
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250356 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 06/2025 | 326,88 vrátane DPH |
94/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250339 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 15.06-30.06.2025 | 834,95 vrátane DPH |
5611854131 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250364 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 1.SUS | 65,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250365 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 4.SUS | 60,19 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250366 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2025 5.SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250367 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2025 2.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250370 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 1.07.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250373 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné SUS CDR | 3061,73 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250363 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 V. Pisaná | 32,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250375 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Laboratórne analýzy pitnej vody | 93,43 vrátane DPH |
102/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250368 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2025 6. SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 31.5.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250384 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žúmp V. Pisaná | 148,08 vrátane DPH |
101/06/2025 | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250359 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Kontrola hasiacich prístrojov | 183,00 bez DPH |
105/06/2025, 4.6.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250352 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické čistiace potreby | 127,98 vrátane DPH |
97/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250355 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky 06/2025 | 153,10 bez DPH |
93/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250386 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 07/2025 CDR SUS | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250361 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 07/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 31.03.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250362 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 KB CDR | 323,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250383 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 072025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250381 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody II.polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 9.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250357 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 37,00 vrátane DPH |
99/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250358 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 81,12 vrátane DPH |
96/06/2025, 04.06.2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250379 | Jaco, s.r.o. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník |
48106836 | SWitch TP-link 1GBIT | 305,00 vrátane DPH |
100/06/2025 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250377 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor.sk On-line mot. voz. 06/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250348 | OPTIMAL SK, s r.o. Štefánikova 75, 085 01 Bardejov |
36482463 | Interiérové vybavenie | 251,80 vrátane DPH |
104/06/2025, 04.06.2025 | 30.6.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250378 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Výkon technika PO 01.04 - 04.-30.06 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2022 | 10.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250371 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefóny poplatok 07/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250369 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Bezpečnosť technická služba 01.04 -30.06.2025 | 150,00 vrátane DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250382 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 07/2025 | 6343,31 vrátane DPH |
112/072025, 01.07.2025 | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250385 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok II Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o PZS | 14.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250380 | 7.7.2025 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 06/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 7.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250374 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné KB CDR | 1465,36 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250341 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.SUS | 181,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250346 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/2025 1.ŠSUS | 193,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250345 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 6.SUS | 171,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250343 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 2.ŠSUS | 164,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250342 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 0625 4.SUS | 322,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
4.7.2025 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 06/25 1.SUS | 218,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 | |
20250344 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárske výrobky 06/25 5.SUS | 208,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2025 | 4.7.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |