
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120038 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80 |
33098786 | optický materiál za august-december 2011 | 41,98 vrátane DPH |
05/2011 | 13.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120038 | Milan Hirčko Očná optika Centrálna 694/80 089 01 Svidník |
33098786 | optický materiál august-december 2011 | 41,98 vrátane DPH |
05/2011 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120039 | OU internátne Snina Palárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov za mesiac 01/2012 | 43,16 bez DPH |
105/2011 | 17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120040 | OU internátne Snina Palárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov za mesiac 02/2012 | 43,16 bez DPH |
105/2011 | 17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120041 | Ing. Dana Hlivjaková - DROGÉRIA D. Millyho 580/59 089 01 Svidník |
35247916 | vianočné darčeky pre 9 samostatných skupín | 1 663,20 vrátane DPH |
159/2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120042 | Alojz Andraščík ALNA-A D. Millyho 815/71 089 01 Svidník |
17216044 | priemyselný tovar | 1 771,96 vrátane DPH |
16/2011 zo dňa 23.02.2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120043 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23 A Žilina 1 |
31592503 | Finančný spravodajca | 21,19 vrátane DPH |
17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | ||
20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120044 | NHT. s.r.o. Kapišová 124 |
45354375 | nákup pneumatík a servisné práce | 211,98 vrátane DPH |
06/2012 | 19.01.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120045 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2438,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva r. 2003 | 10.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120046 | Súkromná stredná odborná škola Pod Kalváriou 36 080 01 prešov |
00686514 | ubytovanie a stravovanie žiačky za mesiac 01/2012 | 73,80 bez DPH |
17.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | ||
20120047 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónny poplatok za 01/2012 | 37,18 vrátane DPH |
141788/2007 | 23.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120048 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul. čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Úhrada kancelárskych potrieb za rok 2011 | 610,43 vrátane DPH |
10/2011 zo dňa 17.1.2011 | 23.01.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120049 | SOŠ arm. gen. Svobodu Svidník Bardejovská 715/18 089 01 Svidník |
00893692 | podanie stravy pre žiakov za 01, 02/2012 | 214,20 bez DPH |
25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 03.01.2012-15.01.2012 | 271,71 vrátane DPH |
25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120051 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie plynu 2011 | 6 484,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 02.03.2010 | 25.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120052 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 1 | 173,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120053 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny 01.01.2012-29.02.2012 sam. sk. 2 | 137,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120054 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny od 01.0.2012-29.02.2012 sam. sk. 3 | 197,00 vrátane DPH |
510025982/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120055 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012 | 427,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 30.01.2012 | 03.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120056 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Úhrada PHL od 15.01.2012 do 31.02.2012. | 488,47 vrátane DPH |
09.02.2012 | 02.03.2012 | 3.8.2012 | ||
20120057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2 386,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 01.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120058 | SPŠ Bardejov Komenského 5 085 01 Bardejov |
00161705 | ubytovanie 01, 02, 03/2012 | 60,00 bez DPH |
03.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120059 | ŠJ-ŠI pri SPŠ Komenského 5 085 01 Bardejov |
00161705 | úhrada stravy za mesiac 12/2011 | 25,36 bez DPH |
03.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120060 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Karpatská 089 01 Svidník |
00198863 | úhrada stravy za 02/2012 | 16,15 bez DPH |
02.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120061 | Cirkevná ZŠ sv. Juraja Sov. hrdinov 819/111 089 01 Svidník |
31942806 | úhrada stravy pre deti za mesiac január 2012 | 72,71 bez DPH |
02.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120062 | Marcel Strapec Beňadická 15 851 06 Bratislava |
7903106178 | ubytovanie žiačky za mesiac február 2012 | 92,00 bez DPH |
zmluva zo dňa 29.08.2012 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120064 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012, sam. sk. 4 | 208,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120065 | Vsl. energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
36211222 | dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2012-29.02.2012 | 1 240,00 vrátane DPH |
5100259582/2005 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120066 | Peter Hriž EPRINT Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
40808823 | náplň cartidgov, tonery | 244,90 bez DPH |
14/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120067 | SVIDGAS, s.r.o. J. Gagarina 244 089 01 Svidník |
36464261 | stavebný materiál (oprava jedálne) | 29,50 vrátane DPH |
04/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120068 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava |
31331131 | kancelárske potreby | 30,74 vrátane DPH |
18/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120069 | LIBER TECH, s.r.o. T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník |
36474801 | tlačiareň pre sam. skupinu 2 | 60,00 vrátane DPH |
17/2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120070 | Darina Kačmárová Karpatská 754/8 |
00000089 | nákup kanc. potrieb | 19,92 bez DPH |
07/2012 | 01.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120071 | Rodičovské združenie pri SPŠ odevnej Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník |
17319617 | učebnica ruského jazyka pre študentku | 9,60 bez DPH |
06.02.2012 | 23.02.2012 | 3.8.2012 | ||
20120072 | Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky papier | 249,96 vrátane DPH |
15/2012 | 06.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120073 | OU internátne Palaárikova 1602/1 069 01 Snina |
00520624 | ubytovanie žiakov 03/2012 | 39,84 bez DPH |
105/2011 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120074 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 01/2012 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo 7.12.2009 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120075 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 5 | 14,12 vrátane DPH |
0547522508 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120076 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónny poplatok 01/2012, sam. sk. 4 | 22,49 vrátane DPH |
9900834972 | 09.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 |