
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250386 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 07/2025 CDR SUS | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250361 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 07/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 31.03.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250362 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 KB CDR | 323,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250383 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 072025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250381 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody II.polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250357 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 37,00 vrátane DPH |
99/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250358 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 81,12 vrátane DPH |
96/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250379 | Jaco, s.r.o. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník |
48106836 | SWitch TP-link 1GBIT | 305,00 vrátane DPH |
100/06/2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250377 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor.sk On-line mot. voz. 06/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250348 | OPTIMAL SK, s r.o. Štefánikova 75, 085 01 Bardejov |
36482463 | Interiérové vybavenie | 251,80 vrátane DPH |
104/06/2025, 04.06.2025 | 30.6.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250378 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 01.04 - 04.-30.06 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2022 | 10.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250371 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefóny poplatok 07/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250369 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Bezpečnosť technická služba 01.04 -30.06.2025 | 150,00 vrátane DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250382 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 07/2025 | 6343,31 vrátane DPH |
112/072025, 01.07.2025 | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250385 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok II Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o PZS | 14.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250380 | 7.7.2025 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 06/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250374 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné KB CDR | 1465,36 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250341 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.SUS | 181,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250346 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2025 1.ŠSUS | 193,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250345 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 6.SUS | 171,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250343 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.ŠSUS | 164,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250342 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 0625 4.SUS | 322,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 4.7.2025 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 1.SUS | 218,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250344 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárske výrobky 06/25 5.SUS | 208,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250293 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.05.-31.05.2025 | 796,79 vrátane DPH |
5611854131 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250297 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál ma opravu a údržbu RD | 190,91 vrátane DPH |
70/05/2025, 2.5.2025 | 3.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250299 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/202 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250304 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 Vyšná Pisaná | 43,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250305 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 KB CDR | 343,46 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250300 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 05/2025 | 213,92 vrátane DPH |
62/05/2025, 02.05.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250302 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 06/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250309 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 5. SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250310 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 6. SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 31.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250312 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické čistiace potreby 05/20 | 196,60 vrátane DPH |
66/05/2025,02.05.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250314 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 260,90 vrátane DPH |
65/05/2025, 02.05.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250303 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn06/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 05.05.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250308 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250311 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 228,90 vrátane DPH |
69/05/2025, 02.05.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 |