2025,02.05.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
| 20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2025 | 47,12 vrátane DPH |
47/04/2025,01.04.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250445 | Radoslav Krajňak Vyšný Orlík 113 |
44046570 | Pokládka plávajúcej podlahy | 676,50 bez DPH |
133/08/2025, 14.08.2025 | 19.08.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 |