
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120108 | Jozef Kriško Ľ. Štúra 462/1 089 01 Svidník |
37653393 | dovoz prebytočného majetku (Mlynky) | 162,00 bez DPH |
22/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120275 | Jozef Mičo-KOVMAK Poštová 233, 089 01 Svidník |
17212715 | Sklenárske a zámočnícke práce | 98,32 vrátane DPH |
65/2012 | 23.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120037 | JUMI-STAV spol. s r.o. Sov. hrdinov 411 089 01 Svidník |
36517216 | stavebný materiál | 43,20 vrátane DPH |
05/2012 | 19.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120481 | JUVENIA-EDUCATION, n.o. Levočská 866, 058 01 Poprad |
37886657 | Set Busy Bee 2 (sam. skupina 5) | 5,30 bez DPH |
142/2012 | 10.10.2012 | 19.10.2012 | 2.11.2012 | |
20120544 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1 |
00585441 | Zákonn poistenie motorových vozidiel od 09.12.2012 do 09.12.2013 | 79,20 bez DPH |
6566322399 zo dňa 24.11.2011 | 16.11.2012 | 19.11.2012 | 28.12.2012 | |
20120225 | Krídla s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Xeroxový papier | 249,96 vrátane DPH |
54/2012 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120072 | Krídla, s.r.o. Mierova 94 066 01 Humenné |
36466778 | kancelársky papier | 249,96 vrátane DPH |
15/2012 | 06.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120321 | LC TRADE, sr.o. Sov. hrdinov, 089 01 Svidník |
31677657 | Základné vybavenie pre profesionálnu rodinu | 628,00 vrátane DPH |
75/2012 | 18.06.201 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | |
20120164 | LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kuponov. | 2456,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 30.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120370 | Le CHeque Dejeuber s.r.o. Tomášikova 20, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1826,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva rok 2003 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 24.8.2012 | |
20120597 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2 316,60 vrátane DPH |
01/2003, zo dňa 20.11.2003 | 13.12.2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | |
20120515 | Le cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2456,60 vrátane DPH |
Zmluva z roku 2003 | 06.11.2012 | 19.11.2012 | 28.12.2012 | |
20120512 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny. | 1966,60 vrátane DPH |
Kom. zmluva z roku 2003 | 02.11.2012 | 06.11.2012 | 23.11.2012 | |
20120448 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny. | 2106,60 vrátane DPH |
Zmluva z roku 2003 | 28.09.2012 | 12.10.2012 | 31.10.2012 | |
20120405 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny 09/2012 | 1966,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 07.09.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120324 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2316,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 02.07.2012 | 09.07.2012 | 4.8.2012 | |
20120266 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 31.05.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120207 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2106,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 26.04.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2 386,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva 2003 | 01.02.2012 | 27.02.2012 | 3.8.2012 | |
20110738 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 2362,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva-12.11.2003 | 07.12.2011 | 05.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120110 | LE-CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomášikova 23, 821 01 Bratislava |
31396674 | Úhrada jedálnych kupónov | 2246,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva z roku 2003 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120045 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2438,60 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva r. 2003 | 10.01.2012 | 25.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120069 | LIBER TECH, s.r.o. T.H.Ševčenka 7/17 089 01 Svidník |
36474801 | tlačiareň pre sam. skupinu 2 | 60,00 vrátane DPH |
17/2012 | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120445 | Ľuboš Vachna ELCARTECH Sovietskych hrdinov 372/7, 089 01 Svidník |
44785577 | Oprava MGF Thomson | 10,00 bez DPH |
121/2012 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 4.10.2012 | |
20120596 | Ľuboš Vanda ELCARTECH Sov. hrdinov 372/7, 089 01 Svidník |
44785577 | Oprava TVP SAMSUNG (sam. sk. č. 4) | 38,04 vrátane DPH |
166/2012, zo dňa 27.11.2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | |
20120230 | Ľuboš Vanda ELCARTECH Sov. hrdinov 372/7, 089 01 Svidník |
44785577 | Servis TV | 30,00 bez DPH |
53/2012 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120286 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada ubytovania 06/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 29.8.2011 | 01.06.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 | |
20120226 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada ubytovania 05/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva z 29.08.2011 | 02.05.2012 | 07.05.2012 | 4.8.2012 | |
20120172 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada za ubytovanie študentky za 04/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva z 29.8.2011 | 14.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120156 | Marcel Strapec Beňadická 15, 851 06 Bratislava |
7903106178 | Úhrada za ubytovanie študentky - 03/2012 | 92,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 29.08.2011 | 14.03.2012 | 21.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120062 | Marcel Strapec Beňadická 15 851 06 Bratislava |
7903106178 | ubytovanie žiačky za mesiac február 2012 | 92,00 bez DPH |
zmluva zo dňa 29.08.2012 | 01.02.2012 | 07.02.2012 | 3.8.2012 | |
20120021 | Marek Pajkoš Duklianska 641/13 089 01Svidník |
43493793 | oprava telekomunikačnej techniky | 19,00 vrátane DPH |
02/2012 | 09.01.2012 | 18.01.2012 | 3.8.2012 | |
20120602 | Mária Berežná Čat. Neboljaka 662, 089 01 Svidník |
44849061 | Zemina, semená na výsadbu | 77,30 vrátane DPH |
164/2011, zo dňa 29.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 3.1.2013 | |
20120412 | Mária Harbalova H+S Kvetinova 4, 085 01 Bardejov |
40689999 | Oprava telefónov a internetu - DeD | 193,20 vrátane DPH |
104/2012 | 03.09.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120123 | Mária Tarčová Habura 140 |
33670048 | Nákup základného vybavenia pre profesionálnu rodinu | 507,00 vrátane DPH |
31/2012 | 05.03.2012 | 08.03.2012 | 3.8.2012 | |
20120151 | Marián Sivulič - Kriváň Hlavná 136, 080 01 Prešov 1 |
17153051 | Základné vybavenie pre profesionálne rodiny | 167,80 vrátane DPH |
34/2012 | 14.03.2012 | 16.04.2012 | 3.8.2012 | |
20120414 | Martin PAN-PANASPOL 8. mája 494/19, 089 01 Svidník |
40806406 | Oprava čerpadla MP 2000-1 DEA Septik | 24,00 bez DPH |
109/2012 | 05.09.2012 | 12.09.2012 | 24.9.2012 | |
20120487 | Matúš Vachna M a M 8. mája 492/4, 089 01 Svidník |
35249790 | Náhradný materiál a servis výpočtovej techniky. | 460,20 vrátane DPH |
134/2012 | 18.10.2012 | 23.10.2012 | 2.11.2012 | |
20120240 | Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Poplatok za komunálny odpad rok 2012 - DeD | 1 672,00 vrátane DPH |
02.04.2012 | 24.08.2012 | 4.9.2012 | ||
20120241 | Mesto Svidník Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník |
00331023 | Daň z nehnuteľností na rok 2012 | 1310,63 bez DPH |
04.04.2012 | 11.06.2012 | 4.8.2012 |