
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250085 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie prepravovaných osôb 17.01.2025-16.01.2026 | 509,56 vrátane DPH |
080000591 | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250036 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie hnuteľných vecí od 01.03.2025-28.02.2026 | 303,43 vrátane DPH |
511006650í | 14.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250035 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie budov 01.03.2025-28.02.2026 | 408,25 vrátane DPH |
511006660 | 14.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250034 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie profesnej zodpovednosti 11.09.2024-11.12.2024 | 15,07 vrátane DPH |
7300211997 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250177 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 47,10 vrátane DPH |
40/03/2025,03.03.2025 | 04.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250176 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 106,56 vrátane DPH |
40/03/2025,03.03.2025 | 04.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250053 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 119,31 vrátane DPH |
08/01/2025,02.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250052 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Elektrospotrebiče 5.SUS, 6.SUS | 498,90 vrátane DPH |
12/01/2025,10.01.2025 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250104 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Výmena olejov Citroen JUMPY | 491,10 vrátane DPH |
30/02/2025,10.02.2025 | 27.02.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250202 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Paušálny poplatok I.Q 2025 | 221,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250195 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot.vozidlá 03/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250128 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line mot.vozidiel 02/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250081 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line motorové vozidlá 01/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250029 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Demontáž Peugeot 407, remontáž R-Trafic | 70,11 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250007 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitor.SK On-line motorové vozidlá 12/2024 | 50,40 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el. monitorig | 31.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250160 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 03/2025 | 264,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250113 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2025 | 233,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250041 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250037 | DLC s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | Dezinsekcia priestorov 6.SUS | 493,27 vrátane DPH |
02/01/2025,02.01.2025 | 29.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250027 | DLC s.r.o. Sabinovská 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | Dezinsekcia priestorov 6.SUS | 403,65 vrátane DPH |
02/01/2025,02.01.2025 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20240783 | Dušan Kuzma Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
35244976 | Dodávka a montáž zámkovej dlažby CDR | 1 143,18 vrátane DPH |
278/12/2024,15.12.2024 | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250145 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Revízia plynových kotlov KB CDR | 1 365,30 vrátane DPH |
23/02/2025,03.02.2025 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250209 | FEBA PROJEKT s.r.o. Štefánikova 3163 085 01 Bardejov |
44655975 | Kancelárske potreby Ambulancia Bardejov | 159,88 vrátane DPH |
41/03/2025,03.03.2025 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
2630002 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | Stretnutie kultúrnych a športových referentov | 90,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
2530001 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
Pracovné stretnutie ekonomicko-prevádzkových zamestnancov | 140,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 14.01.2025 | 14.01.2025 | 20.2.2025 | ||
20250163 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Bezpečnostnotechnická služba 01,02,03/2025 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250008 | Ing. Ivo Virgala 8.mája 637/31, 089 01 Svidník |
54715717 | Bezpečnostná služba 01.10.-31.12.2024 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 02.07.2024 | 09.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250111 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace potreby-prevádzka | 74,15 vrátane DPH |
19/02/2025,03.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250091 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby 4.SUS | 31,10 vrátane DPH |
25/02/2025,10.02.2025 | 17.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250039 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické, čistiace, kancelárske a maliarske potreby | 170,19 vrátane DPH |
07/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250038 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Školské potreby pre novoprijaté deti 1.SUS | 58,97 vrátane DPH |
11/01/2025,10.01.2025 | 28.01.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250191 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 03/2025 | 555,35 vrátane DPH |
37/03/2025,03.03.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250201 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, poplatky za lieky 03/2025 | 132,85 vrátane DPH |
36/03/2025,03.03.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250121 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 02/2025 | 298,27 vrátane DPH |
15/02/2025,03.02.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250122 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 02/2025 | 592,64 vrátane DPH |
16/02/2025,03.02.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250123 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Vitamíny SUS | 307,88 vrátane DPH |
16/02/2025,03.02.2025 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250045 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 01/2025 | 363,92 vrátane DPH |
05/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250044 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky, recepty 01/2025 | 167,89 vrátane DPH |
04/01/2025,02.01.2025 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250156 | Jaroslav Hrinko Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 51,60 vrátane DPH |
43/03/2025,06.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 |