
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250451 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 08/2025 | 174,99 vrátane DPH |
4030286001 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250430 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 07/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 7.08.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
20250380 | 7.7.2025 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 06/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 05/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250231 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 04/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250196 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 03/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 02/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 01/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 12/2024 | 171,79 vrátane DPH |
4030286001 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250479 | Tyflocomp s.r.o Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | Písací stroj pre nevidiacich 1.ŠSUS | 1120,00 vrátane DPH |
140/08/2025, 26.08.2025 | 01.09.2025 | 19.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250486 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2025 | 417,54 vrátane DPH |
13789342 | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250450 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 07.08/2025 KI | 840,00 vrátane DPH |
13789342 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250262 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 05/2025 | 416,40 vrátane DPH |
13789342 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
20250207 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2025 | 416,76 vrátane DPH |
13789342 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250147 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 03/2025 | 505,70 vrátane DPH |
13789342 | 12.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Nákup telekomunikačnej techniky SUS | 10,00 vrátane DPH |
13789342 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250090 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 02/2025 | 374,10 vrátane DPH |
13789342 | 13.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250009 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 01/2025 | 373,60 vrátane DPH |
13789342 | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250473 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 09/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250419 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 08/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 5.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
20250371 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefóny poplatok 07/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250302 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 06/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250244 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 05/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250197 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250132 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250068 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250002 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250470 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatok ŠKD 09/2025-1/2026 | 350,00 bez DPH |
Správa o úhrade poplatku | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250251 | ŠJ pri IV.ZŠ Svidník Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 04/2025 | 521,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250193 | ŠJ pri IV.ZŠ Svidník Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 03/2025 | 563,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250142 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 02/2025 | 421,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250080 | ŠJ pri IV. ZŠ Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, RN 01/2025 | 543,60 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250012 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatky ŠKD 01.01.-30.06.2025 | 609,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240783 | Dušan Kuzma Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
35244976 | Dodávka a montáž zámkovej dlažby CDR | 1 143,18 vrátane DPH |
278/12/2024,15.12.2024 | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250488 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby do SUS | 1777,15 vrátane DPH |
109/06/2025, 23.06.2025 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250447 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hyg. čistiace potreby KB CDR | 31,00 vrátane DPH |
129/08/2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
2025424 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hyg. čistiace a kanc. potreby | 179,00 vrátane DPH |
117/07/2025 1.7.2025 | 04.08.2025 | 0200250424 | 17.9.2025 | |
20250352 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické čistiace potreby | 127,98 vrátane DPH |
97/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250312 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické čistiace potreby 05/20 | 196,60 vrátane DPH |
66/05/2025,02.05.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250268 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelárske potreby | 40,00 vrátane DPH |
80/05/2025,02.05.2025 | 14.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 |