
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250165 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné KB CDR 01.01.-31.03.2025 | 1 542,10 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250145 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Revízia plynových kotlov KB CDR | 1 365,30 vrátane DPH |
23/02/2025,03.02.2025 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
20250066 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.01.-31.01.2025 | 1 035,32 vrátane DPH |
5611854131 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250023 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 01.10.2024-31.12.2024 | 1 459,90 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 02.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
20240783 | Dušan Kuzma Duklianska 644/15, 089 01 Svidnk |
35244976 | Dodávka a montáž zámkovej dlažby CDR | 1 143,18 vrátane DPH |
278/12/2024,15.12.2024 | 30.12.2024 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
325003 | Svidník-mesto Sovietskych hrdinov 2008/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Daň z nehnuteľností 2025 | 2 843,98 bez DPH |
Rozhodnutie č.6971 | 02.05.2025 | 13.05.2025 | 19.5.2025 | |
325004 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok komunálny odpad 2025 KB CDR Partizánska 306/6 Svidník | 3 564,00 bez DPH |
Platobný výmer o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 21.5.2025 | |
20250198 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 04/2025 | 3 871,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.04.2025 | 15.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250082 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 02/2025 | 3 871,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 31.01.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250266 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 05/2025 | 7 723,95 bez DPH |
61/04/2025,30.04.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
20250205 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 04/2025 | 7 965,72 bez DPH |
44/03/2025,31.03.2025 | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250151 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 03/2025 | 7 675,31 bez DPH |
35/02/2025,28.02.2025 | 25.03.2025 | 26.03.2025 | 31.3.2025 | |
20250086 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 02/2025 | 7 008,68 bez DPH |
14/02/2025,03.02.2025 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250028 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 01/2025 | 7 393,04 vrátane DPH |
01/01/2025,02.01.2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250371 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefóny poplatok 07/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
20250302 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 06/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
20250244 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 05/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250197 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250132 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 03/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250068 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250002 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250254 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 04/2025 | 10,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250180 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 03/2025 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
20250107 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 02/2025 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250096 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Nákup telekomunikačnej techniky SUS | 10,00 vrátane DPH |
13789342 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
20250049 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie 01/2025 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 05.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250003 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 01/2025 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte pri OUI | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
20250255 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 05/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250131 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
20250034 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie profesnej zodpovednosti 11.09.2024-11.12.2024 | 15,07 vrátane DPH |
7300211997 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
20250117 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 02/2025 | 17,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250078 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 01/2025 | 17,10 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
20250267 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 05/2025 | 19,09 bez DPH |
73/05/2025,02.05.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
20250108 | Spojená škola internátna Levoča Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Stravné 02/2025 | 19,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250114 | Materská škola, Ul. 8.mája 500/53 Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 02/2025 | 22,80 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
20250383 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 072025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 |