
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250491 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 10/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 19.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250490 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 09/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
2530004 | Fórum zamestnancov CDR SR Mestský úrad Liptovský Mikuláš |
Konferencia PNR | 20,00 bez DPH |
Pozvánka na konferenciu | 24.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | ||
20250493 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.09. - 15.09.2025 | 307,62 vrátane DPH |
5611854131 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250492 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 09/2025 | 89,07 vrátane DPH |
154/09/2025, 17.09.2025 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250486 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 09/2025 | 417,54 vrátane DPH |
13789342 | 17.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250488 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby do SUS | 1777,15 vrátane DPH |
109/06/2025, 23.06.2025 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250483 | MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík |
44971214 | OOPP Veronika Gogová 5.SUS | 61,25 vrátane DPH |
151/09/2025, 01.09.2025 | 16.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250487 | MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík |
44971214 | OOPP Eva Martonová 5.SUS | 50,97 vrátane DPH |
155/09/2025, 17.09.2025 | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250484 | MARTEX EU, s.r.o. Vyšný Orlík 149, 090 11 Vyšný Orlík |
44971214 | OOPP Franko Marton 5.SUS | 64,70 vrátane DPH |
152/09/2025, 01.09.2025 | 16.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250485 | Základná škola 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Poplatok ŠKD 9-12/2025 | 108,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 16.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250489 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 18.09.2025 | 26.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250482 | Marian Mašša Kapišová 50 Kapišová 58, 090 01 Kapišová |
34239375 | Oprava vstupnej brány do areálu CDR | 3045,00 bez DPH |
119/07/2025, 01.07.2025 | 13.8.2025 | 25.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250481 | Abelon, s.r.o. Hrnčiarska 2180/34B, 091 01 Stropkov |
50743180 | Server doména 8.9.24 -8.9.25 | 1200,48 vrátane DPH |
Licencia | 12.8.2025 | 23.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250480 | LiberaTerrra, s.r.o. Levanduľová 14343/5 |
35927097 | Pracovné zošity pre SUS | 50,00 vrátane DPH |
Správa | 16.09.2025 | 22.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250479 | Tyflocomp s.r.o Sekulská 1, 841 04 Bratislava |
35709413 | Písací stroj pre nevidiacich 1.ŠSUS | 1120,00 vrátane DPH |
140/08/2025, 26.08.2025 | 01.09.2025 | 19.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250478 | Minister. vnútra SR Bratislava Pribinova 2, 81272 Bratislava |
00151866 | Pokuta za nedodržanie rýchlosti | 94,00 bez DPH |
Rozhodnutie MV SR | 16.09.2025 | 18.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250440 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 6.SUS | 296,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250439 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 5.SUS | 55,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250438 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 4.SUS | 456,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250437 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 2.SUS | 49,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250442 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 2.ŠSUS | 69,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250441 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 1.ŠSUS | 153,09 bez DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250436 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 1.SUS | 179,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250466 | Spojená škola int. Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 10/2025 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č. OZ 08/2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250467 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 09/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č. OZ 08/2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250468 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 09/2025 | 519,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 04/2025 | 10.9.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250469 | Stredná priem. škola Bardejov Komenského 5, 08542 Bardejov |
00161705 | Ubytovanie 06/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250453 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor sk On-line mot. voz. 08/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250457 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2025 4. SUS | 47,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250463 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2025 5.SUS, ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250447 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hyg. čistiace potreby KB CDR | 31,00 vrátane DPH |
129/08/2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250444 | Peter Bochnovič, s.r.o Nižný Orlík 110, 09011 |
54317690 | Oprava R-Trafic SK 806 BH | 708,07 vrátane DPH |
82/05/2025,02.05.2025 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250465 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. NašaStrava 09/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250472 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 09/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250452 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál a zhotovenie kľúčov | 210,65 vrátane DPH |
81/05/2025, 02.05.2025 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250451 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 08/2025 | 174,99 vrátane DPH |
4030286001 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250450 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 07.08/2025 KI | 840,00 vrátane DPH |
13789342 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250448 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 113,70 vrátane DPH |
130/08/2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
20250460 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 09/2025 | 7183,15 vrátane DPH |
141/09/2025, 01.09.2025 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 |